• 酒店采購管理制度

    時間:2024-09-06 14:42:32 服務業/酒店/餐飲 我要投稿

    【熱】酒店采購管理制度

      在現在社會,制度的使用頻率逐漸增多,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編為大家整理的酒店采購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    【熱】酒店采購管理制度

    酒店采購管理制度1

      酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

      第一條采購工作基本要求

      1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

      2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

      3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

      4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

      5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

      6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

      7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

      8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

      9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

      第二條采購崗位職責

      1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

      2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態,會同有關部門根據實際經營情況,合理、科學地根據采購計劃,對各種物品進行價格調查。

      3、搜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。

      4、大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

      5、主動協調與酒店內其他各部門的關系,經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進改進采購工作。

      6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

      7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關系。

      8、嚴格執行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業。

      第三條臨時物品采購工作程序

      1、臨時物品的采購申請:臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求,例:工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單,注明所需采購物品的.名稱、規格、數量等

      2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

      3、臨時物品的采購實施:采購員根據部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關部門補簽手續。

      2、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領用。

      第四條采購物資驗貨流程

      1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

      2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,倉管應開入庫單,并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

      3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

      4、在驗收過程中,倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續,

      5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

    酒店采購管理制度2

      酒店保安部管理制度的重要性不容忽視,它直接關系到酒店的聲譽、客戶滿意度和員工的安全感。有效的管理制度能:

      1. 防止安全事故:通過預防措施和及時響應,減少盜竊、火災等事件的發生。

      2. 提升客戶滿意度:安全環境是客人選擇酒店的重要因素,良好的`安全管理能增強客戶信任。

      3. 保障員工權益:確保員工在安全的環境中工作,提升員工滿意度和忠誠度。

      4. 符合法規要求:避免因安全問題導致的法律糾紛,維護酒店的合法經營。

    酒店采購管理制度3

      酒店采購管理制度的重要性體現在以下幾個方面:

      1. 降低成本:通過規范采購流程,有效控制采購成本,提高資金使用效率。

      2. 提升服務質量:確保采購物品和服務的質量,進而提升酒店的整體服務質量。

      3. 風險管理:通過供應商管理和合同管理,降低供應風險,保障酒店運營的.穩定性。

      4. 優化資源利用:合理庫存管理有助于避免資源浪費,提高資源利用率。

      5. 維護品牌形象:優質的采購有助于維護酒店的品牌形象,增強客戶滿意度。

    酒店采購管理制度4

      為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

      一、 采購管理部門

      酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

      二、 采購部工作基本要求

      1. 所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

      2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

      3. 所有采購物品的品質須保持一慣穩定

      4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

      5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的.各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

      6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

      7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

      8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

      9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

      10. 采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

      三、 采購審批程序

      1.申購單審批程序:

      使用部門經理(倉庫主管) 資產會計復查 董事同意 采購部詢價 財務總監 稽查部行政辦

      董事會 申購單返回采購部

      2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

      2. 單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:

      采購部尋找至少三家廠商比較價格品質 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

      財務審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字

      執行合同或協議

      (評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

      3.賒購(月結)物品采購審批程序

      蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

      各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

      四、 采購監督

      采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.

      五、 供應商管理

      1. 財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

      2. 選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

    酒店采購管理制度5

      酒店餐飲管理制度的重要性體現在以下幾個方面:

      1.提升服務質量:通過標準化流程,確保每個環節的質量,提高客戶滿意度。

      2.保障食品安全:嚴格的`管理制度能預防食品安全風險,保護消費者權益,維護酒店聲譽。

      3.優化成本控制:有效管理食材采購與使用,降低浪費,提高經濟效益。

      4.維護團隊穩定性:清晰的職責劃分和公平的激勵機制有助于提高員工滿意度,減少人員流動。

      5.規避法律風險:遵守相關法規,避免因管理疏忽導致的法律糾紛。

    酒店采購管理制度6

      為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發、報銷等管理,現就有關問題規定如下:

      一、信息聯網共享

      (一)、信息聯網的內容、來源及要求

      1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執行價格;

      2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網公布;

      3、各個部門負責相關信息的公布;

      (二)、共享信息的人員及部門

      集團總經理、集團副總經理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態園)總經理、副總經理、總經理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。

