• 公司銷售管理制度

    時間:2024-09-05 18:02:36 銷售 我要投稿

    公司銷售管理制度【優選15篇】

      在現在社會,制度起到的作用越來越大,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家整理的公司銷售管理制度,歡迎閱讀與收藏。

    公司銷售管理制度【優選15篇】

    公司銷售管理制度1

      第一節、總則

      第一條、管理機構:公司業務人員由公司銷售部負責管理和調配,在銷售部經理的領導下開展工作,并對其負責。

      第二條、業務人員崗位職責要求

      積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象;進行市場業務拓展,按計劃拜訪客戶,開發、建立并維持穩定的客戶關系;確保公司利潤率,達到客戶需求和公司利益的平衡;按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。

      第二節、基本要求

      第三條、嚴格遵守公司一切規章制度,遵守職業道德,愛崗敬業,嚴于律己,團結互助,互相學習,積極進取,不進行拉幫結派,不酗酒、不賭博。

      第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信,思維敏捷,勤奮敬業,積極上進;工作認真負責;具有較強的進取精神,吃苦耐勞精神,能夠在較強的壓力下工作,擁有良好的自我管理能力和服務意識。

      第五條、觀察能力和應變能力強;接受能力強;口頭與書面表達能力強,良好的溝通表達(包括闡述,講解,基本商務寫作,傾聽和理解能力)技巧;擁有良好的團隊協作能力,一定的團隊建設及管理能力。

      第六條、具有敏銳的商業意識、市場洞察力;具有良好的市場預測、統籌規劃、分析及應變能力;具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執行力。

      第七條、有開拓、維護客戶經驗;客戶導向,能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求,并客觀地影響客戶的購買行為與決策。

      第八條、業務人員應認真學習營銷理論,不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向,理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執行力。

      第九條、熟悉企業全面運作,企業運營管理,各部門工作流程;熟記產品知識、功能、作用機理,了解公司基本情況;掌握基本功能及延伸功能,熟知口碑宣傳資料以及產品優勢,并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

      第十條、實踐與理論相結合,勇于探索和創新,善于將自己的工作經驗加以歸納和提升,提高銷售能力,并向上級提供建設性意見。

      第十一條、服從部門經理的安排,增強團隊合作精神,協助部門銷售計劃的完成。

      第三節、業務人員工作職責

      第十二條、收集市場信息

      采集、整理市場及行業信息,追蹤同行競爭對手及整個行業的發展動態,特別是競爭品牌動向,提交市場分析報告,相關業務的記錄和分析,定期撰寫行業發展情況及重點客戶情況簡報,為企業戰略調整提供情報,為重大營銷決策提供建議和信息支持;從而實現“市場引導制造”的經營理念;為做好產品、市場定位、市場、研發決策提供依據;及時提供市場反饋意見,提出合理化建議。

      第十三條、收集、整理客戶信息

      1、根據公司產品特點,實用性以及市場定位策略,通過多種渠道收集潛在客戶,建立、維護潛在客戶檔案。從網上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案,誰先備案算誰的,以免業務員之間的業務沖突。

      2、通過電話,拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求,客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。

      3、建立新客戶開發履歷表,負責收集、整理客戶信息建立資料檔案,完善現實客戶履歷,為企業長足發展提供資源保障。

      4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況,和采購渠道,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。

      第十四條、客戶征信調查

      1、驗證對方當事人有效證件,驗明主體資格,經營權限,了解其資信狀況、履約能力,審查對方經辦人代理權限,審查對方提供資料的真實性與合法性,并復印對方當事人的法人營業執照及專業資格證書留存。

      2、關注出現在主要經營者、企業管理制度、生產、經營、財務、市場表現、宏觀環境等方面的信用異常征兆,并取得相應證據。

      第十五條、推廣介紹

      1、拓展市場開發渠道,負責向潛在客戶推介,闡述公司的產品以及服務;處理客戶詢價;努力拓展新客戶。

      2、聯合公司內部產品、技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務,獲得銷售機會。

      3、完成客戶聯系,定期拜訪客戶,了解客戶需求、市場動態,挖掘行業客戶潛在銷售機會,向用戶提供最佳的解決方案,獲取客戶訂單以促進產品銷售,擴大市場份額,確保公司利潤。

      4、做好分管區域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率:轄內A類店為3次以上、B類店為2次以上、C類店為1次以上。

      第十六條、談判與訂約

      1、業務人員聯系客戶時,嚴格按公司公布的價格向客戶報價,并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。

      2、業務人員負責向本轄區的客戶報價,若接到其他區域用戶詢價,須轉達給主管。

      3、簽訂合同前,了解客戶、商家資信,做好資信調查,有效防范資金風險。

      4、簽訂合同時,業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲,逐項填寫完善,不得涂改,嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執行,并簽章認可,對違規者,視情節輕重給予處罰。

      5、合同文本采用公司規定的標準合同。

      第十七條、履約

      1、協調各相關職能部門資源,負責項目實施過程中的信息溝通協調,工作機制協調,做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁;使公司內部各有關部門為完成客戶開發或完成客戶定制產品而形成合力;以期保證客戶的滿意度。

      2、貨款、貨運等事宜的跟蹤,保證合同完全履行和合同款的按期收回。

      3、業務人員在合同或訂單簽好后,應嚴格按約定支付款項,不得為難客戶、故意拖欠貨款。

      4、嚴格執行公司促銷政策,所有促銷產品除質量問題外,一律不得退貨。

      第十八條、售后服務

      1、協助客戶服務部完成客戶投訴的處理,包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

      2、公關、促銷活動的總體、現場指揮。協助客戶服務部維護客情關系。

      3、持續改善客戶關系,客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

      第十九條、回款

      1、業務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的,依公司獎懲制度予以處罰。

      2、業務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的,承擔公司損失的一半。

      3、業務人員因重大過失造成款項丟失或被騙,承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的,挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。

      第二十條、反饋

      1、向銷售經理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。

      2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新,并及時反饋到公司客戶管理系統中。

      第二十一條、公共關系

      1、依據市場發展需要,維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業間的積極交流與良好合作。

      2、開展公關營銷,負責轄區終端營業員生日禮物派送,與終端營業員建立良好關系。

      3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。

      4、組織、參與各項促銷活動。

      第四節、勞動紀律

      第二十二條、考勤

      1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規章制度。

      2、業務人員每天須打卡兩次,不出差需按正常工作時間每天打卡四次。

      3、為了隨時保持良好的溝通與聯系,業務員的手機從7:00--22:00必須處于開機狀態,保證有充足的話費及電量,并不能隨意更改號碼。如影響到任務執行者,則記大過一次處分。

      第二十三條、提交日常報表

      認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結。日報表、周報表將各項事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交辦公室,不能按時完成的按20元/次處罰;月總結下月2日前交辦公室,無正當理由遲交的,處罰50元/次;字跡潦草、敷衍了事的,按10元/次處罰并重新填寫,重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次處罰。

      第二十四條、參加業務會議,無故缺席除按公司相關規定處罰外,銷售部處罰20元/次。

      1、每天早晨參加由主管或經理主持的晨、會,匯報昨天工作情況和今天的工作安排:包括昨天推銷地點,洽談成敗經驗,提出市場的技術和商務上反饋問題,以供大家討論解決;今天計劃推銷地點,預計成敗可能。

      2、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。

      第二十五條、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務,不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽,不傳播與本人無關的,不該打聽不該傳播的事項。

      第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

      第五節、業務員日常行為規范

      第二十七條、注重商務禮儀,形象氣質佳,儀表良好,員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊,禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體,不濃妝艷抹,不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

      第二十八條、公司員工間及對公司外的人員,必須禮貌待人,文明用語,不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

      第二十九條、除在指定場所、時間外,不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司,工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

      第三十條、工作期間應認真工作,不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩,不得妨礙其他人開展業務工作,不得擅自離開工作崗位,不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。

      第三十一條、同事之間要和睦相處,互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態度,不議論同事的私事,關心同事,幫助同事。

      第三十二條、工作時,不打非業務性電話,接非業務性電話時應盡量縮短時間。打接電話:態度和氣、熱情;內容簡短、不閑談;對有不合理要求的電話要委婉拒絕,語調適中不要過高。

      第三十二條、客人來訪原則上應有預約,并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

      第三十三條、外出辦事應注意:

      1、要遵守其他單位的門衛制度,主動出示證件。

      2、進門時要輕聲敲門,說話和氣舉止大方得體。

      3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。

      4、禮貌道別。

      5、做到據實報銷,不隱瞞行程,不瞞報費用。

      第六節、出差管理

      第三十四條、出差前做好出差準備,最好電話預約好,做到有的放矢。

      第三十五條、出發前檢查儀表的整潔,并攜帶包括但不限于以下銷售物品:

