• 項目績效評價報告

    時間:2024-08-19 11:26:33 報告范文 我要投稿

    項目績效評價報告【優秀15篇】

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    項目績效評價報告【優秀15篇】

    項目績效評價報告1

      根據xx省水利廳《關于做好省級預算績效管理有關工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號),xx市水務局作為示范河湖創建的實施部門,現將自評情況報告如下:

      一、基本情況

      (一)項目概況。根據xx省水利廳《轉發水利部辦公廳關于開展示范河湖建設的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號),xx省全面啟動市縣級示范河湖建設工作。xx市西河示范段位于xx市西南方,起點為西河干流土山圩站,終點為西河與永安河交叉點永安河口,河流長度13km,流經xx、xx、xx3個鎮、8個村,兩岸主要支流2條,左岸為十里長河,右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原,沿河兩岸多為圩區,圩內溝渠縱橫、溝塘遍布。

      根據《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)文件要求,xx市水資源規劃管理及節約保護經費為90萬元,該經費為省級示范河湖建設項目補助經費,其實xx市西河省級示范河湖建設資金22.5萬元。

      (二)項目績效目標。通過實施系統整治和綜合治理,將西河示范段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流,實現“防洪保安全、優質水資源、健康水生態、宜居水環境”的目標,成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍。

      通過對資金績效評價,嚴格落實工作責任制,嚴格將資金用于西河省級示范河湖創建工作,績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。

      (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。

      省級水利資金22.5萬元,由xx市河長辦組織自評,按照《xx省省級部門預算績效目標管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關規定,確保資金用于示范河湖建設工作。

      (三)績效評價工作過程。

      本次績效評價采取自評自查的方式,按照項目報送績效自評表和績效自評報告。

      三、綜合評價情況及評價結論

      通過自評,產出指標得分50分,效益指標得分30分,滿意度指標得分10分,預算資金執行率得分10分,總分得分100分,達到預期指標。

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況分析。

      根據xx省財政廳下發《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規劃管理及節約保護資金使用說明的'通知》,明確該項資金作為示范河湖創建資金,不得挪為他用。

      (二)項目過程情況分析。

      參照xx省示范河湖建設評分標準,從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作扎實、管理保護規范、水域岸線空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個方面建設西河示范段。

      (三)項目產出情況分析。

      截止20xx年12月底,資金執行情況良好。

      (四)項目效益情況分析。

      示范段河道干凈整潔,河勢穩定,防洪標準復核防洪規劃及有關規定要求。入河排污口整治規范,農業面源污染得到控制,水體感官良好,水量充沛,水質長期保持Ⅲ類以上標準,水功能區水質達標率100%。沿河岸線生態岸綠,景觀優美,親水便民配套設施布置合理,實現人水和諧,群眾滿意度100%。

      五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

      嚴格執行財務制度,?顚S,嚴禁挪用。按蕪湖市水務局安排部署,科學使用專項經費,較好地服務于項目推進及各項效益。

      六、下一步改進建議

      通過本次績效評價,充分發揮資金使用效果,產生較好的經濟效益和社會效益。我們將加強管理,進一步完善各項規章制度。

      七、其他需要說明的問題

      無

    項目績效評價報告2

      一、基本情況

     。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r。

      本單位屬大冶市教育局二級單位,根據中共大冶市委機構編制委員會,冶編辦【20xx】9號文件,核定電化教育館(教育技術裝備站)編制數12個,年初在職人員在編人員11個,退休人員10個,年末在職人員10個,退休人員11個,合計21人。

     。ǘ╉椖抠Y金預算(包括財政資金、其他資金)和績效目標情況。

      大冶市電化教育館20xx年市級財政項目資金預算金額117萬元,其中:信息化建設105萬元,理化生考試12萬元。是依據市政府《關于全市公辦普通高中經費保障問題的紀要》(【20xx】1號),黃石市教育局,黃教計財【20xx】25號文、黃石市高中階段學校招生工作辦公室關于調整我市初中學業考試費收費標準的通知、湖北省物價局、湖北省財政廳 鄂價費【20xx】215號文件精神預算。電教館主要負責全市教育技術裝備、電化教育、教育信息化的規劃、建設、管理、應用、培訓、考核與評估。

      二、績效自評工作開展情況

      電教館在績效自評工作中,成立了項目自評小組,對項目展開了細致的自評工作,20xx年我館按照政策要求足額、及時完成各項目的實施工作,并采取得力措施對資金進行監督管理,社會反響良好。項目自評等次為優秀,項目資金沒有發現擠占、截留、挪用等違規行為。

      三、綜合評價結論

     。ㄒ唬┰u價原則和評價依據

      1、評價原則

      本項目評價中,主要按照以下原則進行評價。

     。1)社會效益原則。

      電教館經費項目,屬非盈利性公共事業類項目,該項目的實施,有利于切實改善學校辦學條件,擴大農村優質義務教育資源,促進義務教育的城鎮均衡發展和教育公平,減輕農民子女接受教育的經濟負擔。這就要求我們在進行學校信息化建設與推進項目財政支出績效計價中,著重看該資金的投入是否能實現信息化建設規劃,能否實現城鎮義務教育均衡發展和教育公平。

     。2)合規性原則。

      學校信息化建設項目建設資金必須按照規定的項目資金管理辦法使用,防止違規使用財政專項資金,我們在進行績效評價時,著重于財政資金使用的合法性和規范性,只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方,發揮其應有的作用。

      2、評價依據

      《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《大冶市人民政府關于推進預算績效管理的意見》(冶政發[20xx]12號)、《湖北省財政廳關于做好財政支出績效評價指標體系建設的通知》(鄂財績發[20xx]10號)、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》(黃教計財 [20xx]40號)、《關于加強義務教育經費管理工作的通知》(冶教[20xx]19號)、《關于印發<大冶市教育系統政府采購管理辦法(試行)>的通知》(冶教計財[20xx]2號)等文件精神及項目建設批復、招投標報告、驗收報告和其他資料。

     。ǘ┰u價方法

      在評價過程中,根據具體的評價內容和不同環節,采用以下幾種工作方法:

      1、聽取介紹。聽取項目負責人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹,初步了解項目的基本情況。

      2、查看資料。通過查看項目資料,了解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分布和撥付到位以及各項目,實施情況等。

      3、實地察看。到達全市各校實地調研,項目實施的真實有效。

      4、人員座談。同項目負責人進行座談,了解項目實施中的基本情況、存在的`問題、實施情況等。

     。ㄈ┰u價指標體系

      1、指標設置原則

     。1)相關性原則

      衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯系。

     。2)重要性原則

      根據指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。

     。3)可比性原則

      在相似目的項目之間有共同的指標,不同項目之間的衡量結果可以相互比較。

     。4)綜合性原則

      將定性指標和定量指標相結合,定性分析是定量分析的基礎,定量分析是定性分析的深化,它將定性的內容的數量化,二者存在密切聯系。

     。5)經濟性原則

      指標的選取要考慮現實條件及可操作性,數據的獲得應符合成本效益原則,在合理成本的基礎上收集信息。

      2、指標構成及權重

      在對教育信息化經費項目的實施進行廣泛調查和深入了解的基礎上,建立了教育信息化經費項目專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構成,其中:一級指標3個,二級指標7個,三級指標18個。三個一級指標分別為:項目管理、項目資金、項目績效。

      在確定了評價指標體系后,根據指標體系權重確定的方法,確定了各指標的權重,項目管理占25%,項目資金占15%、項目績效占60%。

      四、績效目標實現情況分析

     。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

      1、項目組織開展情況

      電化教育館信息化經費項目申報計劃后,按要求辦理政府采購手續,按正規程序上報教育局計財科,為保證質量,每個項目都安排專門人員監管、評價。經過學校,專業機構,市級三級驗收,數量和質量均達到要求后,再報教育局計財科存檔。采購流程過程在教育局計財科監管中完成。Q其中:光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元,各類培訓項目計劃金額15萬元,機房建設項目計劃金額25萬元,電教設備運維計劃金額35萬元,理化生考試項目計劃金額12萬元。

     。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析。

      1、產出指標完成情況分析。

      a、光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元,已完成。

      b、各類培訓項目計劃金額15萬元,已完成。

      d、機房建設項目計劃金額25萬元,已完成。

      e、電教設備運維計劃金額35萬元,已完成。

      f、理化生考試項目計劃金額12萬元,已完成。

      2、效益指標完成情況分析。

      教育信息化滿足正常的教育教學需要,提高教師的各項素質。培養了學生的動手、動腦能力。推進了寬帶網絡“校校通”工程,實現全市中小學光纖全覆蓋。完善全市義務教育學校電教設備運行維護體系,確保已配的教學設備及時維護,正常使用,有效的督促學校教師的日常應用,最大程度提高教學設備的效益。

      3、滿意度指標完成情況分析。

      為全市教育系統相關培訓和學習提供了有效保障。

      五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

     。ㄒ唬┛冃繕宋赐瓿稍。

      項目資金使用過程中嚴格按財政局、教育局計財科要求預算、撥付、使用資金,但實際操作中仍然存在一些問題:

      1、部分效益指標未達到預期,成本和質量指標基本達到預期

      2、由于不可預測的因素,有的項目經費預算不太準確,產生的新計劃新預算,只能依據歷年情況進行預估,所以導致預算經費與實際支出經費不符。只能從其他項目經費調整,才能完成項目目標。

     。ǘ┫乱徊礁倪M措施。

      存在問題及改進措施。認真制定下一年工作計劃。

      六、績效自評結果擬應用和公開情況

     。ㄒ唬┛冃ё栽u結果擬應用情況。

      結合上一年度的經驗和不足制定比較完善的工作計劃。

     。ǘ┛冃ё栽u結果擬公開情況。

      應尊重公開原則及時在相應的網站等地方公開。

      七、績效自b評工作的經驗、問題和建議

     。ㄒ唬┛冃ё栽u工作的經驗。

      遵守相關原則,憑借相關依據。

     。ǘ┛冃ё栽u存在的問題。

      1、裝備配備不均衡。受項目資金所限,項目實施過程中不能完全滿足學校實際需求。

      2、裝備的管理和應用還需要加強。在績效評價過程中發現,受多種因素限制,設備的管理和應用存在一定的問題,特別是應用方面,部分教師有“不想用”“不會用”“不敢用”的情況發生。

     。ㄈ┙鉀Q問題的建議。

      1、加強對建設項目的可行性研究,并在項目實施過程中嚴格按照項目批準的投資規模進行建設。

      2、加強師資隊伍建設,及時參加必要的信息化技術應用培訓。

      八、其他需說明的問題

      無

    項目績效評價報告3

      一、基本情況

     。ㄒ唬╉椖扛艣r。

      項目基本性質:經常性項目;項目用途:保障政務服務中心辦公大樓管理工作正常有序開展,為辦公人員提供一個安全舒適良好的辦公場所;項目主要內容:辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換等辦公區域日常管理等各項工作。

     。ǘ╉椖靠冃繕。包括總體目標和階段性目標。

      項目績效目標:1、產出指標:辦公樓維護次數≥100次;維修合格率≥100%;維護工作及時率≥90%,2、效益指標:受益人數≥500人;保障辦公樓正常運行運轉,定性:優良中低差,3滿意度指標:滿意度≥100%。預期總目標:日常維修維護辦公大樓,保障辦公大樓況良好,為工作人員提供安全舒適的工作環境。

      二、項目資金使用情況分析

     。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

      本項目安排經費4810000元,全部來自縣財政。資金到位率100%。。

     。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析

      截止報告期末,項目共支出經費3773566.71元,項目支出主要包括辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換等辦公區域日常管理等。資金使用與項目內容高度吻合。

