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    時間:2024-06-05 08:51:17 銷售 我要投稿

    銷售管理制度【經典15篇】

      現如今,人們運用到制度的場合不斷增多,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。大家知道制度的格式嗎?以下是小編為大家整理的銷售管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    銷售管理制度【經典15篇】

    銷售管理制度1

      總則

      第一條本制度為建立深圳市精匯川電氣有限公司營銷體系而制定。

      第二條本公司作為變頻技術及相關電力自動化的專業公司,為廣大業主提供專業服務,引入現代市場營銷觀念,圍繞“提供專業服務、滿足客戶需求、創造員工價值”來開展市場營銷工作。

      第三條根據本公司所在行業特點,營銷體系的核心是建立和維護公司的客戶關系網絡,提升公司在行業內的形象。

      第四條市場營銷職能是:制定深圳市精匯川電氣有限公司市場規劃及營銷策略,樹立深圳市精匯川電氣有限公司企業形象,增進客戶對精匯川公司的認知,提高市場競爭力,完成年度銷售計劃,促進公司經營業績提升。

      第五條市場營銷工作由銷售部在銷售總監的領導下組織開展。主要人員包括銷售總監、銷售經理、市場專員和業務員,并在必要時發展客戶經理。

      第六條市場工作內容包括:制定市場工作計劃,負責公司市場信息的搜集整理和分析、策略地區市場推廣工作和公司品牌推廣,客戶關系管理、根據市場動態制定價格政策草案。

      第七條銷售工作內容包括:搜集市場信息,制定銷售工作計劃,競標前的公關活動、負責競標工作、協助安裝調試過程中的關系協調以及負責貨款的回收。

      第八條公司鼓勵全體員工為營銷工作積極提供信息,牽線搭橋。

      第九條公司營銷信息實行保密原則?蛻魴n案、客戶信用評級、市場分析報告、客戶情況分析報告都屬于公司機密。任何人不得越權查詢;知情者不得透露給無關人員。

      第二章市場工作制度

      第一條市場工作的目標:

     。1)深入分析公司所有業務線的市場情況,供公司領導和相關人員使用;

     。2)維系公司客戶關系網絡;

     。3)通過電話、網絡對新客戶和休眠客戶進行市場接觸,為一線銷售提供導向支持。

     。4)樹立和提升公司在行業中的形象。

      第二條公司市場工作由市場專員在銷售總監的領導下組織開展。

      第三條公司市場信息主要包括以下幾類:

     。1)國家整體政治經濟形勢,國家對電氣自動化和節能減排的方針、政策。

     。2)國內外同行業調查分析、預測和情報資料,行業發展趨勢。

     。3)在一線銷售的協助下,收集、整理競爭對手的情況,包括競爭對手的基本情況、主要決策人情況、技術裝備情況、人員、管理水平等等;

     。4)業主(包括企事業單位、各種有電氣自動化需求的終端用戶)的各種信息,包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。

     。5)客戶(經銷商)的各種信息,包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。

      第四條市場信息來源主要有:

     。1)市場專員通過各種公開媒體、網絡、報刊雜志、各種關系或組織各種調查活動搜集獲得;

     。2)業務員在銷售工作過程中,有責任搜集市場信息,并匯總在《周客戶推進表》中。

     。3)公司其他人員反饋。

      第五條公司市場專員根據公司所搜集匯總的信息進行整理分析,每半年定期做出市場分析報告,送銷售總監、總經理。如市場出現重大變化,則隨時向銷售總監報告。

      第六條公司每年年初確定市場策略地區,市場專員組織有準備的市場推廣活動。

      第七條市場推廣工作的形式包括:

      根據公司目前市場開拓情況,有針對性的開展以下工作:

     。1)組織參加或贊助地區性電氣自動化行業技術討論、設備展示會、展覽會等;

     。2)加大網站宣傳的力度,充實網站內容;

      第八條年度市場推廣計劃的內容包括:

     。1)公司本年度擬開展的各種市場推廣活動,以及在各種活動上的人員、資金、時間安排;