      1、銷售證明文件:《營業執照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛生許可證》、《行業監管機構批文》、《價格表》。

      2、終端日報表、筆記本、筆。

      3、名片、計算器。

      4、產品樣品、傳單和招貼畫。

      第三十六條、出差期間應注意:分區銷售不得越界;統一價格不得抬高或降低;有效地張貼和散發傳單。

      第三十七條、出差期間應合理安排工作時間,要有工作計劃,每天填寫拜訪記錄表(客戶報備表),出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況,分析競爭對手信息,并按時交回公司。

      第三十八條、業務員出差期間,每隔固定期限用當地固定電話向公司匯報,每月出差前、后到公司登記,以便考核工資。

      第七節、駐點日常管理注意事項

      第三十九條、業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律,在公司人員執行公司作息時間;駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間,但要報公司備案;每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業務需要不得外出,如因業務需要外出必須經駐點主管批準。

      第四十條、每天根據值日程表安排人員值班,由值日人員負責做好駐點的衛生打掃及伙食安排,始終保持清潔整齊的辦公環境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊,如人為損壞公物及租住房屋原有設施,照價賠償。

      第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識,應做好自身的保護工作,以防止發生意外。

      第四十二條、駐點電腦由內勤保管和使用,在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事,不得因私使用電話,駐點內勤和主管負管理責任。

      第四十三條、客戶來訪時,禮貌接待,并將各種資料收藏好,以防止公司機密外泄。

      第八節、薪酬制度

      第四十四條、業務員工資=底薪+崗位津貼+業務提成。

      第四十五條、底薪:業務員按工齡四個月以內、工齡四個月以上、工齡一年以上,分三個檔次確定底薪。因業務突出且具備一定管理能力的`升為業務主管的,除底薪+崗位津貼+提成外,公司另行根據其貢獻進行實施物質獎勵。

      第四十六條、業務提成計算方法:每季度完成銷售任務以內的,提成為5%、;超出銷售任務的部分提成為10%。每季度支付一次,提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分區域確定。

      第四十七條、業務員未完成每月銷售任務的,按完成比例發放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。

      第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上,則次月可享受公司特別獎勵。

      第四十九條、業務主管有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決業務員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的業務量,公司另行給予業務主管崗位津貼;業務主管每三個月考核一次,考核不合格者取消業務主管資格。

      第五十條、試用期薪資的特別規定

      1、新業務員到崗后,由公司統一安排參加崗前培訓。每個業務員需通過基本培訓后方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。

      2、試用期內的薪資:無銷售定額;無崗位津貼和提成;只支付底薪;有突出表現的,公司給予獎勵。

      3、試用期內按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業務員底薪的,其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。

      4、業務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業務員底薪的,視為不能勝任業務員工作崗位,將依據勞動民法典進行處理。

      第九節、費用核銷

      第五十一條、業務員出差如需預借差旅費的,到財務處填寫預借差旅費單,經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。

      第五十二條、經批準的出差車程時間在3小時以外的,長途車費憑據報銷;市內交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區域包干,包干費用另行規定。

      第五十三條、未經批準的出差車程時間在3小時以外的,簽單金額達萬元以上的,按前條規定核銷費用;簽單金額達萬元以下的,按前條規定的50%核銷費用;未簽單,費用自理;無可查證確實具有出差情形的證據的,按曠工處理。

      第五十四條、經批準的出差車程時間在3小時以內的,公司不予住宿補助。長途車費憑據報銷;市內交通費、出差伙食補助費實行分區域包干,包干費用另行規定。有特殊情況經許可的,在經許可的范圍內報銷住宿費。

      第五十五條、未經批準的出差車程時間在3小時以內的,簽單金額達三千元以上的,按前條規定核銷費用;簽單金額達三千元以下的,按前條規定的50%核銷費用;未簽單,費用自理;無可查證確實具有出差情形的證據的,按曠工處理。

      第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的,成交則公司據實報銷;不成交則不報銷。

      第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶,最多不可超過兩次。兩次之后的費用,自行處理。如果同一客戶,第一次出差見面沒有成交,第二次見面才成交的,則按交通費,住宿費的報銷標準,給予報銷。

      第五十八條、每趟拜訪同一客戶,最多不可超過兩天,超過兩天之后的費用自行處理,超過4天,按曠工處理。

      第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見,減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶,那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用,公司均不予報銷。特批除外。

      第六十條、出差人員出差回來后,必須在一周內,拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。每趟出差回公司后,應積極核對費用,以免長時間不對帳,發生混亂現象。

      第十節、獎懲

      第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的,公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內全部收回的,公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。

      第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的,公司進行業務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的,業務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的,取消業務員提成。

      第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的,取消業務員提成,公司進行業務員每筆200元的處罰。造成壞賬的,依據公司合同管理制度進行處罰。

      第六十四條、銷售中收回票據未能如期兌現時,經辦業務員應負責賠償損失的30%。

      第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業務員的績效考核范圍,并作為今后提拔任免和獎懲的依據。

      第六十六條、因應收賬款賬齡分析出錯或不及時而導致貨款不能及時回收的,公司對財務人員每筆處罰30元。

      第六十七條、發現竄貨的,每次罰款300元,并承擔因竄貨發生的一切損失。

      第十一節、離職審計

      第六十八條、業務員離職,需接受離職審計。

      第六十九條、離職審計流程

      1、業務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。

      2、離職審計流程如下:

     、匐x職人員向人事行政部遞交離職申請。

     、谌耸滦姓客ㄖ獦I務員原所在部門和財務部開始審計。

     、蹣I務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責。

     、軜I務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告。

     、萑耸滦姓繘Q定時間并通知相關人員召開審計會議。

     、拚匍_審計會議并做出審計結論。

     、咄ㄖ粚徲嬋说焦巨k理清結手續。

     、嘤嘘P部門辦理清結手續并提交相關資料至人事行政部備案。

      第七十條、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成,小組推舉一人為小組長,對審計工作全面負責。離職審計小組在業務員離職時即成立,開始相關審計事務。

      第七十一條、離職審計注意事項

      1、離職審計工作應重事實,擺證據,合法理,不能模棱二可。

      2、調查過程應有記錄,并由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。

      3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外,相關部門一般應在兩個月內完成審計工作并做出結論。

      4、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經理并存檔。

      5、業務員離職后一周內,業務部門應完成與公司客戶的接洽,以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明,表明離職業務員的工作繼任者、今后的業務往來注意事項等內容,并盡量取得對方簽章(名)或復函。

      第七十二條、離職審計主要內容

      1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。

      2、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為;私自帶走或毀損公司客戶資料的行為;以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為;詆毀公司形象的行為。

      3、離職后的審計期內,是否與自己聯系過的公司原有客戶有過實質性接洽;與自己開發或跟蹤的原有客戶繼續保持往來;是否與公司競業的口頭合同或書面合同行為。

      第七十三條、離職審計的處理

      1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的,不予支付暫押工資。

      2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的,在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上;離職前后實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的,扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上;如果轉移公司客戶成功的,不予支付其未結算的工資。公司所做的審計結論及相關證據將用來支持和保護自己的合法權益。

      3、假冒公司名義從事業務的,不予支付暫押工資,并依法提交公安、司法部門處理。

      第十二節、附則

      第七十四條、本制度實施以前,公司制定的有關業務員管理制度及規定,自本制度實施后即行廢止,公司有關業務員管理工作自本制度實施后一律按本制度執行。

      第七十五條、本管理制度由公司行政部門負責解釋。

      第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執行。

    公司銷售管理制度2

      第一章經營理念

      讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發財

      第二章公司精神

      團結務實創新專業

      第三章公司宗旨

      不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶

      第四章員工行為規范

      總則

      為培養員工綜合素質,樹立公司良好的形象,特制定本規范。

      二、組織行為

      1、遵守國家政策、法律、法規,維護社會公德

      2、遵守公司各項規章制度

      3、應服從公司組織領導與管理,做到令行禁止,對未經明確的事項,要請示主管領導后辦理;

      4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛

      5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率

      三、廉潔行為

      1、在業務范圍內,要堅持合法、正當的'職業道德。

      2、不得挪用公款,不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

      3、在業務往來中,相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金),應上繳公司。

      4、確立”公司第一”的原則,不得做出有損公司利益的事情,不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項

      四、保密行為

      1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料,不得擅自復印,未經特許,不得帶出公司。

      2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

      3、員工未經公司授權或批準,不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息:市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定,并且不得將這些信息設置為共享文件。

      4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

      五、交際行為

      1、儀表整潔,舉止端莊,談吐得體,行為檢點。

      2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發,女士不得濃妝艷抹。莊重場合,男士穿西服,女士著職業裝。