     。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析

      項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。由陵水縣財政局國庫支付局第二核算站統一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了?顚S,經費均按照陵水縣財政局印發有關文件、通知精神執行。

      三、項目組織實施情況

     。ㄒ唬╉椖拷M織情況

      我中心根據縣委、縣政府的工作指示精神,我中心有計劃有步驟地開展了政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作。該項目資金具體用途如下:

      辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道等3773566.71元。因節約經費,嚴格控制經費支出等原因,資金剩余1036433.29元。

     。ǘ╉椖抗芾砬闆r

      本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議,項目實施過程全都通過政府采購辦審批后辦理。

      四、項目績效情況

      1.項目的經濟性分析

     。1)項目成本(預算)控制情況;項目支出主要包括辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出3773566.71元。

     。2)項目成本(預算)節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

      2.項目的效率性分析

     。1)項目的實施進度;按時完成政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作任務。

     。2)項目完成質量。政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作任務全部按時完成,并已經投入使用。

      3.項目的效益性分析

     。1)項目預期目標完成程度。20xx年政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目,達到使用功能目的。

     。2)項目實施對經濟和社會的影響。政務服務中心綜合樓運維費項目,保障了工作環境的文明、和諧與穩定。

      4.項目的可持續性分析

      政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作的開展,保障政務服務中心綜合樓的正常運行等于保障行政工作人員的正常工作,給工作人員提供便利、便捷的工作條件,更好的幫助群眾解決他們的問題,更好的.服務群眾,為人民群眾創建一個方便、便捷辦理業務、處理問題的服務平臺。

      五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

      政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目經費主要用于辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道等。項目經費支出按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況。項目經費使用嚴格按照相關規定執行,但仍存在支出進度緩慢,材料報送不及時等問題,針對項目執行時出現的問題,及時改進,加快材料報送與審核流程,確保項目經費支出符合相關規定并按時支出。為更好創建良好的工作環境,為人民群眾服務,建議相關部門對政務服務中心綜合樓辦公樓正常運行維護工作給予支持。

    項目績效評價報告4

      一、項目資金下達情況

      浪卡子縣20xx年度高標準農田建設項目總投資20xx.91萬元。其中中央財政農田補助資金1222萬元,自治區財政農田補助資金470萬元,市級配套資金245萬元,縣級自籌資金162.91萬元。建設面積1萬畝。該項目建設地點位于浪卡子縣倫布雪鄉雪宗村;多卻鄉絨布村、日吾扎村;打隆鎮林西居委會、曲龍村;卡龍鄉卡龍村、果巴村。

      二、績效目標分解下達情況

      為加快推進我縣高標準農田建設,鞏固和提高糧食生產能力,20xx年中央財政農田補助資金1222萬元,自治區財政農田補助資金470萬元,市級配套資金245萬元,縣級自籌資金162.91萬元?冃繕藶榻ㄔO高標準農田1萬畝,每畝建設標準1878元。

      三、績效目標完成情況分析

     。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

      1、項目資金到位情況分析

      浪卡子縣20xx年高標準農田建設項目總投資20xx.91萬元,中央財政農田補助資金1222萬元,自治區財政農田補助資金470萬元,市級配套資金245萬元,縣級自籌資金162.91萬元。到位資金1937萬元,到位率92.2%。

      2、項目資金執行情況分析

      根據農業農村部《農田建設項目管理辦法》(農業農村部令20xx年第4號)有關要求,農田建設項目建設期一般為1至2年。我縣高標準農田建設項目都跨年實施,20xx年度高標準農田建設項目建設期一般至20xx年5月完工,按照財政部、農業農村部《農田建設補助資金管理辦法》(財農〔20xx〕46號)相關規定使用資金,農田建設財政資金支付嚴格按照國庫集中支付制度的有關規定執行。

      3、項目資金管理情況分析

      浪卡子縣農村工作領導小組辦公室出臺了浪卡子縣農田建設項目管理辦法,切實加強項目管理和資金監管,把制度建設覆蓋到項目操作每一個關鍵環節。嚴格執行項目申報、專家評審、事中督導、竣工驗收等管理程序,主動公開公示,接受群眾監督。項目資金依據項目實施進度,及時結算和足額撥付各項資金,未發現擠占、截留、挪用項目資金問題。

     。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析

      1、產出指標完成情況分析

     。1)數量指標:績效目標為建設高標準農田面積為1萬畝,我縣完成高標準農田建設1萬畝,任務完成率100%。

     。2)質量指標:我縣建設的1萬畝高標準農田驗收合格率100%。由于高標準農田建設項目為跨年度建設項目,20xx年立項的高標準農田建設項目于20xx年10月初開展了驗收工作。

     。3)時效指標:我縣20xx年高標準農田建設項目建設期都為半年,均于20xx年5月全部完工。

     。4)成本指標:我縣20xx年高標準農田建設項目財政補助資金執行畝均1878元標準,遠低于本地市場價,完成了績效目標。

      2、效益指標完成情況分析

      經濟效益:項目建成后,浪卡子縣20xx年度高標準農田建設項目共新增產量糧食3.6萬kg,油菜0.63萬kg,項目新增種植業總產值22.39萬元,項目區農民收入增加總額91.9萬元。

      社會效益:項目建成后,20xx年度高標準農田建設項目直接受益農戶數量達1137戶,直接受益農業人口數達4614人,農民年純收入增加總額達91.9萬元。

      生態效益:通過高標準農田建設,健全了項目區的水利排灌系統,從而達到增加有效灌溉耕地,提高土地的利用率,大大提高了項目區抵御自然災害(尤其是旱災和洪澇災害)的能力,降低了項目區水土流失的可能性,起到了調節氣溫,凈化空氣,美化環境的作用,使項目區內生態環境進入良性循環,并逐步改善。

      可持續影響分析:通過對項目區統一規劃,強化設施配套,推廣新品種、新措施,農業種植結構進一步優化,農作物產量穩步提高,農民收入增加。特別是項目水源工程的'建設對項目區耕種和豐收起到了較大的作用,為農業的持續穩定發展創造良好的條件。

      3、滿意度指標完成情況分析

      我縣20xx年高標準農田建設項目均已完工,項目區公眾滿意度達到100%。

      四、績效自評結果擬應用和公開情況

      將績效自評結果作為以后年度專項支付預算申請、安排、分配的重要依據,并按規定及時政務公開。

    項目績效評價報告5

      20xx年5月,金沙縣財政局委托第三方評價公司對我單位20xx年人才工作經費項目進行了績效評價工作,根據縣財政局《關于20xx年財政重點績效評價情況的反饋意見函》要求,現將績效評價情況報告如下:

      一、基本情況

      中共金沙縣委組織部人才工作經費由縣財政撥款,主要用于加強全縣人才隊伍建設、深化人才發展體制機制改革、鼓勵干部在職提升學歷并開展培訓工作等費用的支出。中共金沙縣委組織部在20xx年度全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神,深入落實全省人才工作推進會會議精神,在人才引進、培養、使用、激勵、服務、評價等方面下功夫,優化發展環境,激發人才活力,構建人才工作大格局,為建設幸福美麗、開放轉型、活力創新金沙和全面推進鄉村振興提供強有力的人才保障和智力支持。中共金沙縣委組織部在20xx年度全縣人才工作的規劃、推進、發展等方面取得了相應的成效。

      二、績效評價結論

      中共金沙縣委組織部基本完成了人才工作經費項目,該項目本著貫徹落實人才工作、加強人才隊伍建設的原則,做好創新人才引進機制、建立健全各類人才培養、發展、服務機制及鼓勵干部提升學歷等工作。通過《畢節市加快推進人力資源開發工作的實施意見》《金沙縣深化人才發展體制機制改革實施方案》等相關文件,完善貫徹落實相關措施,穩步推進人才工作,逐步提升人才效能。但在實施過程中也存在一些不規范問題:一是項目預算編制不準確;二是項目實施后未進行相應的分析和總結。

      該項目評價結果為項目決策17.00分,項目過程4.04分,項目產出10.00分,項目效益50.00分,綜合評價得分為81.04分,績效評價等級為“良”。

      三、存在問題

      (一)預算編制不夠精準

      該項目預算總投資406萬元,財政批復、調減、劃撥后,實際批復188.8萬元。截止20xx年12月31日,該項目資金實際支出8.17萬元。預算金額與實際金額有較大偏差。

      (二)項目預算執行率低

      截止20xx年12月31日該項目支出為8.17萬元,資金預算執行率為4.33%,預算資金與實際支出資金不匹配。

      (三)績效指標不準確

      該項目雖然設立了績效指標,但績效指標有誤。

      (四)項目自評報告不規范

      績效自評中數量指標和質量指標有誤,與年初績效申報的不同。成本指標、可持續影響指標和滿意度指標空缺。

      四、整改情況

      (一)合理編制年初預算,提高財政資金效用

      在編制20xx年人才工作經費預算時,圍繞《十四五人才發展規劃》及年初制定的工作要點,合理編制人才經費年初預算金額,本著實事求是,客觀合理的原則,做到近期與長遠相結合,以保證年底目標任務實現,確保財政資金發揮最大效用。

      (二)加快預算執行進度,保證資金及時支付

      20xx年初預算由于財政調減指標導致預算金額與實際金額有較大偏差,在最終批復金額下我單位結合實際調整年初目標任務,20xx年人才工作任務完成,完成率100%。其中,人才引進一次性補貼和干部在職學歷提升獎勵資金已達支付條件,但由于財政緊張未能如期支付,導致預算執行率低。由于20xx年人才工作經費年底被財政結轉收回,我單位申請使用20xx年人才工作經費解決20xx年未支付的經費,并于20xx年3月向縣政府申請資金支付,并主動加強與財政溝通對接,期間多次跟蹤調度資金落實情況,因財政緊張,目前仍未支付。

      (三)建立監督過程管理,確保資金使用合規

      一是嚴格按照預算管理和績效目標管理要求,逐步建立起全方位、全覆蓋的預算績效管理體系,加強對資金使用情況的事中管理和監督,提高預算執行的'管理水平,保證預算執行能如期推進。二是加大監督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進行監督檢查,及時整改,以保障資金使用的規范性。三是緊緊圍繞年初設定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確?冃繕说玫饺尕瀼貓绦。

      (四)加強績效目標學習,提高績效評價規范

      加強學習培訓,提高業務水平,建立并完善內部控制體系,嚴格按財經紀律要求,保證專項資金?顚S。

      五、下步工作打算

      一是繼續跟蹤經費支付,確保人才工作經費及時支付。加強組織領導,瞄準資金使用節點,加快資金的使用,保證財政資金及時支付,提高財政資金執行率。二是認真做好工作總結。以此次績效評價為契機,梳理分析項目實施開展中存在的問題和困難,認真總結完善,從健全和完善體制機制建設的角度分析現象、查找原因、提出對策,不斷改進項目實施工作。三是全面提升項目績效。深刻認識績效評價工作的目的和意義,高度重視人才工作實施的意義,做足功課,全面總結、不斷提升,以爭先進位、精益求精的思想,全面促進人才工作提質增效。

    項目績效評價報告6

      一、基本情況

     。ㄒ唬╉椖扛艣r

      20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個,共完成投資62.59萬元。具體內容如下。

      1、長己公路老木壩至發窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經費60萬元。用于完成長己公路老木壩至發窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作,包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。