      (三)、充分利用信息,為提高管理水平服務

      1、利用網絡信息,每月編制采購計劃;

      2、在成本核算時,可以在網上查找相關資料;

      3、在驗收時,可以在網上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

      4、在報銷時,可以通過網絡一一核對。

      (四)、信息網絡的設置與管理

      由集團總經理辦公室信息管理科負責信息網絡的設置與管理。

      二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經理、動力部經理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經理,各酒店部門經理必須認真查核聯網信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據聯網所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會部可根據市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

      三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執行采購。

      四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經理及分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據集團各酒店聯網所獲取的信息資料,科學調配制定采購計劃,由財務部總監或部長簽字,交給采購部,由采購部總監或部長簽字,并報集團總經理批準后執行采購。

      (五)急購物品的報銷程序

      可以根據總經理簽字采購的原件附發票報銷。

      九、采購信用政策

      (一)、供貨商的信用資質

      1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

      2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;

      3、如果不能提供,由集團自己聯系的價格差,應該由供貨商負責;

      4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

      5、甲乙雙方應該以協議或合同形式約定。

      (二)、集團對供貨商的`信用承諾

      1、平等競爭,公正、公開;

      2、每兩個月結一次帳,結清上兩個月的貨款;

      3、可以辦理個人匯款。

      十、其他相關制度

      1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢價制度:網上詢價;同行業詢價;到市場詢價;

      2、建立每月盤點制度,規定每月30日為盤點日;

      3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個月報告財務部,統一協調處理;

      4、財務部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

      5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

      (1)、財務部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;

      (2)、與前廳部配合統計營業收入;

      (3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。

      物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

      采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。

      l、采購的計劃管理

      加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。

      (1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;

      (2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;

      (3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

      (4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

      (5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

      2、采購物資的擇商和價格管理

      采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

      (1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

      (2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

      (3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

      (4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

      (5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。

      酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

    酒店采購管理制度7

      本項目采購管理制度匯總旨在規范和優化項目采購流程,確保資源的有效利用,降低采購風險,提高項目的執行效率。主要包括以下幾個方面:

      1. 采購策略與規劃

      2. 供應商選擇與管理

      3. 采購需求分析與審批

      4. 合同簽訂與執行

      5. 質量控制與驗收

      6. 應急處理與糾紛解決

      7. 采購績效評估

      內容概述:

      1. 采購策略與規劃:明確采購目標,制定采購計劃,考慮市場狀況和項目預算,確定合適的采購方式。

      2. 供應商選擇與管理:建立供應商數據庫,進行資質審查,定期評估供應商表現,確保供應鏈穩定性。

      3. 采購需求分析與審批:詳細記錄項目需求,分析需求合理性,經過多層級審批后執行采購。

      4. 合同簽訂與執行:明確合同條款,確保雙方權益,跟蹤合同執行情況,及時處理變更事宜。

      5. 質量控制與驗收:設定質量標準,實施嚴格的`質量檢驗,確保采購物品或服務符合項目要求。

      6. 應急處理與糾紛解決:制定應急預案,快速應對采購過程中的突發情況,公正處理糾紛。

      7. 采購績效評估:定期評估采購部門的工作效果,為改進提供依據。

    酒店采購管理制度8

      固定資產管理制度的重要性體現在以下幾個方面:

      1. 提升效率:通過規范流程,減少資產浪費,提升資產周轉效率,促進酒店運營效率。

      2. 控制風險:有效監控資產狀態,防止資產流失,降低財務風險。

      3. 支持決策:準確的資產數據有助于管理層進行投資、擴張等戰略決策。

      4. 法規遵從:符合會計準則和稅法要求,確保財務報表的準確性和合法性。

      5. 提高審計透明度:增強內外部審計的'可追溯性和可信度,提升企業形象。

    酒店采購管理制度9

      酒店客人管理制度的重要性在于:

      1、規范服務:確保酒店服務的.一致性和專業性,提高客戶滿意度。

      2、風險防范:通過明確的規則和流程,降低運營風險,防止糾紛發生。

      3、品牌塑造:良好的管理制度有助于塑造酒店的品牌形象,吸引并留住客戶。

      4、員工指導:為員工提供清晰的行為指南,提升工作效率和團隊協作。

    酒店采購管理制度10

      采購部管理制度表單化的實施對于企業的運營至關重要:

      1. 提升效率:明確的`流程和職責分配能減少工作延誤,提高采購效率。

      2. 控制風險:嚴格的供應商管理和合同條款可以降低供應鏈風險,保護公司利益。

      3. 降低成本:有效的成本控制和預算管理有助于節約資源,提升企業利潤。

      4. 保證質量:嚴格的質量標準和檢驗流程確保產品符合公司和客戶的要求。

    酒店采購管理制度11

      1、制定采購計劃

      (1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

      (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核;

      (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

      2、審批采購計劃:

      (1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

      (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的'消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

      (3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

      (4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

      3、物資采購:

      (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

      (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

      (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

      (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

      4、物資驗收入庫:

      (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

      (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

    酒店采購管理制度12

      酒店采購部用車管理制度

      三、車輛維修保養檢查制度1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車輛月檢前,需進行認真系統的檢查保養。

      2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。

      3.對于汽車正常的維修或保養如換機油等需由司機本人完成。

      4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。

      5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。

      6.對車輛的`月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。

      7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。

      對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

      四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度司機出車需經過上述路段或暫存時,所必須交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

      五、安全行車獎勵制度對司機當月做到安全行車的,給予適當安全獎,如出事故則扣發或不發。

      年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規定給予獎勵。

      六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度1.所配發的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。

      2.不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。

      3.任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。

      4.車輛如有碰壞需立即報告領導,如隱瞞不報加重處罰。

      七、司機著裝司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。

      2.上崗發型必須符合酒店儀表儀容要求。

      3.個人衛生符合酒店要求。

      八、司機管理處罰規定

      1.服務質量違紀處罰:

     、俨话匆幎ㄖb經提醒不改正者處以罰款。

     、谖刺崆5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。

     、鄯惨蚍⻊諔B度、服務質量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。

      2.安全行車違紀處罰:

     、俜舶l生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月安全獎。

     、谌绨l生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。

      因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。

    酒店采購管理制度13

      酒店考勤管理制度對于酒店運營至關重要,它:

      1. 保障了酒店服務的連續性和質量,確保在任何時段都能為客戶提供優質服務。

      2. 維護了員工的權益,通過合理的休假和加班政策,保證員工的.工作生活平衡。

      3. 提高了工作效率,通過規范的考勤管理,減少因個人行為影響團隊協作的情況。

      4. 增強了組織紀律性,通過明確的獎懲制度,促使員工遵守工作規定。

      5. 提供了決策依據,考勤數據可用于人力資源規劃和績效評估。

    酒店采購管理制度14

      酒店廚房管理制度是確保餐飲服務質量、食品安全以及員工效率的關鍵。它旨在建立一套有序、高效的工作流程,預防潛在風險,提高廚房團隊的協同合作,同時維護一個衛生、安全的工作環境。

      內容概述:

      酒店廚房管理制度主要包括以下幾個方面:

      1. 崗位職責:明確每個廚師和廚房工作人員的職責,確保每個人都清楚自己的工作內容。

      2. 食品安全:規定食材采購、存儲、加工和廢棄的.標準,防止食品污染。

      3. 衛生管理:制定清潔標準和頻率,確保廚房設備和工作區域的清潔衛生。

      4. 菜單規劃:設定菜單更新周期,規范菜品制作流程,保證菜品質量和口味一致性。

      5. 時間管理:設定烹飪和服務時間,優化工作效率。

      6. 員工培訓:定期進行技能培訓和食品安全知識教育,提升員工專業能力。

      7. 庫存控制:管理食材庫存,避免浪費,確保食材新鮮。

      8. 溝通協調:建立有效的溝通機制,解決工作中的問題和沖突。

    酒店采購管理制度15

      酒店會員管理制度的重要性在于:

      1.建立客戶忠誠度:通過定制化的.優惠和服務,吸引顧客成為長期客戶,降低客戶流失率。

      2.提升品牌形象:優質的服務和個性化體驗有助于塑造酒店的良好形象,增加口碑傳播。

      3.數據驅動決策:通過數據分析,酒店可以了解客戶需求,優化產品和服務,提升運營效率。

      4.增加收入:鼓勵會員消費,提高單個客戶的生命周期價值,促進酒店業務增長。

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