      3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧,任何時候不得發表有損公司形象的言論。

    公司銷售管理制度3

      為規范客戶拜訪作業,以提升工作業績及效率,特制定本辦法

      一、拜訪目的

     。1)市場調查,研究市場。

     。2)了解競爭對手。

     。3)客戶保養:A、強化感情聯系,建立核心客戶;B、推動業務量;C、結清貨款。

     。4)開發新客戶。

     。5)新產品推廣。

     。6)提高本公司產品的覆蓋率。

      二、拜訪對象

     。1)業務往來之客戶。

     。2)目標客戶。

     。3)潛在客戶。

     。4)同行業。

      三、拜訪作業

      1、拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經理審核。

      2、客戶拜訪的準備

     。1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

     。2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

     。3)確定拜訪對象。

     。4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

     。5)拜訪時相關費用的`申請。

      3、拜訪注意事項

     。1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

     。2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

     。3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

     。4)拜訪是發生的公出,出差行為依相關規定管理。

      4、拜訪后續作業

     。1)拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

     。2)拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

     。3)拜訪后續作業之結果列入員工考核項目,具體依相關規定。

      四、銷售拜訪作業計劃查核細則

      1、制定目的

     。1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定制定。

     。2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃,達成銷售目標。

      2、適用范圍:本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查,依本細則管理。

      3、權責單位

     。1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

     。2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

      4、查核規定之計劃程序

     。1)銷售計劃:銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執行。

     。2)作業計劃:銷售人員依據《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數,填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內,呈主管審核;經主管審核后,銷售人員應依據計劃實施,主管則應確實督導查核。

      5、查核要項之銷售人員

     。1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容,按時前往拜訪客戶,并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

     。2)如因工作因素而變更行程,除應向主管報備外,并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

      6、查核要項之部門主管

     。1)審核《銷售拜訪調查報告表》時,應與《拜訪計劃表》對照,了解銷售人員是否依計劃執行。

     。2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執行。

      五、注意事項

      1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的,以使銷售工作推展更順暢。

      2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時,應注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果,應作為銷售人員年度考核的重要參數。

    公司銷售管理制度4

     。ㄒ唬┴撠煿句N售往來的核算工作。

     。ǘ┴撠熶N售發票的`開具工作。

     。ㄈ┴撠熶N售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則,按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。

     。ㄋ模﹪栏窆芾砗图皶r記錄銷售業務的應收、應付款項。

     。ㄎ澹┒ㄆ谂c客戶進行往來款項的核對,保證銷售往來的準確無誤。

     。┒ㄆ谂c銷售統計核對發貨明細。

     。ㄆ撸┰陆K向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。

     。ò耍﹨f助主管會計結算各項運費,按時完成主管會計交辦的其他工作。

     。ň牛┩瓿深I導交辦的其他工作。

    公司銷售管理制度5

      企業零售業務采用兩種收款方式:一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

      1、設收款臺(專人收款,錢貨分開)

     。╨)售貨員在顧客挑選好商品后,開具“交款憑證”(一式三聯),第1、第2聯交給顧客到收款臺交款,第3聯售貨員暫時留存。

     。2)顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。

     。3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單,第2聯收款員留存,第1聯交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發票,由售貨員代理)。

     。4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后,將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客,第1聯交款憑證售貨員留存。

     。5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額,并做登計,組長簽字。

     。6)收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額,與當日收款額核對無誤后,按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯,1聯轉柜組,與第1聯交款憑證匯總金額核對,2聯轉會計,3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬,4聯轉統計員。

     。7)收款員清點貨款后,填制“()組交款單”(一式四聯)簽字后雙人交會計室。

     。8)商店會計室收到交來的貨款,經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,及收款人名章,第1聯退收款臺,第2聯會計記賬,第3聯商品賬記賬,第4聯封簽。

     。9)商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯,憑第1聯記“經(代)銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計,3聯轉柜臺。

     。10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”(一式三聯),憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少,第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

     。11)商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實,并與當日“交款單”核對,無誤后做相應的賬務處理。

     。12)商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

     。13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,經雙人簽字。

      2、無收款臺(一手錢一手貨)

     。╨)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。

     。2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面,不要漏登、重登。

     。3)每日營業終結前,售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額,并與當日收到的.現金核對無誤后會計室,營業卡轉商品賬。

     。4)會計室點款、核票無誤后,經雙人簽字,蓋章留存第2聯,將交款單第l聯退收款員(柜臺),第3聯轉商品賬,第4聯封簽。

     。5)商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。

     。6)商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”,記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

     。7)無法進行日清日結的商品,營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”,可不逐筆登記“經(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表(實物盤點)統計公司內每一種商品的月銷售數量。

     。8)商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品,根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”,憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少,第2、3聯分別轉會計員、統計員!芭f清日結銷售匯總表”2聯轉統計,3聯轉柜臺。

     。9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,經組長簽字,票據流轉程序視同銷售。

    公司銷售管理制度6

      第一章 總則

      第一條、為了加強對公司銷售與收款的內部控制,規范銷售與收款行為,防范銷售與收款過程中的錯誤與舞弊,根據財政部[內部會計控制規范-銷售與收款(試行)]等法規,結合公司的具體情況制定本管理制度.

      第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷售業務的單位。

      第三條、總經理對本公司銷售與收款內部控制的建立健全和有效實施以及銷售與收款業務的真實性、合法性負責。

      第二章 部門職責、崗位分工與授權批準

      第四條 人事部門職責:

     。1)配備具備良好的業務素質和職業道德的人員辦理銷售業務。

     。2)將辦理銷售、發貨、收款三項業務的崗位分別設立.

     。3)根據具體情況對銷售與收款業務的人員進行崗位輪換。

      第五條、銷售部門崗位職責:

      (1)對銷售業務的各個環節建立嚴格的授權審批制度,明確銷售業務的審批權限、程序、責任和相關控制措施;

      (完整版)公司銷售與收款管理制度

     。2)負責處理訂單、簽定合同、制定銷售政策和信用政策、催收貨款;

     。3)根據具體情況,對銷售業務中不相容的崗位分別設置,不超過3年對辦理銷售業務的人員進行一次崗位輪換。

      第六條、發貨部門崗位職責;

      負責審核銷售訂單并辦理發貨的具體事宜;

      第七條、財務崗位職責:

     。1)負責銷售價格的監督審核:

      (2)負責銷售款項的結算、記錄,監督管理貨款回收,并定期與客戶核對往來款余額;

      (3)根據具體情況,不超過3年對辦理銷售收款業務的人員進行一次崗位輪換;

      第八條、銷售部門建立市場需求的信息反饋制度,制定銷售目標,確立銷售管理責任制。每年根據市場發展趨勢,圍繞銷量、網絡管理,按照操作簡單、政策連續的原則擬定營銷管理政策報送總經理審批。

      第九條、授權審批:

      (1)銷售合同(定單)由銷售部門負責人審批.

     。2)銷售部門負責人對其部門出具的客戶考評結果具有審批權限。

      (3)對于公司銷售政策外的特殊銷售業務,實行集體決策,并形成會議紀要上報總經理審批。

      (完整版)公司銷售與收款管理制度

     。1)銷售部門選擇客戶應充分了解和考慮客戶的信譽、財務狀況等情況,降低賬款回收中的.風險。

     。2)客戶一經確定,要定期或不定期對客戶進行全面考核,并根據考核結果實施動態管理。

      第十三條、銷售結算業務的控制:

      按照規定的程序辦理銷售和發貨業務

     。1)銷售談判。在銷售合同訂立前,應當指定專門人員就銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判,談判人員至少應有兩人以上。

     。2)合同訂立。授權有關人員與客戶簽訂銷售合同,簽訂合同應符合《中華人民共和國合同法》的規定,金額重大的銷售合同的訂立應當征詢法律顧問或專家的意見。

     。3)合同審批。建立健全銷售合同審批制度,審批人員應對銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等嚴格把關。

     。4)組織銷售。銷售部門應按照經批準的銷售合同編制銷售計劃,向倉儲部門下達銷貨訂單,庫管員依據銷售訂單組織發貨,并開具出庫單,貨運部門根據銷售訂單和出庫單開具發貨單。編制銷售訂單的人員與開具發貨單的人員應相互分離.

     。5)組織發貨。倉儲部門應當對銷售訂單進行審核,嚴格按照銷售訂單所列的發貨品種和規格、發貨數量、發貨時間、發貨方式組織發貨,并建立貨物出庫、發運等環節的崗位責任制,確保貨物的安全發運.

     。6)銷售要在對客戶信用等級評審的基礎上,實行信用額度管理。信用額度由銷售部門、財務部門根據回款情況確定。銷售部門要嚴格按照信用額度控制發貨并明確責任人負責催收貨款.