      2、20xx年工作經費?h財政安排非稅返還工作經費2.59萬元。用于完成20xx年工作目標任務,保障局機關的日常工作運轉。

     。ǘ╉椖靠冃繕

      20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標,按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標,效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標,滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標,根據項目各自的情況和特點,設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。

     。ㄈ╉椖拷M織管理情況

      20xx年開展的項目,均按照部門組織分工、項目的目標和特點、管理要求等,制定項目管理制度,分解項目目標,層層落實各級組織和人員責任,平穩有序地開展好項目工作。

      二、績效評價工作開展情況

     。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

      1、績效評價目的'是為強化部門預算績效管理責任,提高財政資金使用效益和管理水平,了解武定縣20xx年項目專項經費的使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

      2、績效評價的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經費項目。

     。ǘ┛冃гu價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等

      1.績效評價原則

      根據績效評價管理辦法的相關規定,本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則等。

      2.評價指標體系(附表說明)

      3.評價方法

      評價從項目的產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行量化、具體分析。

     。ㄈ┛冃гu價工作過程

      1、認真開展前期工作

      根據下發的有關文件要求,我局迅速組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長的預算績效管理評價工作領導小組,負責預算績效評價工作的領導管理工作,領導小組下設辦公室,由資財審計股負責財政支出績效自評工作的具體組織、協調工作。

      2、有序開展績效評價

      為確?冃гu價工作落到實處,取得成效,我局組織各股室召開了工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數據分析,開展了自評。

      三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

     。ㄒ唬┛冃гu價綜合結論

      縣交通運輸局按項目評價要求,認真、及時收集相關的基礎數據、資料,認真做好自評工作,按照項目績效評價各個指標依據和原則進行綜合評價和審核定論,通過對20xx年項目前期工作經費和工作經費績效自評,本單位自評得分100分,等級為“優”。

     。ǘ┛冃繕藢崿F情況等。(自評表附后)

      2個項目均按照年初設定的績效目標,穩步推進項目開展,并實現了20xx年項目支出績效目標。

      四、績效評價指標分析

     。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

      項目決策依據符合交通運輸行業發展規劃和部門年度工作計劃,并根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法。

     。ǘ╉椖窟^程情況分析

      項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度,做到項目資金?顚S、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。

     。ㄈ╉椖慨a出情況分析

      項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面,根據項目各自情況,設置符合項目特點的三級產出指標,用于指導和跟蹤項目工作開展。

     。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

      項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面,設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標,用于指導和跟蹤項目工作開展。

      五、主要經驗及做法

      一是成立組織機構。領導重視,成立了部門預算績效管理工作領導小組,負責預算績效評價工作的領導管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財務管理制度,進一步規范了項目實施、資金管理等各方面內容;三是對項目實施確定了機構、人員,提出了工作措施、質量進度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求;四是加強項目督查。對項目實施進行不定期抽查及隨機暗訪;五是嚴抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進行詳細查驗,層層把關,確保工程質量。六是規范項目結算審核。通過各方嚴格把關,有效的控制和節約了項目成本;七是狠抓竣工財務決算;八是做好資料歸檔。

      六、存在的問題及原因分析

      20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益,但還存在一些問題:在取得成績的同時,績效評價工作也存在一些短板,主要是在人員方面配備不足、缺乏專業的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大,但人員較少,沒有專職的績效業務員,開展項目的資金持續保障難度較大等問題。

      七、有關建議

      預算績效工作的全面實施,能加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,提高財政資源配置效率和使用績效。下一步,我局將繼續加強預算績效管理相關制度的完善,不斷提高績效目標設置的科學性,加大績效運行監控的力度,及時調整績效目標設定的偏差,客觀公正對績效結果進行評價,對績效結果出現的問題及時整改,提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。

      八、其他需要說明的問題

      無。

    項目績效評價報告7

      一、基本情況

     。ㄒ唬┎块T整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

      20xx年部門決算收入為55517365.02元,其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。

      20xx年部門決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項目支出51308564.42元。其中,人員經費支出3675702.99元;公用經費支出39993375.01元;竟べY,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14%;辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86%。

      收入年初預算數為64187143.03元,調整預算數為55517365.02元,收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元,調整預算數為59693082.67元,支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元,其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。

     。ǘ┎块T整體支出績效目標,主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

      1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標

      完成了年度整體支出績效目標申報,完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示范創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。

      2、預決算公開

      20xx年按照上級的要求,我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開,并按要求做到及時、真實、完整。

      3、資產管理

      制定了資產管理制度,資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制,建立固定資產問責制,做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責,能及時發現問題、解決問題。

      4、三公經費控制

      根據中央、省、市有關文件精神,我局嚴格控制“三公經費”支出,20xx年“三公”經費預算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務接待費2131元,因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費31447.89元!叭苯涃M的使用低于預算費用。

      5、內部管理制度建設情況

      我局建立了內部控制領導小組,明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度,將內部控制建設和實施情況納入日常監管范圍,切實開展內部控制測試評價,編制內部控制自評報告。

      6、項目績效總目標和階段性目標完成情況

     。1)項目績效總目標:貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策,結合我區經濟和社會發展需要,負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設;負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護;負責轄區內地方公路路政管理;負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理;指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作;負責編制全區交通運輸行業經費預決算并監督執行。落實綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任制,開展打擊非法營運工作,落實反恐工作責任,抓好意識形態工作目標,落實地質災害防治管理目標責任,進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務。

     。2)階段性目標完成情況:確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀;護欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛生環境良好;道路紅線范圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作,與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作,并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進行綜合整治?刂茀^內做到無綠化盲點,每條路應根據現有綠化,進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。

      7、預期經濟及社會效益

      我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度,重大決策需經局辦公會討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。

      超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續規范有序;昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級,樹立云南交通新形象、建設旅游大省目標。

     。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

      財政部門和預算部門根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

      二、績效評價工作情況

     。ㄒ唬┛冃гu價目的。

      進一步強化加強預算績效管理,強化支出責任,提高財政資金使用效率。

     。ǘ┛冃гu價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

      1、前期準備

      根據昆明市呈貢區財政局《關于開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求,呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分,并按要求提交。

      2、組織實施

      根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數據進行核實,對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結論。

      3、分析評價

      按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。

      三、主要績效及評價結論

      1、經濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節約情況。

      成本(預算)控制情況:貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。項目的建設,有利于緩解交通擁堵,增加經濟效益。有利于繁榮地方經濟,取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付;對商品及服務支出(公用支出)按照下達的預算執行,實行內部報告審批制度,實時監控支出情況;對項目支出的.經費使用情況進行監督檢查,超過金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。

      2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質量。

     。1)實施進度

      20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展,結余指標結轉下年使用;局С鲱A算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常,其余待工程審定后撥付。

     。2)完成質量

      呈貢區超限運輸檢測站治超經費:一是以呈貢區超限運輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制,嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年,共開展超限超載集中整治行動726次,出動執法人員3379人次,執法車輛1448輛次,檢查貨運車輛15191輛次,查處違法超限運輸車輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內,嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為,有效預防了貨車道路交通安全事故,維護了公路路產路權完整和正常使用,保護了人民群眾的生命財產安全;二是加強多部門聯合治理工作,組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域,聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年,共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次,出動路政執法人員432人次,路政執法車輛115輛次,通過以上整治,進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作,切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。

      20xx年,我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作,管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。

      公交專用道項目位于呈貢區春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號路)段,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段主要建設內容包括:公交車專用道調整,新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長度2.6km,春融街西段(石龍路-14號路)段長度2.5km,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段長度4.3km,合計9.4km。

      昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔綠化養護,主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。

      南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營以南,起于照西村倉庫東側,止于云峰建材成西側,長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側,其中:左側占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

      20xx年,我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容:斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄,完善沿線標線標志牌等;新建2套交通信號燈,10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作,20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司,施工單位于20xx年11月進場施工,于20xx年12月31日全面完工。

      呈貢區20xx年農村公路養護項目,主要是對呈貢轄區農村公路(省管下放道路,縣、鄉、村公路)進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理,全區共有農村公路159.2公里,項目支出具有較強公益性。

      瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項目,屬于政府投資項目,位于斗南片區,起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設內容:項目涉及道路工程,全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模:項目全長100.538m,紅線寬度40m,道路定位為城市主干道,設計速度40km/h。

      3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

      昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營立交至大漁立交)路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線環境衛生條件得到改善,大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。

      農村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態度,及時了解橋梁安全狀態,每年定期檢測,確保資金用到保護群眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。

      “四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型,有效的改善城市環境,美化城市景觀,完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境,造就優美的城市綠軸風貌。

      20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區橋梁的定期檢查,根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態,保障行車通暢、安全。

      我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施,全面提升了我區農村公路路況,到20xx年底,我區農村公路經常性養護率縣道達100%,鄉道達76%,村道達70%;路面優良率縣道達100%,鄉道達84%,村道達93%。路面中等路率縣道達100%,鄉道達90%,村道達100%。公路綠化率縣道達100%,鄉道達86%,村道達73%。

      農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

      農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

      超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源,提高超限運輸檢測站運營效率,解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題,又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害,使治超工作規范有序進行,改善本地交通狀況,促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。

      四、存在的問題

      高速公路環境整治點多、車流量大、線長,人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績,必須建立長效機制,加大財政投入,把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多,造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難,造成項目難以推進。隨著呈貢區建設不斷加快,呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道,超重車輛過多,對道路損壞較大。

      支出進度由于工程進度原因,不能嚴格按照財政要求執行,導致每期支付進度總是滯后。

      五、有關建議

      1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

      2、加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作,通過查找內部管理中的薄弱環節,建立健全各項內部控制制度,更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

      3、支付進度要求不要全部統一要求,應按照項目性質進行安排。

      六、其他需要說明的問題

      無

    項目績效評價報告8

      一、項目概況

    (一)項目基本情況

      XX年優撫資金包括義務兵優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元,優撫慰問工作經費1。5萬元,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發放,是根據民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數進行申報,其標準為1。142萬元/人,XX年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人,?粕黾0。4萬元/人,二本大學生增加0。5萬元/人。

     。ǘ╉椖靠冃繕

      義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優屬意識。XX年計劃發放家屬優待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。

     。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。

      XX年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員,八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

      二、項目實施及管理情況

     。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

      1。資金計劃及到位。

      優撫經費均由財政全額撥款,義務兵優待金35。818萬元(其中:優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1。5萬元于XX年7月10日到位,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

      2。資金使用。

      優撫資金主要用于義務兵優待金的發放、雙擁座談,優撫慰問等。截止目前,優撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%,其中:義務兵優待金發放29人,每人標準:1。142萬元,共計33。118萬元;大學生入伍獎勵發放7人,其中:高校新人2人,?粕4人,二本大學生1人,標準分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優撫慰問1。96萬元;“春節”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區)雙擁座談0。77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。

     。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。

      嚴格對項目資金進行監管,確保了項目資金?顚S,安全到位。民政辦統籌優撫資金的'使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。

      三、項目績效情況

     。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

      對照項目計劃目標,該優撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優撫慰問穩步推進。

     。ǘ╉椖啃б媲闆r。

      XX年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩定。

      四、問題及建議

      由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規范資金的使用和支付。

    項目績效評價報告9

      根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕1號)和《西藏自治區財政廳關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(藏財監〔20xx〕10號)要求,自治區體育局高度重視,精心組織,安排專人認真開展了20xx年度公共文化服務體系建設資金績效自評工作。根據預算績效管理相關要求,現將預算績效自評相關情況向社會進行公告,具體如下:

      一、績效目標分解下達情況

      根據《財政部關于提前下達20xx年公共體育場館向社會免費或低收費開放補助資金預算的通知》(財教〔20xx〕104號)和《財政部關于下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》(財教〔20xx〕69號),下達西藏自治區20xx年度公共文化服務體系建設資金,其中安排體育類項目資金2270萬元,其中:全民健身場地器材補短板工程1700萬元,用于全區全民健身場地器材建設;大型體育場館免費低收費開放補助資金570萬元,用于全區大型體育場館免費低收費開放補助。

      根據《大型體育場館免費低收費開放補助資金管理辦法》(財教〔2014〕54號)和關于推進全民健身補短板工程相關工作要求,自治區體育局、財政廳結合西藏體育事業發展實際,于20xx年12月分解下達大型體育場館免費低收費開放補助資金386萬元(藏財科教指〔20xx〕104號),其中:拉薩市202萬元,日喀則市80萬元,那曲市104萬元。20xx年1月分解下達大型體育場館免費低收費開放補助資金184萬元(藏財預指〔20xx〕001號),其中:自治區社會和民族傳統體育指導管理中心104萬元,自治區體育產業和實施開發管理中心80萬元。20xx年8月,分解下達全民健身場地器材補短板工程1700萬元(藏財科教指〔20xx〕42號),其中:拉薩市260萬元,日喀則市240萬元,山南市200萬元,林芝市220萬元,昌都市240萬元,那曲市260萬元,阿里地區280萬元。

      為加強預算績效管理,在資金下達的同時批復了項目績效目標表,要求項目監管單位和實施單位按照預算績效管理相關要求,做好全過程預算績效管理工作。

      二、績效目標完成情況分析

     。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

      根據《西藏自治區財政廳西藏自治區體育局關于提前下達20xx年公共體育場館免費低收費開放補助資金預算指標的通知》(藏財科教指〔20xx〕104號)《西藏自治區財政廳關于20xx年自治區本級部門預算的批復》(藏財預指〔20xx〕001號)和《西藏自治區財政廳關于下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(第二批)預算指標的'通知》(藏財科教指〔20xx〕42號),已下達20xx年度公共文化服務體系建設資金2270萬元,其中:全民健身場地器材補短板工程1700萬元,大型體育場館免費低收費開放補助資金570萬元,資金到位率100%。截止20xx年12月底,實際支出數1490萬元,執行率為65.64%。

      預算資金管理方面,嚴格按照《中華人民共和國預算法》《大型體育場館免費低收費開放補助資金管理辦法》《中央對地方專項轉移支付績效目標管理暫行辦法》等規定要求,科學合理申報、安排項目資金,實施中嚴格落實預算管理、績效管理和項目管理等制度規定,規范資金管理和項目管理活動。

     。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析

      項目資金下達時,設定如下年度績效目標:

      1.深入貫徹落實全民健身國家戰略,推進實施健康中國、健康西藏行動;加強全民健身場地設施建設,構建更高水平的全民健身公共服務體系;切實解決基層群眾健身器材短板、健身難和“去哪兒健身”問題;提高基層廣大人民群眾的健康水平和健身自覺性。

      2.體育場館和區域內的公共體育設施用于提供體育及相關服務的面積不低于60%;全民健身日等重要時間節點免費向公眾開放;體育場館周邊戶外場地全面免費開放;全年開放天數不少于330天,每周開放時間不少于35小時,國家法定節假日、全民健身日、寒暑假期間每天開放時間不少于8小時;體育場館所屬戶外場地每天開放時間不少于12小時;提供體育健身相關配套服務,開展科學健身推廣、體育健身職業技能培訓服務,開展國民體質監測服務,舉辦或承辦各類體育賽事、群眾體育及文化等活動。

      20xx年實際完成情況:

      1.項目的實施是深入貫徹落實全民健身國家戰略,推進實施健康中國、健康西藏行動的有力體現,是加強全民健身場地設施建設,構建更高水平的全民健身公共服務體系的具體措施;不僅切實解決基層群眾健身器材短板、健身難和“去哪兒健身”問題,同時有效地提高了基層廣大人民群眾的健康水平和健身自覺性。

      2.大型體育場館在做好疫情防控前提下,能按要求做好免費或低收費向社會開放,貫徹落實了自治區黨委和政府“為民辦實事”精神。在保障場館開放工作的前提下,各大型體育場館利用自身優勢和特點提供了體育健身相關配套服務,開展科學健身推廣、國民體質監測服務,舉辦或承辦各類體育賽事、群眾體育及文化等活動。

     。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

      截止20xx年底,大型體育場館免費低收費開放工作已完成,已全部完成預期績效指標;全民健身補短板工程已完成46個,完成預期目標數的54.12%,部分績效指標未完成,具體績效指標完成情況如下:

      1.數量指標:設定全民健身補短板數量大于等于85個,20xx年實際完成值46個;設定新建、改擴建體育場地面積大于等于30000平方米,20xx年實際完成值16550平方米;設定項目受益人數大于等于30萬人,20xx年實際完成值大于等于40萬人;設定大型體育場館年平均開放天數大于等于330天,20xx年實際完成值大于等于350天;設定大型體育場館周平均開放時間大于等于35小時,20xx年實際完成值大于等于40小時;設定大型體育場館平均每天開放時間大于等于8小時,20xx年實際完成值大于等于9小時。

      2.質量指標:設定體育器材類項目采購驗收合格率大于等于90%,20xx年實際完成值100%;設定體育場地設施類項目驗收合格率大于等于90%,20xx年實際完成值100%;設定大型體育場館開放率100%,20xx年實際完成值100%;設定體育場館利用效益顯著提高,20xx年實際完成值85%;設定經常鍛煉人數明顯增多,20xx年實際完成值100%。

      3.時效指標:設定全民健身補短板項目按期執行率大于等于90%,20xx年實際完成值54.12%;設定全民健身補短板項目資金按時撥付率大于等于90%,20xx年實際完成值100%;設定大型體育場館按期完成率大于等于95%,20xx年實際完成值100%;設定大型體育場館按期開放率大于等于95%,20xx年實際完成值100%。

      4.成本指標:設定全民健身場地器材補短板工程成本小于等于1700萬元,20xx年實際完成值920萬元;設定大型體育場開放補助資金小于等于312萬元,20xx年實際完成值312萬元;設定大型體育館開放補助資金小于等于240萬元,20xx年實際完成值240萬元;設定大型體育場館開放獎勵資金小于等于18萬元,20xx年實際完成值18萬元。

      5.經濟效益指標:設定提供良好履行基礎服務社會發展能力有所提升,20xx年實際完成值80%;設定帶動體育消費增長5%,20xx年實際完成值大于等于5%。

      6.社會效益指標:設定促進全民健身事業發展有所提升,20xx年實際完成值80%;設定完善體育場地設施建設有所提升,20xx年實際完成值100%;設定參加鍛煉群眾的身體素質有所提升,20xx年實際完成值100%;設定基礎公共體育服務設施服務水平有所提升,20xx年實際完成值85%。

      7.可持續影響指標:設定場地器材建設服務全民健身事業大于等于8年;20xx年實際完成值大于等于8年;設定對于促進全民健身事業健康持續發展長期,20xx年實際完成值100%;設定提供大型體育場館開放服務的期限大于等于1年,20xx年實際完成值1年。

      8.服務對象滿意度指標:設定健身群眾滿意度大于等于90%,20xx年實際完成值95%;設定場館使用者滿意度大于等于90%,20xx年實際完成值95%。

      三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

     。ㄒ唬┢x績效目標的原因

      從此次績效自評情況來看,偏離績效目標的主要原因是全民健身場地器材補短板工程項目進展緩慢,僅完成了預期數量的54.12%,導致部分績效指標未完成。全民健身場地器材補短板工程項目資金于20xx年8月份下達至各地市,資金到達地市級財政部門后,需再撥付至項目實施單位。受西藏氣候條件惡劣,常年低溫,施工期短等因素影響,加之項目資金到位后需進行一些政府采購招標前期工作,導致項目進度緩慢。

     。ǘ┫乱徊礁倪M措施

      1.建立項目執行定期監控報告制度,及時掌握督促項目實施

      下一步,計劃建立全民健身場地器材補短板工程項目執行監控報告制度,要求地市定期報告項目進展和預算執行進度情況,及時掌握項目實施進度,了解項目實施情況,督促項目實施。充分利用各類體育調研、檢查等工作契機,對項目實施情況進行實地檢查,推進項目實施。

      2.健全項目庫管理制度,優先保障前期手續齊備的項目

      在以后工作中,加強項目庫建設,督促各地市做好項目入庫前前置手續辦理和前期準備工作,健全項目庫制度,優先安排項目庫中前期資料齊備和前期工作準備充分的項目,確保資金到位后及時實施,發揮資金效益。

      四、績效自評結果擬應用和公開情況

      自治區體育局將根據績效自評結果,總結經驗,查找問題,認真分析產生問題的原因,在工作中建立健全預算安排工作機制、績效管理工作機制等,改進和提升管理水平,并將自評結果應用到公共文化服務體系建設資金預算申報和資金安排工作中來,作為預算資金安排的重要依據。

    項目績效評價報告10

      一、組織和制度建設( 2.5分,自評2.5分)

      我局成立了金寨縣住房和城鄉建設局農村危房改造“回頭看”工作領導小組。由局長任組長,分管副局長任副組長,下設辦公室具體負責開展工作。印發《關于開展房

      屋安全排查整治的通知》(金住建〔20xx〕42號)、《關

      于切實做好因災損毀房屋恢復重建和通知》(金住建〔20xx〕

      130號)、轉發《六安市住房和城鄉建設局關于組織開展農村危房改造質量“回頭看”排查的補充通知》(住建城函〔20xx〕20號)文件開展住房保障和農村危房改造等工作,詳見材料。

      二、信息報送(4分,自評4分)

      我局民生工程信息員由鄧悅擔任,負責按時報送民生信息,全年報送共35篇,詳見材料。

      三、工作調度(1分,自評1分)

      我局召開農村危房改造質量“回頭看”排查推進會,布置危房改造排查工作要求和整改時限。印發《關于開展災后倒塌房屋重建和損毀房屋修繕工程驗收工作的通知》(金住建〔20xx〕174號),開展因災受損房屋重建和修繕加固的驗收工作,詳見材料。

      四、工作督查(1分,自評1分)

      印發《全縣建檔立卡貧困戶住房安全有保障核驗督查工作方案》、《房屋災后重建工作督查方案》開展建檔立卡貧困戶住房安全有保障核驗和因災受損房屋重建及修繕加固工作進展督查,對督查檢查中發現的問題以文件形式進行了通報,詳見材料。

      五、圖繪民生(3分,自評3分)

      按時報送圖繪民生單張圖片70余張、農村危房改造民生專輯1套,詳見材料。

      六、基層話民生(3分,自評3分)

      按時報送基層話民生文章14篇,被金寨縣民生工程網采納3篇。詳見材料。

      七、報表報送情況(1分,自評1分)

      按時上報災后重建及修繕加固工程報表,詳見材料。

      八、網上公示(2分,自評2分)。

      及時將民生工程相關信息在政府的.網站公示,詳見材料。

      九、民生工程績效評價(1分,自評1分)

      按時上報民生工程績效評價自評報告,詳見材料。

      十、專項工作(9.5分,自評9.5分)

      1、扎實開展民生工程宣傳月活動,并將總結和圖片及時上報民生辦。

      2、民生工程清單。20xx年無危房改造計劃任務,按照住房安全動態監管情況,發現一戶解決一戶。及時將上級檢查或本級督查中發現的問題整改到位,形成銷號清單。

      3、10月宣傳月活動。做好10月份宣傳月活動,參加民生辦統一組織的宣傳日活動,統一布置展板和宣傳臺,并及時上報宣傳圖片及總結資料。

      4、按規定時間上報績效評價自評報告。

      十一、任務完成情況(12分,自評12分)

      20xx年我縣無農村危房改造計劃任務。我局高度重視住房安全有保障工作,把這項工作作為最大的政治任務和民生工程,作為我局脫貧攻堅的主戰場,圍繞“發現一戶、改造一戶”的危房“清零”目標開展相關工作,開展因災受損房屋重建工作。為更好的推進全縣因災損毀房屋排查和恢復重建工作,我局貫徹落實省住建廳《關于切實做好災后倒塌房屋重建和損毀房屋修繕工作的通知》(建村函〔20xx〕731號)文件精神,積極開展因災損毀房屋摸排和督促鄉鎮開展恢復重建工作。第一時間召開全縣鄉鎮分管同志專題會議,部署全縣因災損毀房屋災后重建工作,印發《關于切實做好因災損毀房屋恢復重建的通知》(金住建〔20xx〕130號),明確災后重建的完成時間、補助標準等目標要求;積極對上匯報、溝通,將43戶四類重點對象納入危房改造計劃,其中涉及建檔立卡貧困戶31戶(重建7戶、修繕24戶),低保戶、分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭12戶(重建5戶、修繕7戶)。發放《汛期和水災后房屋安全自查要點宣傳掛圖》1000余份到各鄉鎮,指導群眾自我排查水災受損房屋是否存在隱患,避免恐慌;派駐專人深入鄉鎮開展全縣因災受損房屋危房鑒定工作,全縣共計鑒定335戶;積極會同縣扶貧開發局、縣國元保險公司到各鄉鎮現場核實全縣建檔立卡貧困戶因災損毀房屋受災情況,幫助農戶理賠政策落實。通過因戶施策,制定受損房屋整改方案,切實加強過程指導和督查,爭取各級補助補貼資金,緊盯時間節點,保障受災群眾住房安全,達成入冬前全部完工入住安全住房的目標任務,詳見材料。

      十二、單項考核(40分,自評40分)

      20xx年我縣無農村危房改造計劃任務。圓滿完成因災受損房屋重建及修繕43戶,確保我縣建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭四類重點對象的住房安全問題,助推脫貧攻堅工作有的發展。

      十三、鄉鎮評議(10分,自評10分)

      通過對各鄉鎮住房質量安全排查整治及因災受損房屋恢復重建等農村住房保障工作完成情況,對各鄉鎮、經濟開發區實施量化打分,科學開展評議工作。

      十四、社會調查(10分,自評10分)

      通過電話訪問20xx年因災損毀農戶對災后倒塌房屋重建和損毀房屋修繕工作滿意度達到100%。

      十五、加分項

      20xx年農村危房改造受市政府通報表揚(六政秘〔20xx〕136號)。

    項目績效評價報告11

      一、項目基本情況

     。ㄒ唬├ッ麝栕诤oL景名勝區農村公路小修保養項目主要涉及我轄區內縣道和鄉村道及其附屬設施的管養維護,包括對轄區農村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區居民出行,確保過往車輛行人的生命財政安全。

     。ǘ┛冃繕嗽O定及指標完成情況。

      1、項目績效目標

     。1)項目主要內容:通過對轄區內縣、鄉、村道巡查,發現路面病害、道路交通安全隱患后,安排施工單位處置病害,消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的,組織設計單位現場踏勘后,根據設計單位編制的設計方案,有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉序驗收方可進入下一道工序。

     。2)項目實施進度計劃:計劃工期12個月365日歷天,從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

      2、指標完成情況

     。1)20xx年組織實施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽線、湯小線、陽先公路,草甸-水盆線、鄉道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養工程。

      完成修復路面約1204117.76平方米,路基173910.15立方米,擋墻344.42立方米,新增波形護欄819.2米,更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米,新增標識牌102塊,標識修復5塊,廣角鏡13套,鋼制警示柱82根,更換修復水泥立柱102根,新增帶熱熔型涂料減速帶48米,新增帶熱熔型涂料標線、網格標線2745.2平方米,新增瀝青減速帶237米,拆除破損限高架一座,完成轄區公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農村公路日常養護工作。

     。2)對全區縣道以上公路進行清掃保潔,累計清掃路面約13600平方米;謴妥匀粸暮、水毀路段。強降雨過程導致我區農村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方,清理滑坡體約3000立方米。

      3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度,對全區橋梁開展巡查,啟動橋梁公示牌、限載標識牌設置工作,共安裝橋梁信息公示牌36塊,載標志牌36塊,限載告示標志20塊。

      4.完成20xx年道路安全隱患點11個的排查、上報、治理工作。

      5.完成區級道路安全隱患點10個安全隱患點的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點1個。

      6.完成學校路段安全隱患治理工作,共治理隱患12處。

      指標任務均已順利完成。

      二、績效評價工作情況

     。ㄒ唬┛冃гu價目的。

      保障轄區內農村公路道路交通安全,降低交通事故發生率,保護過往行人、車輛的生命財產安全。為轄區居民出行提供便利,保證路面通行率,治理好道路橋涵病害,避免病害嚴重后,造成更大的隱患。

     。ㄈ╉椖抠Y金(包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專戶資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。

      1、資金計劃。省級市級補助資金139萬元。

      2、資金到位。截止20xx年,已撥項目工程資金500萬元。

      3、資金使用。資金使用方面,我們做到了?顚S,支付范圍、標準、進度、依據符合規定,與預算基本一致。

     。ㄈ╉椖拷M織情況分析,主要包括項目前期準備、招投標、調整、竣工驗收等情況。

      1、組織架構。為了使該項目能夠順利實施,成立了由局長、副局長、項目負責人為成員的領導小組,具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定,明確責任,合理分工,密切協作,為項目順利實施提供保障。

      2、實施流程。①找有資質的單位進行設計、預算。②通過招標找到有資質的單位,對轄區內農村公路進行全年養護。③通過對轄區內農村公路進行巡查,檢查轄區農村公路出現的病害、隱患。④發現隱患、病害及時組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場,對現場情況進行分析、評估,由施工單位實施。

      3、監管措施。在項目建設中,為了確保工程質量、進度和安全文明施工,嚴格按照基本建設程序以及相關法律法規,對工程的質量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現場監督管理,努力化解工程風險,努力提高工作質量和效率,明確規范管理,強化責任,確保安全,保證質量的指導思想,并從思想觀念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手,做到未雨綢繆,防患于未然,嚴把安全質量和文明施工關。

     。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析,主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監督管理等情況。

      根據《陽宗海風景名勝區農村公路養護管理制度》對農村公路開展養護工作。要求路政大隊、各鎮(街道)對轄區內縣、鄉村道路開展日常巡查,并按要求填寫巡查日志。

      三、項目績效情況

      主要從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。其中:項目的.經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析;

     。ㄒ唬╉椖拷洕裕簩^大的道路交通安全隱患,由施工單位編制多個方案,通過比對選擇較為經濟有效的方案。施工單位招標報價應遵照中標單價編制。

     。ǘ╉椖啃剩焊鶕[患實際情況規定處置時限,項目的均已在規定時限內完成。

     。ㄈ╉椖抠|量:隱患處置完成后,組織驗收。較大、較復雜工程組織專家驗收。

      四、存在的問題

     。ㄒ唬┯捎谖覅^成立時間短,組織機構不健全,負責農村公路養護管理的同事僅有兩人,平時不僅要管控工程質量,還要兼顧各個市級對口部門下發的相關任務,包括交通安全、公交車開通等工作,有時分身乏術,不能做到多方兼顧。通過自查,我們發現項目實施過程中尚有不足之處,主要是項目管理機制還不夠完善,有待進一步完善。

     。ǘ┫嚓P建議針對存在的問題,我們將嚴格履行基本建設程序,通過制度建設,創新機制,規范管理,進一步完善現有的管理辦法,逐步建立管理規范,運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作,爭取把各項工作做好。

    項目績效評價報告12

      根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室安徽省財政廳關于印發《安徽省美麗鄉村建設績效評價》的通知(皖美辦發[20xx]4號)要求,滿分100分,加分項2分,我縣對照考評辦法,逐項認真自評,通過自評,綜合得分102分,現將自評情況報告如下:

      一、基本情況

      20xx年度我縣美麗鄉村民生工程主要建設任務為10個省級中心村建設,省、市、縣財政專項投入達2340萬元,其中縣財政投入1000萬元,全部提前超額完成以垃圾處理、衛生改廁、污水處理等為主的環境整治和安全飲水、村莊道路、綠化、亮化等基礎設施及公共服務設施建設重點建設任務,美麗鄉村民生工程各項制度健全、政策宣傳到位、日常工作督查調度協調有力、全部超額完成各項建設任務、建后管養措施得力,同時嚴格按照民生辦要求及時準確對日常報表、各類信息、圖看民生、群眾話民生、數據庫建立等材料報送。

      二、省級中心村建設(自評得102分)

     。ㄒ唬┙ㄔO規劃編制及執行(自評得5分)

      堅持因地制宜,規劃引領,多規合一,“一張藍圖”繪到底。結合國家農村宅基地制度改革試點,對所有行政村運用“1+N”模式開展村莊規劃編制,明確不同類型村莊建設方向、內容和標準。注重保護原生態鄉村風貌,編制一般農房建設指引圖集,強化農村建房風貌管控,大力提升美麗鄉村建設品味。以村莊布點規劃為基礎,充分尊重農民意愿,彰顯地域特色,中心村安全宜居,環境優美,發展空間充足。各中心村因地制宜,以環境治理為基礎,以基礎設施為重點,以公共服務配套為要素,整治與建設結合,科學編制了村莊建設規劃和詳細建設方案。

     。ǘ┲攸c建設任務(自評得75分)

      1、垃圾處理(得分9分)。10個中心村購買了垃圾箱、垃圾桶等基礎設備,建立了生活垃圾收運處置體系,堅持垃圾每天有保潔員定時清理,村內無暴露和積存垃圾,全面實現“戶分類、村收集、鄉鎮轉運、縣處理”的目標,所有垃圾終端處理至海創公司進行發電。

      2、飲水安全鞏固提升(得分4分)。10個中心村都全部建有安全飲水設施,水質、水壓達標,供水質量優良,安全飲水普及率達100%。

      3、衛生改廁(得分8分)。對具備改廁條件的農戶,在充分尊重群眾意愿的基礎上,廣泛宣傳發動,做到宜改即改,愿改盡改,引導群眾自愿參與支持改廁,提高群眾生活質量。中心村戶用衛生廁所普及率90%以上,消滅了露天和簡易旱廁。建立健全農村改廁長效管護機制,“一站兩隊”管護模式常態化運行,實現了閉環式可循環。

      4、房前屋后環境整治(得分6分)。開展以農房整治為重點的'村容村貌治理工程,開展電力、通訊等網線整治,村莊面貌得到了明顯改觀。共建設和整治房屋322間,破舊豬圈478處、牛欄草棚72處、溝塘清淤511多方,徹底改變村莊“臟、亂、差”現象。

      5、道路暢通(得分10分)。本著生態實用的原則,采取就地取材,多種方式完成村莊路網建設,路網布局合理,主次分明,實現“戶戶通”目標。

      6、污水處理(得分8分)。堅持“統籌規劃、梯度推進、因村施策、注重實效”的原則,投入資金730余萬元,建設生態濕地污水處理10處,該處理模式具有投入小、易維護、運行成本低、處理效果好等特點,探索出一條適合農村特色的生活污水一體化治理新途徑。十個中心村污水處理率均高于80%。落實污水設施管護責任和措施,做到有制度、資金、人員。