     。7)對零星客戶執行款到發貨的制度。

      第十四條、銷售發貨控制:

      A條件下的銷售與發貨控制

     。1)銷售網絡客戶訂單由銷售部審核,特殊用戶的訂貨合同由公司領導集體審定,會議紀

      (完整版)公司銷售與收款管理制度

      要裝訂成冊留存銷售部門.

     。2)銷售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發貨均在管理平臺中完成。

     。3)實物出庫按照系統中自動生成的《提貨單》為準,不得以其他任何理由實物出庫。實物的發運以銷售部安排的發運計劃為準.

     。4)銷售增值稅發票按系統生成的清單與客戶信息開據.不準人為更改。

      (5)銷售退回或退換時經質量鑒定符合索賠條件的,銷售部門為用戶出具退庫或退換證明,辦理相關退回退換手續。

      B條件下的銷售與發貨控制

     。1)銷售部門按照批準的銷售計劃、客戶付款或信用額度情況,填制《銷售訂單》、《出庫單》開具銷售發票,辦理發貨業務。

     。2)銷售退回

      a) 對客戶提出的退貨要求,應對客戶退回的產品進行檢驗并出具證明。倉儲部門清點接受退回的商品,辦理驗收入庫手續。

      b) 銷售部門根據倉儲部門驗收單、客戶的退貨證明、原始發票審核后辦理銷售退回業務。財務部根據銷售部提供的有效憑證辦理退款事宜。

      c)。銷售出的產品退回,必須經銷售部經理審批后方可執行

      C條件下的銷售與發貨業務控制

      (1).銷售部門根據用戶訂貨計劃和庫存情況編制采購計劃,明確訂貨時間、數量和進度。

     。2).銷售部門根據用戶訂貨計劃及時組織發貨并跟蹤運輸環節監控.

      第四章 收款控制

      第十五條、銷售收款業務

      (1)各單位財務部門按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》和《內部會計控制規范—貨幣資金(試行)等規定,及時辦理銷售收款業務.

      (完整版)公司銷售與收款管理制度

      (2)銷售收入款應及時入賬。銷售人員應當避免接觸銷售現款。

     。3)各單位嚴禁收取商業承兌匯票。

     。4)每月對應收賬款賬齡進行分析,銷售部門對逾期應收賬款進行催收.財務部門應當督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。

     。5)對于可能發生壞賬的應收賬款應當及時報告。

     。6)對于核銷的壞賬,要建立備查賬簿并及時登記,做到賬銷案存。已核銷的壞賬又收回時應及時入賬。防止形成賬外賬。

     。7)按客戶設置應收賬款臺賬,及時登記每一客戶應收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況.

     。8)定期必須與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款等往來款項.如有不符,應查明原因,及時處理。

      第五章 監督檢查

      第十六條、建立對銷售與收款內部控制的監督檢查制度。明確檢查部門的職責權限,定期或不定期地進行檢查,監督檢查機構或人員應通過實施符合性測試和實質性測試檢查銷售與收款業務內部控制制度是否健全,各項規定是否得到有效執行。

      第十七條、銷售與收款內部控制監督檢查的內容主要包括:

     。1)檢查銷售與收款業務相關崗位及人員的設置情況。

     。2)檢查銷售與收款業務授權批準制度的執行情況,重點檢查是否存在越權審批行為。

     。3)檢查信用政策、銷售政策的執行是否符合規定。

     。4)檢查單位銷售收入是否及時入賬,應收賬款的催收是否有效,壞賬核銷和應收票據的管理是否符合規定。

     。5)檢查銷售退回手續是否齊全、退回貨物是否及時入庫.

     。6)對監督檢查過程發現的銷售與收款內部控制中的薄弱環節及存在的問題,及時出具檢(完整版)公司銷售與收款管理制度

      查報告,被檢查部門應當采取措施加以糾正和完善。

      第六章 附則

      第十八條、相關記錄及保存期

    公司銷售管理制度7

      一、輪班及值班制度

      1、銷售代表采取倒班工作,輪流休息制度,每人當班六天休息一天,如遇特殊情況需經銷售經理同意后方可調換;

      2、銷售員每天分兩組進行工作:一組負責接待現場來訪客戶,由一名銷售主管負責管理;一組負責接聽現場來電,客戶追蹤及簽約準備,由另外一名銷售主管負責管理。兩組每天進行一次工作輪換;銷售員每天的工作時間為:上午8:00-12:00下午13:30—17:30中午12:00—13:

      3,由兩個值班人員值班;

      4、每晚設兩名值班代表,值班時間為17:30-19:30;負責晚間接待銷售現場來訪客戶,接聽咨詢電話等;

      5、現場兩組銷售員按所在組次分別輪休,由銷售經理負責編排工作及休息時間表,經銷售主管認可后實行;周六、周日、周一所有工作人員上班。

      6、銷售員應嚴格按照統一安排進行工作、休息,嚴格遵守上崗及離崗時間,不得私自調換工作休息時間,更不允許空崗、誤崗現象發生。

      7、在未向銷售主管打招呼之前不得擅離崗位,如果須離開崗位在向上級請示之后可離開,同時自動放棄接待及接電的權利,將排到最后,一旦發現未向銷售主管打招呼擅自離崗者,無論時間長短,罰款50元,如發現銷售主管未執行此規定,負連帶責任。

      8、遇到繁忙情況,接待組人員忙不過來,銷售主管須立即與接電組銷售主管溝通,傳喚接電人員,接電人員應立即趕到樓面。有客戶等待,接電人員要做好上崗準備,順序按已接過電話的順序上前接待。

      9、接電人員按照人員順序接聽電話,在接電時,每人值守一部熱線。對來電咨詢客戶。

      10、如果是未成交老客戶到訪,找某位銷售人員時碰巧不在,則由末位接訪人員接待。如本人在接待客戶,則要聽取客戶意見,如客戶不愿意等待,則由當時輪班末位接訪人員接待;

     。1、在有展會期間及售樓處搞活動時,所有銷售員聽從公司統一安排. 12、在未經銷售經理同意之下,所有銷售人員不得帶客戶進入工地,必須向客戶出示禁入規定,如違反負相應責任。

     。保、在廣告日當天,休息的人員將服從公司安排上班,如果通知上班不能推諉.

      14、樓面人員在接待當中,如遇市調、業內人士了解項目情況,由末位接電人員按正?蛻籼幚,不能有虛假欺騙行為,但也要對公司內部資料予以保密,其他樓面人員正常接待。

      二、客戶確認制度

      1、銷售員接待客戶采取首席接待制;

      2、確認客戶歸屬的依據是來訪客戶登記表;

      3、遇到撞單問題銷售員直接根據客戶確認制度處理;

      4、如果銷售員之間不能協調,則逐級上報,由公司管理層予以解決。

      三、公共設備管理制度

      1、銷售現場的辦公設備及用品包括:電腦、影音設備、電話、桌子、椅子、沙發、裝飾品、報刊書籍及易損耗材等;銷售員自覺愛護售樓處一切財物,以主人翁精神樹立成本意識,節水節電;

      2、辦公設備及用品采取責任到人,專人管理制度?傌撠熑藶殇N售經理;電腦、影音設備、報刊書籍由銷售文秘負責管理;桌椅、沙發、裝飾品及易損耗材由銷售人員負責管理;電話由銷售經理專項管理;具體管理者為當日接聽電話的一組人員;

     。、銷售現場設置六部服務電話,其中三部作為客戶咨詢熱線,由當日負責接聽電話的一組人員輪流接聽;另外兩部作為銷售員追蹤客戶及售樓處對外聯系使用;

     。、電腦、影音設備等貴重物品要注意正確使用及妥善保管,如因使用不當或惡意破壞造成物品損毀,直接追究責任人經濟責任,保管人負連帶責任;

     。、報刊書籍應擺放整齊,放置在固定地點。銷售員閱讀或瀏覽應注意保持清潔、完好,閱讀完應馬上放回原處,不得隨意亂扔,更不允許向外人借閱,保管人有責任監督銷售員閱讀并及時更新及整理;

      6、桌椅、沙發及裝飾用品保管落實到銷售代表本人,銷售代表應經常檢查上述物品是否清潔、擺放整齊、是否損毀,做到心中有數; 7、易損耗材主要指辦公用品,平時應將缺少物品及時告之銷售文秘,如急需物品單獨領取,如為非急需物品可由銷售文秘定期向公司領取,每月銷售員應將本月所需辦公用品計劃報到銷售文秘處,銷售文秘匯總后上報上級領導同意后由公司統一采買.