      7、河溝渠塘疏浚清淤(得分5分)。以美麗鄉村建設為契機,大力整治建設范圍內河溝渠塘疏浚清淤力度,10個中心村新建河堤562米,整治塘18口,清淤620方,徹底實現水體清澈。

      8、公共服務設施建設(得分7分)。以農民文化樂園建設為載體,加強標準化、規范化為民服務中心建設,為群眾提供全程代理、科技信息及就業、農民議事等服務,解決了群眾辦事難、議事難的問題。在10個中心村中全部建有農民文化樂園、農民活動廣場11處、文化墻380平方米,學校、衛生室、農家書屋、文化室、便民超市、金融服務點等公共服務設施配套完善,中心村服務功能增強。

      9、村莊綠化(得分8分)。采用本地樹種為主,對主次道路、河道、公共場所、房前屋后實施綠化工程,綠化面積達3900多平方米,村莊綠化率達50%以上,道路、廣場綠化90%以上。同時,在村前屋后積極發展小果園、小竹園、小菜園、小藥園、小花園,實現了環境美化。

      10、村莊亮化(得分4分)。村內主干道及公共場所安裝了照明路燈,布局合理,質量優良,滿足村莊亮化需求。

      11、長效管護機制(得分6分)。建立縣鄉財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合的經費分擔機制,做到有制度、有資金、有人員,實現了垃圾和污水處理、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長效管護。

     。ㄈ┊a業發展(自評得10分)

      一是按照“宜農則農、宜游則游、宜商則商”原則,立足資源優勢,分村編制了產業發展規劃,推動“一村一品”產業發展,不斷培育壯大新型經營主體。10個中心村共培育合作社15家,入社農戶423戶,流轉土地710畝,流轉適度規范,高于全縣平均水平。中心村實現了有一批產業合作社、有一個穩健的主導產業、有一個規模產業基地、培育一個農業龍頭企業的“四有”目標。二是盤活集體資產,創新發展方式,發展壯大村集體經濟,增強各村的發展和服務能力,每個中心村均成立了創福有限公司,集體經濟收入全部超15萬元。

     。ㄋ模┺r村精神文明建設(自評得5分)

      一是積極推進移風易俗,弘揚時代新風,社會主義核心價值觀等內容在宣傳欄進行展示?h、鄉、村均制定了鄉風文明新風建設方案,建立完善了村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會等“一約四會”自治組織,制定了“四會”工作職責,并發揮積極作用,教育引導村民尊良俗、去低俗、除惡俗,有效的遏制了大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習。二是積極開展文明新風評比活動,建成10個新時代文明實踐廣場、10處新時代文明實踐講堂,按期進行“紅黑榜”評比、正威振風超市積分兌換、開展好婆婆、勤勞致富戶、尊老愛親戶、移風易俗戶、環保衛生戶、熱心公益戶等評創。三是10個村均制定了通俗易懂的村規民約和村訓,通過村民代表大會討論通過,并在公開欄進行公示,提高村規民約的民眾知曉率。四是對本村村史村情、鄉風傳承、紅色文化等非物質文化進行挖掘整理,彰顯鄉村特色文化。中心村成立民俗文化協會、書法協會、健身舞協會、道德議事會等民間活動組織,天貺節、茶文化節、絲弦鑼鼓、獅子燈、龍燈旱船、花車高蹺等本土藝術活動在農村重新興起,農民群眾積極參加活動,精神文化生活豐富多彩,實現了鄉村和諧發展和群眾素質的普遍提升。五是緊緊圍繞“加強普法依法治理,構建和諧平安龍馬、促進農村改革發展”這個主題,結合實際,制定農民普法教育方案,精心組織,周密安排。積極開展送法下鄉活動,近幾年來,10個村均未發生治安和群眾糾紛案件。

     。ㄎ澹┤罕娫u價(自評得5分)

      中心村建設堅持以群眾為主體,著力改善村莊居住環境,完善基礎設施建設和公共服務設施建設,扎實開展各類文明評比活動,增強群眾之間凝聚力,在建設過程中,充分征求群眾意見,未損害群眾利益和搞面子工程現象。

     。┘臃猪棧ㄗ栽u得2分)

      美麗鄉村建設與后期管理,全程尊重群眾意愿、突出農民主體。10個中心村莊建設結合兩項搬遷新建房屋促使房屋布局錯落有致,自然風光優美,鄉村田園風格濃郁;通過基礎設施配套,中心村范圍內實現了雨污分流的目標,同時每個中心村建設農民文化廣場,配備體育器材,極大的豐富了地方群眾文化生活。

      綜上,我縣省級中心村各項建設任務提前完工,各項指標超額完成,我縣美麗鄉村建設項目績效評價自評得分為102分。

    項目績效評價報告13

      一、基本情況

      “舒城縣市政工程建設項目”為20xx年度一次性項目上,城區市政道路建成通車里程18.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河東路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長19.35公里;續建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。

      二、績效評價工作開展情況

     。ㄒ唬┛冃гu價目的

      加強和改進政府部門辦事效率,進一步理清部門職責,規范重點工程建設資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。

      我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。

     。ǘ┛冃гu價組織實施情況及采用的評價方法。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。

      三、綜合評價情況及評價結論

      “舒城縣市政工程建設項目”績效自評綜述:根據調整預算績效目標,項目績效自評得分為100分,具體見評分表。主要績效:年初預算數為xx萬元,全部為財政追加,按時完成縣財政下達的全部預算資金20000萬元任務,工程設計方案合理,項目進度計劃完成率100%,對市政路網絡結構的改善明顯。

      改善通行服務水平群眾滿意度。通過加大道路建設力度使城市道路網更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標準要求,實現道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設施智能化(所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監控)、管線入地標準化(強弱電燃氣等各類管線隨路建設)。

      四、績效評價指標分析

     。ㄒ唬┊a出指標完成情況分析。

      數量指標:全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。

      質量指標:工程設計方案合理,合格率100.0%。

      時效指標:項目進度計劃完成率100.0%,按時完成。

      成本指標:建設成本不高于當地同類項目,合理支出。

     。ǘ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析。

      市政道路建設符合環評審批要求,對縣城區域經濟的促進。

      滿意度指標完成情況分析。

      改善通行服務水平群眾滿意度。

      五、主要經驗及做法、存在的`問題及原因分析

     。ㄒ唬┲饕涷灱白龇

      “舒城縣市政工程建設項目”支出績效評價結果顯示,該項目績效管理情況較為理想,達到了設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執行。

      (二)存在的問題及原因分析

      我處實施項目未偏離績效目標。

    項目績效評價報告14

      一、基本情況

     。ㄒ唬╉椖扛艣r

      20xx年區財政局及下屬區國有資產監督管理局為保障完成特定的行政工作任務及事業發展目標,年初預算項目支出2,624.76萬元,年中追增項目支出22,438.71萬元,追減項目支出464.83萬元,20xx年度項目經費支出共24,598.64萬元。

     。ǘ╉椖靠冃繕

      1.項目績效總目標

      做好財政收支,加大重點稅源的督促與催繳強化非稅監管,落實收支兩條線。深化財政改革,推行國庫集中支付,保民生,保重點,科學統籌各項財政支出,做好社會保障,建設和諧呈貢。

      2.項目績效階段性目標

      根據《關于批復20xx年部門預算的通知》(呈財行〔20xx〕4號)精神,按照預算批復及項目執行進度,合理、合法、合規地使用財政資金,實現社會效益最大化,社會滿意度最大化。

      二、項目單位績效報告情況

      我局嚴格按照區財政局工作要求,由我局具體業務科室對科室對應的項目進行了自評,對照項目績效目標,定期采集分析項目績效指標數據信息,及時分析項目實施進程、資金撥付與績效目標實現進度,跟蹤監控績效目標運行情況。

      三、績效評價工作情況

     。ㄒ唬┛冃гu價目的

      通過本次項目資金績效自評,可以嚴格規范財政資金的使用效率的穩步提升,避免出現不必要的資金浪費,促進預算績效管理工作的順利開展。

     。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法

      本次績效評價采用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。

     。ㄈ┛冃гu價工作過程

      根據區財政局《關于對績效自評工作的通知》的文件要求,呈貢區財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領導小組,對照《項目支出績效自評指標評分表》認真開展自評工作?冃гu價工作主要如下:

      1.核實數據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經費支出、資產管理等相關材料,對20xx年度部門項目支出數據的準確性與真實性進行核實。

      2.分析匯總。根據收集歸納的評價材料結合部門績效評價指標進行分析評分。

      3.撰寫報告。根據部門開展項目支出績效自評情況形成績效評價自評報告。

      四、績效評價指標分析情況

     。ㄒ唬╉椖抠Y金、實施情況分析

     。1)20xx年度全區國庫集中支付業務經費項目資金年初預算安排250萬元,調減1.89萬元,資金到位率100%,實際使用資金248.11萬元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點方案和相關管理辦法,呈貢區財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業務,根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協議,每年根據銀行代理業務量支付萬分之五手續費,當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬元;支付呈貢區農村信用合作聯社代理資金匯劃手續費為52.62萬元;支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬元,共計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準備,代收代繳罰沒收入手續費5.39萬元,會計核算系統動維服務費3萬元,預訂刊物2.65萬元,購買U盤0.25萬元,最終形成實際支出248.11萬元。

     。2)20xx年度預算績效管理專項經費項目資金年初預算安排46.23萬元,調減0.48萬元,資金到位率100%,實際使用資金45.75萬元。重點評價服務費支出20萬元、事前績效評估服務費支出16.65萬元,開展會計信息質量監督檢查,對1戶政府投融資平臺公司檢查,支出1.6萬元;開展“小金庫”專項整治工作,重點檢查10戶,支出7.5萬元。

     。3)20xx年度財政管理相關系統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬元,調減13.66萬元,資金到位率100%,實際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統服務1.6萬元,公務之家服務費0.24萬元,南天檔案系統維護和整理8.13萬元,信息軟件服務費0.95萬元,公務之家UK及擺渡盤7.05萬元,公務卡電子化系統服務費3.5萬元,票據軟件服務費5.18萬元,電子賣場政采云服務費12萬元,一體化系統運維費4.56萬元。

     。4)20xx年初預算安排金融產業園區企業項目扶持專項資金年初預算安排350萬元,資金到位率100%,實際使用資金350萬元。結合省市有關政策及呈貢實際,對稅務登記在呈貢區的非用地金融產業類項目優質稅源企業,自20xx年至20xx年內以企業發展扶持資金形式給予企業扶持,年形成地方實際經濟貢獻達300萬元以上的(含300萬元),給予形成實際經濟貢獻的40%扶持;年形成地方實際經濟貢獻達700萬元以上的(含700萬元),給予形成實際經濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻7,163,050.84元的50%計算,擬兌現3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業所得稅優惠退稅已享受企業發展資金170,361.41元,實際擬兌現3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻3,453,696.88元的40%計算,擬兌現1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業發展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產業園區企業項目扶持專項資金支付350萬元,不足部分使用結余資金兌現。

     。5)開展全區行政事業單位清產核資工作經費年初預算100萬元,調減88.6萬元,資金到位率100%,實際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚會計師事務所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關及事業單位國有資產清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚會計師事務所清查費用的60%,即11.4萬元。