      四、會議制度

      1、參加會議的人員均須攜帶筆記本和筆,認真做會議記錄;

      2、每周一下午5點,銷售經理主持全體工作人員周例會,總結本周銷售工作中出現的問題,下達新的銷售工作安排,由銷售文秘做會議紀要,并編號存檔;每天早上,銷售主管理根據需要召開銷售員日例會,解決處理當天工作中出現的問題,收集應上交的`銷售報表,對客戶檔案進行編號,錄入存檔,做好會議紀要;

      3、每天上午10點,項目經理主持管理人員例會,分析客戶資料,制定銷售計劃;管理人員每周一遞交書面的周報,對一周工作狀況進行總結,對下周工作列出計劃;

      4、每月月底最后一個工作日召開月例會。檢查當月任務完成狀況,并制定下月工作計劃,對銷售員進行考核評比;

      5、每季季末召開一次季例會,做銷售業績及日常工作表現評比;

      6、公司或部門工作會議要求全體人員按時參加,禁止遲到、早退或未經批準缺席;

      7、會議期間保持會場安靜,不得大聲喧嘩、說笑、聊天,不得做與會議無

      8、關的事情,手機鈴聲一律調成振動或關機;

      9、會議期間要求每人做好會議記錄,每周末將記錄本隨同客戶檔案一并上交檢查記錄情況,此項作為員工日常工作考核的內容之一;

      10、會議形成的決議,布置的工作應盡快落實完成,截止日前執行者以書面或口頭形式主動匯報工作;會議一定要有結論,所作的決定必須付諸行動。

      11、相關負責人重要會議結束后下發會議紀要,列出時間表和責任歸屬,督促各相關人員準時、高質量地完成工作。避免會而不議,議而不覺,決而不定,定而不行。

    公司銷售管理制度8

      一:目的

      為了更好地配合公司銷售戰略,順利開展銷售部工作,明確銷售部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身銷售素質,特制定以下規章制度。

      二:適用范圍

      本制度適合公司的一切銷售活動和銷售人員。

      三:公司產品

      由公司統一定價,定好的產品價格未經公司董事會、總經理或銷售部領導簽字同意,任何人無權私自降低產品的出廠價格。

      四:制度細則

      銷售部人員除了要遵守公司的其它制度,必須遵守本制度。

     。ㄒ唬┕芾碇贫

      1.積極工作,團結同事,對工作認真負責。本部門將依照公司的有關制度對銷售部的每一位員工進行季度和年終考評。

      2.本部門員工應該積極主動參與公司各部門的活動、工作、會議、并嚴格遵守例會,做到不遲到不早退。

      3.服從領導安排,不搞特殊化,做到盡職、盡責、盡心、盡力。

      4.聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的可以直接開除。

      5.銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌,和藹可親。

      6.在銷售過程中,如果未經銷售部經理允許,不得擅自降低銷售價格,否則,一切后果由當事人承擔。

      7.誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經公司經理允許,出現問題,后果自負與公司無關。

      8.做事謹慎,不得泄露公司的機密和公司的商業計劃,如有違反根據情節輕重予以追究處罰。

      9.以公司利益為重,積極為公司開發和擴展新的業務項目。

      10.學會溝通,善于隨機應變,積極協調公司與客戶的關系,對業績突出和表現優秀的員工進行適當獎勵。

      11.協助公司和部門制定銷售戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃,以及制定市場銷售管理制度,明確銷售部目標,建立銷售網絡。

      12.未經公司領導同意,銷售部員工不得以任何理由、形式向社會或市場(包括網絡)發布招商銷售信息和銷售產品,否則一切后果自負。

      (二)崗位職責

      1.銷售部經理崗位職責

      1.1在總經理和分管副總經理的領導下,全面負責銷售部的工作,確保完成公司下達的銷售指標。

      1.2全面負責企業產品市場開發,客源組織和產品銷售組織工作,定期組織市場調研,收集市場信息(特別是相同競爭廠家),分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略,確定主要目標市場、市場結構和銷售方針,報總經理審批后組織實施。

      1.3根據企業近期和遠期目標、財務預算要求,協調各部門的關系,提出銷售計劃編制原則依據,組織銷售部人員分析市場環境,制定和審核銷售預算,提出產品價格政策實施方案,向銷售人員下達銷售任務,并組織貫徹實施。

      1.4掌握產品市場動態,每月在總經理主持下,分析銷售動態,各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等,提出改革方案和措施,監督銷售計劃的順利完成。

      1.5協調銷售部和各經濟組織的關系,并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。

      1.6提高產品重要銷售活動,廣泛宣傳企業產品和服務,對銷售效果提出分析并向總經理匯報。

      1.7掌握客戶意向和需求,提出簽訂銷售的合同、意向、建議并提出簽約原則和價格。

      1.8定期檢查銷售計劃和實施結果,定期提出銷售計劃調整方案報總經理審批后組織實施。

      1.9掌握產品價格政策實施情況,控制公司不同客戶對象及不同季節的.價格水平,提出改進措施,保證企業較高的盈利水平。

      1.10定期專訪大客戶,征求客戶意見,掌握其他銷售情況和水平,分析競爭態勢,調整產品銷售政策,適應市場競爭需要。

      1.11參加企業收款分析會議,掌握客戶拖欠,分析原因,負責客戶拖欠款催收工作,杜絕長期拖欠貨款。

     。ㄈ╀N售主管崗位職責

      1.在銷售部經理的領導下,負責銷售工作,協助銷售部經理完成公司下達的銷售任務。

      2.負責做好銷售日常管理工作。

      3.負責銷售工作具體落實、接待流程、制度執行落實、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳細記錄、疑難客戶洽談、客戶資源管理與維護、現場氣氛布置、工作日志檢查落實、人員情緒調動、相關報表整理上報、客戶檔案管理、日常業務培訓、銷售回款等。

      4.負責銷售制度的執行及落實。

      5.協助制定銷售任務,負責對項目銷售任務組織實施及推行。

      6.負責發現銷售問題并及時上報。

      7.負責銷售部固定資產、安全衛生、銷售資料管理及發現工作。

      8.負責銷售部人員的排班、休假、調度等工作。

      9.完成領導交辦的其它工作。

     。ㄋ模╀N售員崗位職責

      銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外,必須還要遵守本銷售員崗位職責。

      1、管理制度

      1.1.認真貫徹執行公司銷售規定和實施細則,努力提高自身業務水平、產品知識水平、道德修養水平。

      1.2.及時準確的掌握市場動態和趨勢,根據市場變化規律,提出具體的銷售計劃方案以及個人的銷售工作流程和細則。

      1.3.擴大銷售網絡,熟悉市場特點、銷售特點,與客戶建立長期穩定的合作關系,積極完成銷售指標。

      1.4.做好市場調整與分析預測工作,開發新客戶為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

      1.5.負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常履行,并催討所欠應付銷售款項。

      1.6.對客戶在銷售和使用過程中出現的問題,需辦理的有關手續,幫助或聯系有關部門妥善解決。

      1.7.收集銷售信息和客戶意見(包括產品開發、價格定位、包裝設計等),對公司銷售策略、售后服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見。

      1.8.填寫有關銷售表格,提交分析和總結報告,做好銷售費用支出控制。

      1.9.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,遵守國家法律法規,杜絕經濟犯罪。

      1.10.完成本部經理臨時交辦的其他任務。

      1.11.協助做好本部門參加的各種招商訂貨洽談會,并做好會后總結報告。

      2、業績制度

      銷售人員的工資=底薪+出差補助+提成

      2.1.新銷售員試用期為3個月(前兩個月可不下市場),月工資為1500元,試用期合格后轉為正式銷售員,月工資為20xx元加業務提成。

      2.2新招收的銷售員,在試用期的第一個月不下達任務,第二個月的任務為老員工的50%,第三個月的任務為老員工的80%以上。

      2.3正式銷售員根據公司業務及市場需要,經部門領導批準,每月必須出差一次。出差前要填好出差申請表,以書面形式向主管領導說明出差的事由、時間、地點、路線、預計出差的天數和費用,并且出差補助與業績掛鉤。出差返崗后,及時向主管領導回報出差情況和提交客戶的詳細資料。

      2.4銷售人員的業務聯系必須使用公司統一提供的(移動)電話卡,離崗時,必須將該卡上交公司。

      2.5銷售員在試用期內,第二個月開始,每月補助電話費100元,轉為正式銷售員后,每月補助電話費200元。

      2.6銷售員在下市場時,公司提供報銷往返火車票(六小時以下硬座,六小時以上硬臥)和長途汽車票以及每人每天100元的食宿補貼。吃飯、住宿、出租車、動車及以上交通費用不予報銷。

      2.7銷售人員未完成月目標任務的,給予80%出差補助報銷。底薪和返點不予扣除。完成年銷售任務的,可以補發已扣除的20%的出差補助。

      2.8銷售員的月目標任務業績返點為3%,超出部分則按5%返給該業務員。返點原則為未有拖欠貨款的。

      2.9新客戶首批訂貨量在1萬元以上,如需下降單品價格,經總經理或部門領導簽字同意后,返點下降0.5個百分點。

      2.10銷售員的業績返點結算方式為隔月結算80%,余下的20%到年底全部結清。貨款未清部分暫不接算,直到貨款全部結清時再結算。退貨則退回返點。換貨則按最后換貨金額結算。

      2.11在展銷會、招商會現場簽訂到的客戶(交了定金的客戶),第一次提貨后劃到該區域電話銷售員名下維護。其他客戶,由銷售部統一安排劃到該區域電話銷售員和銷售員聯系洽談相互之間不得沖幢。

      2.12公司在展銷會、招商會現場簽訂到的貨物金額在10萬元以上的時候,返點放入銷售部留作他用。

     。ㄎ澹╇娫掍N售員崗位制度。

      電話銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外,必須還要遵守本電話銷售員崗位職責。

      1.制度要求

      1.1認真貫徹國家相關法律法規及行業、公司的各項規章制度。

      1.2樹立良好的心態,以積極熱情的態度、堅定的信心去投入工作,有良好的敬業精神。

      1.3應使用規范、標準的語言開展電話銷售工作,在每次上機前要有充足的思想準備。

      1.4在電話中進行交流必須做到如同面談:微笑、熱情、真誠、親切、專業,掌握好自己的語氣、語速、語調,嚴禁用不當語言辱罵客戶。

      1.5不斷挑戰自我、突破、創新,遇到困難及時調整自己的心態,不因情緒影響自己的語言和工作。

      1.6認真做好記錄和客戶分析,及時傳遞和反饋信息。

      1.7呼入電話接聽,了解客戶信息來源,對客戶提出的問題給予耐心回答并及時將客戶信息記錄在案。

      1.8對所分配客戶進行及時回訪跟蹤并及時將客戶信息記錄在案。

      1.9積極參加培訓,加強自我學習,提高自己的業務水平。 1.10通過各種渠道了解競爭對手的信息,并認真分析對手的成功經驗和失敗教訓。

      1.11及時總結每次業務活動,不斷調整、改進業務工作。

      1.12通過電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機會并按時完成各項銷售指標。

      1.13積極開發新客戶,拓展與老客戶的業務,建立與維護客戶檔案,著重負責業務范圍內的銷售和客戶服務工作。 1.14積極執行公司銷售計劃和方案,接受上級業務指導。

      1.15每個工作日完成銷售電話20個(其中意向客戶不得少于2個)

      1.16掌握電話銷售技巧,確保電話銷售質量。

      1.17積極參加晨會或例會,總結經驗教訓,開展業務交流。

      1.18反饋客戶意見和信息提交合理化建議。

      1.19每日整理客戶檔案,不斷完善內容,并報銷售經理,做到今日事今日畢。

      1.20收集成敗案例,改進工作,提高效率。

      1.21團結同事,互幫互助。

      1.22對公司客戶檔案負有保密責任。

      1.23積極完成其他臨時性工作。

      2.工作提成制度

      2.1新招收的電話銷售員,試用期為3個月,月工資為1000元,試用期合格后轉為正式電話銷售員,月工資為1200元,滿一年后月工資加100元。

      2.2新招收的電話銷售員,在試用期的第一個月不下達任務,第二個月的任務為老員工的50%,第三個月的任務為老員工的80%以上。

      2.3正式電話銷售員工資與業績掛鉤,未完成月目標任務的,只能領

      80%的工資,但是不扣反點工資。未完成月目標任務而完成了年任務的,補發未完成月目標任務所扣除的工資。

      2.4當月發展的新客戶,單個客戶同一月份內提貨量在20xx元以下(含20xx元)為2個點,20xx元以上(不含20xx元)以上5000以下(含5000元)為2.5個點,5000元以上(不含5000元)為3.5個點,第4個月開始為老客戶,返點為一個點。

      2.3對公司以前老客戶的維護費單批貨款在2萬元(不含20000元)以上的為0.8個點,單批貨款在20000元(含20000元)以下的為0.5個點。

      2.4在本區域內由市場銷售員、公司領導、公司招商會、展銷會上(即非本電話銷售員)開發的新客戶,維護費返點為0.3個點。

      2.5根據不同市場、不同季節月份,電話銷售員必須完成銷售部下達的任務。

      2.6不折不扣的協助做好市場銷售員的電話訂單。

      五、激勵制度

      1、公司設立季度銷售冠軍獎,獎金200元。

      2、公司設立年度銷售冠軍獎,獎金500元。

      3、各種獎勵獎金,統一在年底最后一個月與工資一起發放。如營銷人員未工作到年底的,則獎金不予發放。

      4、凡是未完成季度、年度銷售任務的不得參與評獎。

      5、各種獎勵評獎不得有虛假成分,一經發現,則取消該獎勵并給予各相關人員該獎勵金額的罰款,罰金從當月工資中扣除。

      六、銷售部例會制度

      1.例會每周一次,由部門經理組持。

      2.銷售部經理傳達公司每周例會精神、工作指示、經營信息。

      3.檢查本部門指標完成情況,評估上周銷售活動成效,分析市場擴展情況。

      4.銷售人員匯報上周工作和開發潛在客戶情況,提出工作中的問題。

      5.分析、協調、幫助解決銷售工作中的問題。

      6.銷售部經理指示下周銷售工作重點和任務指標。

      七、退換貨原則

      1、原則上公司不同意退、換貨。

      2、非因公司產品質量、銷售資質或遇不可抗拒的(天災人禍)原因,不得退換貨。

      3、由于客戶自身銷售問題,而導致客戶本身個別產品庫存積壓,在產品保質期到達前18個月時間內,產品質量、包裝完好,允許客戶換貨,但客戶必須承擔產品的往返運費和包裝費用。

      4、因運輸過程造成產品及包裝破損,嚴重變形而無法銷售,并且能夠提供有效證明的(包括網上發照片),公司給予該客戶退換貨或更換包裝。

      5、客戶自身進行的任何促銷活動,需公司在貨物價格支持情況下,所訂購的任何產品,一律不許退換貨。

      八、銷售部檔案管理

      1.銷售業務檔案

      1.1.產品宣傳冊。

      1.2.合同協議、銷售協議等。

      1.3.各種銷售證照。

      2.行政管理檔案。

      2.1.本部呈報、請求、報告等。

      2.2.本部發文、通知等。

      3.客戶檔案(AAA級極密)。

      3.1.電話記錄、來訪登記。

      3.2.客戶信息登記。

      3.3.客戶對產品質量、售后服務等信息反饋。

    公司銷售管理制度9

      為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

      第一章 組織機構及職責

      第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。

      第二條公司財務部資金管理職責

      1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

      2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。

      3. 負責公司資金管理內部控制工作。

      4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。

      5. 接受上級部門資金管理職責檢查。

      第二章 貨幣資金管理

      第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。

      第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:

      (一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。

      (二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。

      (三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。

      (四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

      (五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的范圍內使用現金。

      第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節余數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的余額必須與'現金'總賬科目的余額核對相符。若平時發現現金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。

      第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。

      第七條企業辦理收支業務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。

      第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調節表'。

      第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。

      第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:

      (一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。

      (二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。

      (三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。

      第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。

      第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。

      經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理

      會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程

      第十三條資金支付關鍵控制點

      1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。

      2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。

      3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。

      第三章 銀行賬戶管理

      第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

      (一)公司應遵照《陜西xx石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

      (二)公司賬戶管理流程如下:

      1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

      2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。

      3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

      4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。

      5. '收入專戶'資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。

      6. 銀行對賬單在資金管理系統中的'銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。

      第四章 網上銀行支付管理

      第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。

      (一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。

      (二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。

      (三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。

      第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核并授權按照付款金額的不同

      分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。

      第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

      第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節表,發現問題應及時上報。

      第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。

      第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。

      第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

      第五章 大額資金支付管理

      第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。

      第二十三條大額資金支出的管理項目。

      1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

      2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

      3. 大額專項資金必須?顚S,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

      4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,并及時匯報領導。

      支付大額資金具體使用流程:

      經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。

      第六章 附則

      第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

    公司銷售管理制度10

      第一條自我介紹與打招呼

      與客戶會面時,應主動與客戶問好打招呼,然后作自我介紹。

      1、問好時,態度要真誠,面帶微笑,動作要規范,聲音要適中,努力給對方留下良好的第一印象。

      2、對其他人也要點頭致意。

      3、作自我介紹時應雙手遞上名片。

      4、隨身攜帶物品,在征求對方后,再放置。

      5、打招呼時,不妨問寒問暖。

      6、若對方負責人不在,應與其上級或下級洽談,千萬不能隨便離去。

      7、若對方很忙,要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙,應盡力趨前

      幫忙,邊干邊談,與對方盡快親近,是打開局面的良策。

      8、注意察言觀色,相機行事,千萬不能妨礙對方工作。

      9、準確地稱呼對方職務,過高過低都會引起對方不快。

      第二條話題由閑聊開始

      1、閑聊的話題是多種多樣的,但原則有一個:使對方感興趣,如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。

      2、注意不要老生常談,人云亦云,盡量少談政治、宗教問題,以免因觀點不同引起分歧,破壞談話氣氛。

      3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論,更能取得好感。

      4、見好就收,一旦發現對方對某一話題不感興趣,應立刻打住,再找其他話題。

      5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題,因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。

      6、在閑聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。

      7、在交談過程中,注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。

      8、在交談過程中,善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何,都要虛心聽取,不能反駁。

      9、在交談過程中,要注意自始至終給予對方優越感。

      10、在交談過程中,應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。

      第三條業務洽談的技巧

      1、洽談過程中,不能強硬推銷,首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。

      2、洽談過程中,不要首先讓對方確定訂貨數量,依對方的決定行事,尊重對方。

      3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案,供對方選擇。

      4、列舉出具體數字,說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標,如營業收入、純收益、資金周轉率等。

      5、首先推銷重點產品,由重點產品連帶出其他產品,不要四面出擊。

      6、適時地拿出樣品,輔助推銷。

      7、不能因小失大,以哀求的口吻要求對方訂貨。

      8、注意戰略戰術,進退適宜,攻防結合,勿追窮寇。

      9、在洽談商品價格時,一方面申明本企業無利可圖(舉成本、利潤等數字),一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。

      10、在涉及其他企業及產品時,注意不能使用攻擊性語言,不能出口傷人。

      11、在推銷新產品時,要明示或暗示本企業屬獨此一家,別無分店。

      12、更多地列舉實例,說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。

      13、提醒對方要保證銷售,必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。

      第四條推銷受阻應急技巧

      1、當對方拒絕訂貨時,首先應問清原因,以對癥下藥。

      2、若對方提出資金周轉困難時,應強調經銷本企業產品風險小,周轉快,利益回報大(列舉具體數字說明)。

      3、若對方回答負責人不在,應問明負責人什么時間回來,是否可以等候,或什么時間可再來聯系。也可請對方提出大致意向。

      4、若對方提出現在很忙,無暇洽談時,要判斷這是對方有意推辭,還是確實沒有時間。不論為何,都要對在百忙之中打擾對方,提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘(可視情況遞減)。注意洽談一定要按約定時間結束。

      5、若對方嫌價格太高時,應首先申明本企業奉行低價優質政策,然后舉實例,與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品,強調一分錢一分貨的道理,強調本企業有優質的售后服務系統。

      6、若對方提出由其他廠家進貨時,首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業進貨的`優越性。

      7、若對方提出已有存貨時,應轉問是否需要其他商品,或者告知由于本產品暢銷,應有充足的存貨。

      8、若對方提出退貨,應首先問明退貨的理由。若理由成立,應勸導對方改購其他商品。

      9、若對方偏好其他企業產品,則應用具體數字說明本企業產品絕不遜于其他產品,且有其他產品不可替代的特性。

      10、若對方對本企業抱有成見,或以往發生過不愉快的事,或對推銷員本人抱有偏見時,首先要向對方賠禮道歉,然后問明原由,做出解釋。最后,誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機,進一步與客戶洽談業務。

      11、若對方提出本企業供貨不及時,推銷員應首先表示歉意,然后講明事出有因。最后保證改進工作,決不再發生類似問題。

      12、若對方提出采用易貨交易方式時,首先向對方建議表示贊同,然后提出易貨交易的種種弊端,促使對方放棄原來的建議。

      13、若對方默不作聲,有問無答時,應直接明了地提出自己的看法:這樣不利于雙方交流,如對本人有什么看法,請明示。然后可采取以下對策:

     、俜磸椭v明來意。

     、趯ふ倚略掝}。

     、墼儐枌Ψ阶铌P心的問題。

     、芴峁┬畔。

     、莘Q贊對方穩健。

     、薏捎眉⒎,迫使對方開口。

      第五條不但善始還要善終

      1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。

      2、表明以后雙方加強合作的意向。

      3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間,讓對方選擇。

      4、詢問對方是否有個人私事,需要自己幫忙。

      5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。

     。ǘ╀N售訪問客戶的要點

      第六條銷售經理對客戶進行訪問,不同于推銷員上門推銷,但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問,可以:

      1、了解市場動態,聽取客戶反映,收集市場信息。

      2、開拓新市場,爭取到更多的新客戶。

      3、把握客戶的信用狀況。

      4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。

      第七條客戶訪問的主要目的是

      1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。

      2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。

      3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因(如:①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等)。

      4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。

      5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。

      6、在時機成熟時,向客戶提出按期支付貨款要求。

      7、從多個側面了解客戶信用狀況。

      8、與客戶交流經營管理經驗,互為參考。

      9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。

      第八條訪問客戶時,應正確確定拜訪的人及拜訪順序。

      1、客戶若是小公司,拜訪人員級別與順序是:

     。1)店長(或經理,或主任)。

     。2)采購負責人。

     。3)銷售負責人。

      2、客戶是大公司,拜訪人員級別與順序是:

     。1)采購部長(重點訪問對象)。

     。2)總經理(禮節性拜訪)。

     。3)銷售部長。

      第九條會面時禮節性問候

      與被訪者會面時,不論是否已經相識,都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括:

      1、祝賀高升。

      2、問候身體情況。

      3、祝賀事業發達。

      4、貿然打擾之歉意。

      第十條進入正題時話題要點

      1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意,向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。

      2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷,在哪些客戶或地區中滯銷,原因何在。

      3、請對方介紹其經營情況。

      4、與對方的交談過程中,有意識地進行市場調查。

      5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等,并提出自己的見解或建議。

      6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議,共商解決辦法。

      7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望,對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。

      8、在適宜場合,介紹本企業的新產品。

      訪問結束時,銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低(即職務或級別高低。)

     。ㄈ┩怃N員業務技巧要點

      第十一條外銷員的素質要求

      特殊的工作性質,要求外銷員不斷提高自身素質,陶冶情操,加強修養。

      1、注意個人身體,有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

      2、工作要有計劃性,條理性,適應性。

      3、要有堅韌不拔的毅力,克服困難的決心,不達目的決不罷休的信念。

      4、在業務上要有進取心,虛心好學,不恥下問,不僅有寬闊的知識面,而且對本專業還要做到精通。

      5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。

      6、面對客戶,不管出于怎樣的目的,都應以誠待人,以信為本,以義行事。取得客戶的信賴,保持責任感,保持良好的人格與節操。

      7、具有較強的統計分析能力,時刻注意搜集信息,判斷信息,抓住機會,迎接挑戰。

      第十二條勤務要求規范

      1、遵守作息時間,不遲到,不早退,休息時間不得擅自外出。

      2、外出聯系業務時,要按規定手續提出申請,講明外出單位、外出目的,外出時間及聯系方法。

      3、外出時沒有他人監督,必須嚴格要求自己,自覺遵守企業的規章制度。

      4、外出時,不能公私兼顧,公款私用。

      5、外出使用本企業的商品或物品時,必須說明使用目的和使用理由,并辦理借用或使用手續。

      6、本企業與客戶達成的意向或協議,外銷員無權擅自更改,特殊情況下,必須征得有關部門的同意。

      7、在處理契約合同、收付款時,必須恪守法律和業務上的各項規定,避免出現失誤。

      8、外出時,應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時,應及時向上級匯報業務進展情況,聽取上級指示,遇到特殊情況時,不能自作主張。外出歸來后,要將業務情況詳細向上級報告,并請上級對下一步工作做出指示。

      第十三條非外出時間的工作

      1、日常業務

      外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時,主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。

      2、市況報告

      外銷員將出差時所見所聞,包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。

      3、工作安排

      出差前應對下一段工作做出計劃,包括:

     。1)對上段工作的總結與回顧。

     。2)上級對下階段工作的指示。

     。3)下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。

      出差前的準備應包括如下內容:

     。1)外銷資料、樣品的準備。

     。2)制定出差業務日程表。

     。3)各種票據、印章、介紹信的準備。

     。4)車、船、飛機票的預定。

     。5)差旅費準備。

     。6)個人日常生活用品的準備。

    公司銷售管理制度11

      為了適應市場經濟發展的需要,規范企業的組織和行為,強化企業經營管理,增強企業的競爭意識和職工的敬業精神,促進運輸事業的健康發展,遵守道路交通運輸法規和條例,強化安全生產管理措施,杜絕各類交通事故,必須制定行之有效的措施和各項管理制度,自我約束,有章可循,才能立足于競爭激烈的`道路運輸市場,不斷發展壯大。結合公司的具體情況,做到工作任務分工明確,崗位職責到人,確保完成各項工作任務,特制訂本制度。工作制度

      一、按時上下班,不遲到早退,不中途溜號。堅守工作崗位。不準脫崗。上班時間不允許干與工作無關的事情。凡中途溜號,擅離工作崗位者,應扣減工作時

      間,并扣減工資。二、保持工作場所內外環境整潔,辦公室靜有序:工作人員上班時間應衣著整潔,精神飽滿,專心一意,熱情和謁,嚴肅認真的處理好每一件業務工作,防止出現差錯事故。

      三、遇有特殊情況,工作人員應隨傳隨到,不得以任何理由拒絕;工作上不準鬧情況,對客戶耍態度,推托發難,若明知故犯,對初犯者提出批評警告,第二次再犯調整下崗。

      四、業務人員出差或外出辦事,必須向主管領導招呼,并妥善安排好工作,將未了的業務委托其他人員辦理。

      五、對業務電話要記錄清楚,及時通知有關人員辦理。

      六、辦公場所,不準招惹閑人,不準帶小孩玩耍,不準打撲克,下象棋,玩麻將,打鬧嬉耍,影響正常的工作秩序,損壞公司形象。

      七、節假日,公司可根據業務情況安排有關人員值班。

    公司銷售管理制度12

      一、制定目的:

      為了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

      二、適用范圍:

      凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

      三、銷售人員工作職責:

      銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

      1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

      2)對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,并完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

      3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密,不得泄露;如有發生第一次給予警告,再次發生,直接辭退。

      4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發現以上狀況屬實,一律辭退。

      5)貨款處理:

     、偈盏截浛顟斎战坏焦矩攧。

     、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛,如有直接辭退并交出所挪用貨款。

      6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況,并隨時與財務部門核對各客戶的應收款,持續賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。

      7)定期拜訪客戶,了解客戶新的動態及發展方向,并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

      8)及時了解客戶項目的進度,每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

      9)執行公司所交付的相關事宜。

      四、統計人員職責:

      1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

      2)設立單獨的合同臺賬,包括:

      a、合同名稱

      b、瀝青混合料型號、單價

      c、付款方式

      d、合同簽訂人信息。

      3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

      4)針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的'負責人進行賬款的催要。

      5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

      銷售人員考核辦法及獎勵辦法

      一、制定目的:為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。

      二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

      三、銷售人員的考核、獎勵及處罰:

      1、考核方法及獎勵方法:

     、侏剟罱痤~為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)x元;

     、陧椖堪凑蘸贤M行付款,每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)x元x50%。

     、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^三個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

     、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

     、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月收回合同應付款項的,不再給付剩余20%的獎勵金額。

     、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月沒有收回合同應付款項的,酌情處罰。

    公司銷售管理制度13

      為了體現公司人性化管理,通過規范業務人員管理制度,做到有計劃、有目標、按時完成工作任務,強化自主管理能力,提高業務能力和綜合素質。經公司研究決定,公司市場人員自20xx年11月8日執行如下制度:

      一、辦公制度:

      1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。

      1.1.2銷售部經理以目標組織落實并強化現場工作管理和自主管理。

      1.1.3區域經理、業務經理、業務代表以目標認真落實并加強自足管理。

      1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤,并進行登記。

      1.2、要求

      1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監督和公司相關部門的工作追蹤。

      1.2.2區域經理、業務經理以身作則,加強自身素質的提高和強化自主管理,周、日工作計劃明確,落實到位,嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。

      1.2.3發現問題及時準確向直接上級報告,嚴禁越級報告,當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申訴。

      1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機,保持聯系暢通;

      1.2.5維護公司利益嗎,嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜,損害公司形象。

      1.2.6廉潔奉公,不做有損公司利益的事情。

      1.2.7區域經理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次,每周用座機向銷售內勤報崗至少二次;業務經理每二天用座機向銷售部經理工作匯報至少一次

      1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的.臨時工作。

      1.3、周工作計劃表、上周工作執行表

      1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執行表,并以周工作計劃開展工作;市場人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細,周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理,避免有繞行、來回路程重復等浪費公司費用現象的出現;上周工作執行表必須注明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。

      1.3.2銷售經理審批市場區域經理周工作計劃和上周工作執行表,審批人必須簽字確認,審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。

      1.3.3若需改變周工作計劃必須經上級同意后執行。

      二、報銷制度:

      2.1報銷周期為上月26日—當月25日,單據必須在次月的1日前寄出。報銷單據封面應按公司統一格式填報;所有報銷票據必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據背面簽字確認,按發生日期由前置后分類別粘貼,且票據粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據不得涂改,并且大小金額一致,否則不予報銷。其后附月工作行程表。

      月工作行程表必須認真填寫,日期、地點、工作內容必須與工作行程一致,并且由銷售部經理簽字確認,否則不予報銷當月費用;

      銷售部經理對本市場部費用進行初審并簽字核準,區域經理初審業務代表費用、本區域市場費用并簽字確認再交總經辦經理核準。

      車費

      市場人員行程以區間車票為準

      2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。

      2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票,如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。

      2.2.3車票起止地點必須前后一致,如有例外應特別注明;繞行、來回重復或跨區域車票不予報銷,有特殊情況并經公司批準的例外。

      2.2.4送貨運費相關發票需由銷售經理簽字認可方能報銷,無正式發票需填寫費用報銷單并經公司領導和銷售經理簽字方能生效。

      辦公費

      2.3.1辦公費用主要包括;周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規劃等因工作產生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等,每月最高上限以公司的規定為準。

      2.3.2新入職人員定額名片費2盒(上限為20元/盒)

      2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。

      2.3.4索取發票確有困難的可以收據報銷,但每張單據上必須注明開票日期及內容(大小數額、用途)、加蓋公章,否則不予報銷。

      三、處罰:

      3.1不服從上級領導,處罰50元/次,嚴重者降職、辭退

      3.2直接上級對下級出現的正常問題不及時處理或給予答復,處罰直接責任人50元/次。自主管理差,長期不稱職降級或降職直至除名

      3.3未經撒謊能夠既領導批準擅離市場的,按曠工處理,曠工一天扣三天工資,曠工期間所產生的一切費用不予報銷,曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。

      3.4市場信息不及時反饋,不及時下市場,打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事,處罰50-200元。

      3.5銷售部經理對下級疏于管理,不監督落實者,處罰100-200元,長期不稱職者降級或降職

      3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告,工作交接清楚后經公司同意離職;重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告;

      自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助,提陳在公司剩余部分不予發放。工資,費用補助,提成在公司剩余部分不予發放。

      3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。

      3.8銷售人員嚴禁在外兼職,一經發現罰款5000元并本人在公司沒有發放的工資、費用補助、提成不予發放。

      四、獎勵:

      4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容,

      銷售人員有一定的銷售定額,當月不管是否完成銷售指標,都可得到基本工資即底薪;如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標,則超過以上部分按比例提成

      4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元,當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。

      4.2兼職銷售人員無固定工資,按其銷售額8%的比例提成,作為銷售報酬。

      4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額,財務根據其貨款回收率計算銷售提成。

    公司銷售管理制度14

      一、商品入庫流程

      1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量,做到以銷定進。

      2、采購經理審核訂單時,應根據公司實際情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。

      3、訂單錄入后,采購部應確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。

      4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部。

      5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關單據:訂貨單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、數量、規格、型號進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。

      6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的`標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

      7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單據號碼等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

      8、按收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

      二、商品出庫流程

      1、銷售部門開具出庫單或調撥單,或者采購部開具退貨單。單據上應該注明商品名稱、規格、數量等。

      2、倉庫收到以上單據后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。

      3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

      4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到賬貨相符。

    公司銷售管理制度15

      一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發者要帶工作帽;

      二、工作時禁止吸煙;

      三、工作時要集中精神,不準說笑、打鬧;

      四、使用一切機工具及電氣設備,必須遵守其安全制作規程,并要愛護使用;

      五、工作時必須按規定穿戴勞保用品,不準光膀子進行工作;

      六、嚴禁無駕駛人員開始一切機動車輛;

      七、嚴禁開努與駕駛規定不相符的車輛;

      八、未經領導批準,非X作者不得隨便動用機床設備;

      九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經常保持整潔,做到文明生產;

      十、嚴禁一切低燃點的`油、氣、醇,與照明設施及帶電的線路接觸。

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