     。6)20xx年度辦公設備更新經費項目資金安排19.1萬元,調減17.13萬元,資金到位率100%,實際使用資金1.97萬元。采購復印紙1.97萬元,項目資金的使用符合相關財務管理制度和規定,會計核算健全規范,做到了?顚S。

     。7)20xx年房屋出租管理經費項目資金預算安排40萬元,調減15.23萬元,實際使用資金24.77萬元,資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元,撥下可樂社區環境衛生處置補助經費5萬元,與云南建安保安服務公司簽訂安保服務合同支付7.2萬元,落實“愛國衛生7個專項行動”洗手設施及衛生間改造4.11萬元,水電費3.39萬元,訂中國新聞周刊0.1萬元,垃圾分類崗亭0.99萬元。

     。8)三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創孔雀鎮58套商鋪的價值評估項目56.9萬元,實際使用資金56.9萬元,資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協助呈貢區財政局(國資局)對昆明春融房地產開發有限公司、昆明春暉開發建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進行財務及法律盡職調查并出具盡職調查報告。支付中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)云南亞太分所對三家公司財務盡職調查服務費28萬元,支付上海中聯(昆明)律師事務所法律盡職調查服務費28萬元,支付中和資產評估有限公司評估費0.9萬元。

     。9)區城投集團注冊資本金注入推進涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經費預算安排11,000萬元,實際使用資金11,000萬元,資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復工,正在有序建設中,預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復工,正在開展相應施工準備工作,在具備施工條件后,9#地塊計劃180天內完成施工,6#地塊計劃300天內完成施工。

     。10)婦幼保健中心、區司法局、區水務局、區環保局、區教育局、區商投局孵化基地平臺辦公租房經費預算安排714.95萬元,資金到位率100%,實際使用資金714.95萬元,按照租賃合同約定時間支付至出租方,資金已支付完畢。

     。11)2112小古城社區土地租金經費預算安排455.37萬元,資金到位率100%,實際使用資金455.37萬元,已經全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成后,由區城投集團對租地部分的455.372畝進行了生態恢復建設。

     。12)國有企業退休人員社會化管理服務經費上級撥款39.4萬元,資金到位率100%,實際使用資金39.4萬元。根據相關文件精神,國有企業退休人員的接收主體為呈貢區人民政府,按照呈貢區國有企業退休人員的接收人數,已將預撥給我區接收的國有企業退休人員社會化管理補助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用于國有企業退休人員社會化管理工作。

     。13)區屬國有公司集中核算服務費預算安排730萬元,資金到位率100%,實際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業單位的賬務處理及相關決算等工作已經完成,政務管家統一為呈貢區各行政事業單位代理記賬規范統一了呈貢區各行政事業單位的賬務處理及決算工作。

     。14)托管資產管理維護工作經費預算安排62.01萬元,資金到位率100%,實際使用資金62.01萬元,要用于區城投公司日常管理費的'開支,有力的保障了區城投公司的資產管理維護工作,從而推動各項工作有效、有序的進行。

     。15)區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預算安排10,695.13萬元,資金到位率100%,實際使用資金10,695.13萬元,主要用于支付古滇路、60.65號道路,257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區“七縱十橫”骨干路網的重要組成部分,承擔著呈貢區南北向交通聯系和公交主干道的重要作用,項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網絡體系,實現軌道交通四號線接駁體系的構建的重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實服務群眾。有力實證了公司“助推呈貢發展、服務百姓人家”的核心意識;為公司高質量發展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅實的基礎;對完善呈貢區路網,加快呈貢區開發建設具有重要意義。

     。16)增加昆明市呈貢區城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區城投公司日常管理費的開支,如人員工資、購置辦公用品,辦公設備等。有力的保障了區城投公司的日常管理費用的開支,從而推動各項工作有效、有序的進行。

     。ǘ╉椖靠冃闆r分析

      1.項目經濟性分析。

      20xx年,區財政局堅持以財政管理制度改革為中心,穩步有序開展國庫集中支付。一方面,各單位根據預算安排及工作進度進行計劃申請,對預算執行的科學性、單位用款的計劃性起到了積極的促進作用;另一方面,根據預算單位實際支出與人行清算,減少了財政資金庫外沉淀,減輕財政調度資金壓力,提高財政管理的科學化、精細化水平。

      2.項目的效率性分析。

      完成預算績效目標評價工作并形成評價報告;結合評價報告進行了反饋、督促整改及信息公開等工作。

      3.項目的效益性分析。

      有序開展績效管理工作。按市級、區委區政府要求,繼續實施預算績效管理工作年度考核,年初進一步修改完善了預算績效管理考核內容、細化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門預算時將全區所有預算單位整體支出績效目標納入申報范圍,嚴格按程序審核批復各預算單位整體支出績效目標和項目績效目標,減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。

      五、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。

      項目按績效目標正常開展,達到良好的政治、經濟效益。項目自評評分100分。

      六、績效評價結果應用建議

     。ㄒ唬┛茖W合理編制預算,嚴格執行預算

      建議按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中,嚴格按照預算科目支出,避免預算科目間的預算資金調劑,確需調劑的,按規定程序報經批準。

     。ǘ┮幏顿~務處理,提高財務信息質量

      嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定,結合實際情況,科學設置支出科目,規范財務核算,完整披露相關信息。

      七、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

      項目資金預算不夠完整,細化,部分資金未列入預算。建議:

      預算的合理性是行政事業單位內部控制的精髓,應重視部門預算,增強預算控制,充分發揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門加大對預算編制相關工作培訓力度,使預算部門在編制部門預算時能較好地根據單位年度計劃,結合財政部門預算安排情況,科學設定項目經費支出績效目標,提高預算與實際的吻合度。

    項目績效評價報告15

      一、項目基本情況

     。ㄒ唬╉椖勘尘

      建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白,提升社會救助綜合效益,確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月,國務院下發《關于全面建立臨時救助制度的通知》(國發〔20xx〕47號),提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”,要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月,重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署,相繼印發《關于進一步健全臨時救助制度的通知》(渝府發〔20xx〕16號)、《關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發〔20xx〕60號)等文件,進一步明確救助對象分類、規范救助標準、強化救助管理。

      重慶市豐都縣民政局(以下簡稱“項目單位”)作為縣級地方人民政府民政部門,具有“落實社會救助政策、標準,負責臨時救助工作”的職責,在中央和市級文件的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作(以下簡稱“項目”),由內設機構社會救助科負責具體實施。

     。ǘ╉椖扛艣r

      項目主要內容為,對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民,且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境,其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難,開展臨時救助工作。救助對象分為A類(特困人員、孤兒)、B類(城鄉最低生活保障家庭)、C類(家庭人均收入低于城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭)、D類(其他家庭或個人)四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災(傷)害臨時救助、就學困難臨時救助,并按照“個人申請、鄉鎮人民政府(街道辦事處)調查審核、按資金量分級審批”的程序辦理,依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

     。ㄈ╉椖抠Y金投入及使用情況

      根據《重慶市財政局關于提前下達20xx年困難群眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》(渝財社〔20xx〕170號),中央和市級財政共計下達豐都縣20xx年度困難群眾救助補助資金10938、00萬元,其中1738、93萬元用于臨時救助項目支出。截至20xx年底,項目實際支出1603、07萬元,預算執行率92、19%,全部用于豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

     。裕

     。ㄋ模╉椖靠冃繕

      1、年度績效目標及指標

     。1)年度績效目標:20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位,解決困難群眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題,兜住民生底線。

     。2)年度績效指標

     、傩Ч笜耍鹤龅綉刂、應救就救。

     、跐M意度指標:受益群眾滿意80%以上。

      2、績效指標實現情況

     、傩Ч笜藢崿F情況:已做到應助必助、應救就救。

     、跐M意度指標實現情況:受益群眾滿意度達99、63%。

      二、績效評價工作情況

     。ㄒ唬╉椖吭u價依據

      1、《中華人民共和國預算法》(20xx年修訂)

      2、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)

      3、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)

      4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法(試行)》(渝財績〔20xx〕19號)

      5、國務院《關于全面建立臨時救助制度的通知》(國發〔20xx〕47號)

      6、重慶市政府《關于進一步健全臨時救助制度的通知》(渝府發〔20xx〕16號)

      7、《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發〔20xx〕60號)

      8、關于印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(豐委辦發〔20xx〕32號)

      9、《關于進一步完善臨時救助工作的通知》(豐都民政發〔20xx〕36號)

      10、《關于進一步加強臨時救助工作的通知》(豐都民政發〔20xx〕31號)

      11、關于印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知(豐都民政發〔20xx〕3號)

      12、《關于20xx年度民政工作推進完成情況的報告》(豐都民政文〔20xx〕37號)

      11、項目支出績效目標申報表

      12、項目預算執行和績效運行監控情況表

      13、項目業務及財務管理辦法

      14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

      15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

     。ǘ┛冃гu價目的、對象和內容

      1.績效評價目的

      通過本次績效評價,分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性,梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規范性、合理性和匹配性,綜合分析并總結歸納項目實施過程中存在的問題,為主管部門改進工作提供決策建議和依據,促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念,提高科學決策水平,規范項目管理,保證項目資金使用的規范性、安全性。

      2.評價范圍和內容

      本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目,涉及財政資金1738、93萬元。

     。ㄈ┛冃гu價指標體系、評價方法及評價樣本確定

      1.績效評價指標體系

      根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法(試行)》(渝財績〔20xx〕19號)文件精神,結合項目特點、產出及效益具體情況,評價工作組細化形成項目績效評價指標體系,詳見附件1。

      評價指標體系總分值為100分,其中投入10分,管理20分,產出40分,效果30分。本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,根據評價指標得分,確定評價項目的績效等級,優(得分≧90)、良(90>得分≧80)、中(80>得分≧60)、差(得分<60)五個檔次。

      2.評價方法及評價樣本確定

      本次績效評價采用現場調查的方式對豐都縣20xx年度臨時救助項目的產出、效果進行評價,產出方面主要了解救助資金發放及時率、救助對象分類準確率、醫療困難臨時救助時效準確率等,效果方面主要了解救助后群眾基本生活保障程度、救助資金匹配度、救助政策知曉率等,調查問卷詳見附件2。

      工作組對許明、十直、仁沙、樹人、高家、太平、三合街道、龍河、雙路、興義10個鎮鄉街,每個鄉鎮隨機抽取20戶進行調查,實際發放調查問卷200份、回收有效樣本200份,F場調查名單詳見附件3。

     。ㄋ模┛冃гu價工作過程

      本次績效評價工作從20xx年7月下旬啟動,至同年9月上旬結束,共經歷前期準備、組織實施、分析評價三個階段。

      1.前期準備階段

     。1)成立績效評價工作組,對工作組人員進行培訓

      7月15日,第三方機構組建由項目經理、項目助理等多層級人員構成的評價工作組,并對相關人員開展工作流程、工作守則、保密措施等方面的'培訓。

     。2)組織收集項目相關評價材料

      7月15日至20日,工作組組織收集項目相關評價材料,通過梳理、分析提交的材料,找出績效評價關鍵點、重點,為下一步績效評價的實施打好基礎。

     。3)根據項目特點制訂評價工作方案,設計訪談提綱、問卷調查表

      7月22日至8月4日,工作組制定評價工作方案,包含項目概況、評價思路、評價組織實施、指標體系設計、訪談及問卷調查等內容,并報區財政局審定。根據區財政局的反饋意見,工作組進行修改和完善,形成績效評價工作方案定稿。

      2.組織實施階段

     。1)組織現場調查

      8月13日至22日,工作組至許明寺鎮、十直鎮、仁沙鎮、樹人鎮、高家鎮、太平鎮、三合街道、龍河鎮、雙路鎮、興義鎮10個鎮、鄉、街道開展實地調查工作,每個鎮、鄉、街道隨機抽取20戶、共計200戶進行現場訪談及問卷調查,具體了解救助精準性、發放及時性等情況,以及救助管理工作中存在的問題等內容。

      11月4日至5日,針對太平壩鄉、十直鎮、許明寺鎮特殊問題,工作組還開展了抽樣調查工作,共計抽查140戶,其中太平壩鄉45戶、十直鎮60戶、許明寺鎮35戶。

     。2)撰寫績效評價報告,初步形成評價結論

      8月23至9月12日,根據項目單位提交資料、問卷調查結果,工作組撰寫績效評價報告,形成初步評價結果。

      3.分析評價階段

     。1)評價結論征求意見,修改后形成最終評價結論

      9月18日,工作組按照規定將績效評價報告報縣財政局進行審核,報告經審核并征求縣民政局意見,修改完善后形成正式績效評價報告。

     。2)項目驗收,建立績效評價檔案

      評價成果材料經確認、評價工作結束后,績效評價工作組提交工作底稿和評價報告有關資料,建立績效評價檔案,并移交縣財政局。

      三、績效評價指標分析情況

     。ㄒ唬╉椖客度肭闆r分析

      1.專項資金落實情況分析

     。1)資金到位率

      20xx年度,項目預算安排資金1738、93萬元,實際到位資金1738、93萬元,資金到位率100%。該指標分值5分,得5分。

     。2)資金使用率

      20xx年度,項目實際到位資金1738、93萬元。截至20xx年底,項目實際支出1603、07萬元,資金使用率為92、19%。該指標分值5分,得4、61分。

     。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

      1.專項資金管理情況分析

     。1)財務管理制度健全性

      為貫徹落實市級文件精神,豐都縣民政局印發《關于進一步完善臨時救助工作的通知》(豐都民政發〔20xx〕36號)。該文件中明確了臨時救助對象類型、臨時救助標準,以及審批流程、分級施救機制等內容,對于臨時救助資金管理具有一定指導作用。該指標分值5分,得5分。

     。2)資金使用合規性

      臨時救助資金的申請,按照“個人申請、鄉鎮人民政府(街道辦事處)調查審核、縣民政部門審批”的程序辦理;臨時救助資金的審批,小額救助金由各鄉鎮、街道審批,大額臨時救助金(20xx元以上)報縣民政局審批;臨時救助資金的發放,嚴格執行經辦人、科室負責人、科室分管領導、財務分管領導、主要領導逐級審批簽字手續,并委托銀行代發。項目資金撥付具有完整的審批程序和手續,且預算執行規范、支出內容合規,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,符合財務管理制度的規定。該指標分值10分,得10分。

     。3)財務監控有效性

      根據項目資料,項目主要采取以下措施進行財務監控及監督:一是每年度采取現場檢查的形式對各鄉鎮、街道的臨時救助工作進行監督管理,對于現場檢查發現的問題要求各鄉鎮、街道及時進行整改;二是組織各鄉鎮、街道對民政資金使用情況開展內部監督檢查,審查臨時救助程序規范性、救助對象準確性以及救助資金收支節余情況等內容;三是各鄉鎮、街道的臨時救助資金明細公示公開,救助資金的合規性受村民群眾的監督。但評價認為,豐都縣臨時救助資金的審批專家庫尚未建立健全,未完全響應《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發〔20xx〕60號)文件的要求,且黨代表、人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成,臨時救助資金集體審批制度仍有待完善。該指標分值5分,得4分。

     。ㄈ╉椖慨a出情況分析

      1.產出數量分析

     。1)救助完成率

      20xx年度內計劃完成臨時救助2602人,實際完成臨時救助的人數為8662人1,救助計劃完成率為332、90%。該指標分值10分,得10分。

      2.產出時效分析

     。1)救助資金發放及時率

      根據現場調查結果,反饋“及時”的樣本量為160個,反饋“較及時”的樣本量為26個,調查樣本總量為200個。根據計算公式,救助資金發放及時率=(160+26x75%)/200x100%=89、75%。該指標分值10分,得8、98分。

      3.產出質量分析

     。1)救助對象準確性

      工作組在太平壩鄉、許明寺鎮、十直鎮抽樣調查發現,部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題,反映鄉鎮民政部門對小額(20xx元以下)救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查共計發現11例問題(詳見表2),占調查樣本總量140個的比重為7、86%。該指標分值5分,得4、61分。

     。2)醫療困難臨時救助時效準確率

      根據現場調查結果,1年內因重特大疾病或慢性病致貧的樣本量為129個,醫療困難救助調查的樣本總量為147個。根據計算公式,醫療困難臨時救助時效準確率=129/147x100%=87、76%。該指標分值5分,得4、39分。

      4.產出成本分析

     。1)救助成本達標率

      根據現場調查結果,調查樣本發放救助資金均符合標準,未超過市級文件規定的資助上限。根據計算公式,救助成本達標率=9908/9908x100%=100%。該指標分值10分,得10分。

     。ㄋ模╉椖啃Ч闆r分析

      1.社會效益分析

     。1)救助后群眾基本生活保障率

      根據現場調查結果,反饋“基本生活可保障”樣本量為75個,反饋“依靠其他社會救助體系基本生活可保障”樣本量為109個,調查樣本總量為200個。根據計算公式,救助后群眾基本生活保障率=(75+109x75%)/200x100%=78、38%。該指標分值10分,得7、84分。

     。2)救助政策知曉率

      根據現場調查結果,反饋“了解政策并能熟練應用”樣本量為90個,反饋“了解政策但部分內容不清楚”樣本量為105個,調查樣本總量為200個。根據計算公式,救助政策知曉率=(90+105x75%)/200x100%=84、38%。該指標分值5分,得4、22分。

      2.可持續影響分析

     。1)臨時救助協同機制

      根據已提供資料,20xx年度臨時救助機制已與最低生活保障、特困人員供養、支出型貧困等其他救助政策建立有機聯系,形成“低保;、特困補短板、臨時救助解急難”的局面,相關機制運行良好。該指標分值3分,得3分。

     。2)臨時救助信息管理系統運行效率

      項目單位依托重慶民政社會救助平臺開展臨時救助網上申請、審批工作,平臺具備審查受理、評議公示、鄉鎮審核、鄉鎮公示、綜合查詢、審查跟蹤等功能,可實現受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況信息化管理,臨時救助信息管理系統實際運行效率較好。該指標分值2分,得2分。

      3.社會公眾或服務對象滿意度

     。1)救助對象滿意度

      根據現場調查結果,反饋“很滿意”樣本量為197個,反饋“基本滿意”樣本量為3個,調查樣本總量為200個。根據計算公式,救助對象滿意度=(197+3x75%)/200x100%=99、63%。該指標分值10分,得10分。

     。ㄎ澹┰u價結論

      重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目績效評價得分93、65分,評價等級為“優”。一級指標具體得分情況詳見下表:(略)

      四、項目全過程管理情況及評價

      績效目標設置方面,申報階段,項目根據預算績效管理的相關要求填寫了《項目支出績效申報表》,確定當年績效目標為“將臨時救助資金按月及時足額發放到位,解決困難群眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題,兜住民生底線”,并設置了總救助人數、資金按規定時間發放、年度總成本、應助必助、受益群眾滿意度等績效指標?冃н\行監控方面,執行階段,項目對資金預算執行、績效目標實現程度進行“雙監控”。監控結果顯示,項目的預算執行率、績效指標完成率均達70%以上?冃ё栽u及公開方面,總結階段,項目將年度執行情況及績效情況,與年初確定的績效目標及指標進行比對,確定目標值完成比例,自評結果顯示完成情況良好。同時,項目單位根據績效自評指標體系,對項目投入、過程、產出、效益等方面內容進行打分,自評得分98分,并按要求在民政局官網主動公示公開。綜上,項目總體預算績效管理情況良好,全過程管理有效。

      五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

     。ㄒ唬┲饕涷灱白龇

      1、落實臨時救助分級施救

      按照“政府主導,分類施救,屬地管理,分級負責”的原則,建立以鄉鎮人民政府(街道辦事處)為基礎、縣民政局為主體、社會參與為補充的臨時救助分級審批機制。小額臨時救助審批權下放至鄉鎮人民政府(街道辦事處),有效提高了臨時救助審批效率。

      2、充分利用現有信息化手段

      項目單位充分利用信息化手段,依托重慶市民政綜合業務管理平臺,對受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況進行信息化管理,做到了申請要素齊,審批手續全,救助情況清,數據統計準。

     。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析

      通過此次評價,評價工作組認為本項目存在如下問題:

      1、臨時救助資金集體審批制度有待完善

      評價認為,項目單位采取了現場檢查、內部自查、公示公開等手段對各鄉鎮、街道臨時救助工作進行監管,但臨時救助資金的集體審批制度仍有待完善,未完全響應《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發〔20xx〕60號)文件的要求。臨時救助資金審批專家庫尚未建立健全,黨代表、人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成。

      2、小額救助資金審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻

      根據太平壩鄉、許明寺鎮、十直鎮抽樣調查結果,部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題,反映鄉鎮民政部門對小額(20xx元以下)救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查共計發現11例問題,占調查樣本總量140個的比重為7、86%。

      3、政策宣傳力度、深度可進一步提升

      根據現場調查結果,對于臨時救助政策知曉程度,本次抽查的200戶樣本中,有105戶反饋“了解政策但部分內容不清楚”,占比52、50%,反映臨時救助政策宣傳工作仍有進步空間,在政策內容、政策解讀等方面的宣傳工作力度及深度可進一步提升。

      六、有關建議

      針對本次評價發現的問題,評價工作組結合本項目實際情況,提出相關建議:

     。ㄒ唬┩貙捝鐣O督渠道,完善救助資金公示公開制度

      一是引入人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批,提高審批專業性、回應社會關切;二是嚴格執行社會救助申請、審核、審批的公示、公開程序,促進救助資金公開化、透明化,落實救助資金社會化發放;三是加強臨時救助輿情監測預警,鼓勵社會組織和公眾積極參與監督,充分發揮社會監督的重要作用。

     。ǘ┘訌娚鐣戎O督檢查,強化對鄉鎮、街道的工作指導

      一是督促鄉鎮、街道在日常臨時救助工作中,注重提高救助的規范性、精準性,嚴格執行申請、受理、審核、審批程序,積極利用培訓、檢查等手段強化對鄉鎮、街道的工作指導;二是提高資金監管力度,利用審批資料抽查、救助對象調查等多種監控手段,提高財務監控檢查頻次,重點檢查鄉鎮、街道在社會救助資金保障、撥付、發放、使用等方面工作情況;三是利用信息化手段提升監管效能,通過線上監測與線下監管相結合的方式,加大對社會救助資金發放中虛報冒領、截留私分、貪污挪用、吃拿卡要等問題的查處力度。

     。ㄈ┘哟笈R時救助政策宣傳力度

      一是梳理匯編臨時救助政策,將政策內容采取通俗易懂的形式編寫形成海報、手冊等宣傳載體;二是持續利用宣講會、廣播、電視和新媒體等宣傳渠道,廣泛宣傳臨時救助以及其他社會救助政策內容,引導公眾關注、參與臨時救助工作;三是加強臨時救助工作力量建設,支持和引導公益慈善組織、企事業單位和志愿者在臨時救助工作中積極作為。

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