     。2)公司本年度各地區(包括策略地區)擬開展各種市場推廣活動,以及在各種活動上的人員、資金、時間安排。

      第九條市場推廣工作計劃制定的程序

     。1)市場專員在每年度末提出下年度市場推廣工作計劃,在每季度末提交執行結果報告和對下季度市場推廣工作計劃的調整。

     。2)銷售總監對市場專員提交的市場推廣工作計劃審核,制定出全公司的市場推廣工作計劃草案,向總經理辦公會提交。

     。3)市場工作計劃經總經理辦公會討論通過后,由總經理審批并交由銷售總監執行。

      第十條每年年底市場專員開展市場活動有效性調查,提交市場活動有效性分析報告。

      第十一條市場信息、市場調查和市場分析報告屬于公司機密范圍,任何人不得越權查詢;知情者不得透露給無關人員。違者經調查確認無誤后,從重處罰。

      第三章客戶管理制度

      第一條做好客戶管理工作,對于維護公司形象、促進業績增長意義重大。

      第二條本制度所指客戶主要包括企事業單位、各種電氣產品經銷商等有電氣自動化設備需求的各種項目。

      第三條客戶管理工作主要由市場專員負責組織。

      第四條客戶管理工作內容主要包括客戶檔案管理和客戶信用管理。

      第五條客戶信息搜集是客戶檔案管理和客戶信用管理的基礎,也是確?蛻艄芾碛行缘闹匾ぷ。信息來源見第二章第四條。

      第六條客戶檔案管理

     。1)客戶檔案資料包括:客戶的名稱、主要股東占股比例、地址、電話、客戶特征、客戶的業務狀況;客戶購買決策人或影響決策人的姓名、性別、年齡、學歷、聯系電話、住址、性格愛好、家庭狀況及其他一切能獲得的、有助于公司有針對性的開展公關活動的資料。

     。2)客戶檔案資料是公司開展各種市場活動、公關活動的基礎,所有與客戶接觸的人員都應注意搜集。

     。3)客戶檔案資料屬于公司的機密,不允許對外泄露,以免直接或間接地被競爭對手獲知。

     。4)一旦發現有對外泄露客戶檔案資料行為的員工,公司立即予以解聘。

      第七條客戶檔案管理方法

     。1)建立客戶檔案卡。

      客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎資料,可以采用市場調查和客戶拜訪時整理匯總、請客戶填寫客戶資料表、委托專業調查機構進行專項調查三種方式經匯總整理填入。

     。2)客戶檔案管理應保持動態性。

      根據客戶情況的變化,市場專員需要不斷更新調整,對客戶的變化進行跟蹤記錄。

      第八條客戶檔案的查詢與利用

     。1)客戶檔案屬于公司機密,任何人未經授權不得查詢,不得復印,或者以其他形式帶出公司。

     。2)客戶檔案查詢權限僅限于公司董事、總經理、銷售總監、市場專員。

     。3)其他人員如因工作需要,查詢了解相應客戶信息則需經銷售總監批準。

      第九條客戶信用管理采取信用分級管理。

      第十條客戶信用管理工作主要包括:客戶信用調查和客戶信用評級。

      第十一條客戶信用調查方法

     。1)銷售一線可以通過明訪和暗訪相結合的方式拜訪與客戶有聯系的管理部門和相關利益單位,獲取客戶信用相關信息。

     。2)市場專員可以通過公開或不公開的渠道搜集如各種媒體、各種報刊雜志等與客戶信用有關

      的信息。

      第十二條銷售部市場專員通過第十一條各種方法進行匯總分析后,分析結果交銷售總監,并備案。

      第十三條銷售總監負責審核,提出客戶的信用評級,根據銷售額大小,確定客戶的信用額度,上報總經理審批確定客戶的信用等級和信用額度。

      第十四條市場專員負責將客戶的信用等級和信用額度記入客戶檔案。

      第十五條銷售人員由公司統一辦理手機卡,手機號碼屬于公司所有,銷售人員請假超過2周,手機卡交由部門領導保管。

      第四章銷售工作制度

      第一條銷售工作的目標:

     。1)跟蹤客戶、項目信息,明確相關客戶需求和相關情況;

     。2)確定客戶策略及全過程競標,獲取競標成功;

     。3)項目安裝調試期間協助解決關系協調問題;

     。4)貨款的回收。

      第二條公司銷售工作由銷售總監在公司總經理授權范圍內組織開展。

      第三條銷售部業務員對外名片印制為“銷售經理”,銷售經理對外名片印制為“大區經理”,在銷售部授權范圍內開展公司銷售工作。

      第四條銷售部業務員按照客戶進行分工。

      第五條銷售工作采用目標管理。每年明確制定公司的銷售預測和銷售預算作為年度銷售部的目標,將目標自上而下層層分解、制定措施、加強控制和嚴格考核。

      第六條年度銷售目標制定依據:

     。1)國家方針政策、政治經濟形勢。主要是指本行業內部的政策,目標客戶層面的政策和經濟形勢;

     。2)本公司中長期發展規劃、業務線、策略地區發展計劃、管理計劃、人力資源發展規劃;

     。3)市場的調查分析、預測和情報信息資料;

     。4)公司實際能力和現有水平;

     。5)上年度公司銷售目標中遺留的問題;

     。6)投資人對本年度銷售目標的期望。

      第七條銷售計劃制定程序:

     。1)每財年結束之前,總經理辦公會確定下一年“年度銷售工作總方針”。

     。2)每財年結束之前,銷售部部門內研討本年度業務形勢、預測下年度銷售目標,業務員作出下一年度銷售預測分析報告,內容包括下一年度策略地區、重點客戶、重點營銷措施以及與對手的競爭方法。

     。4)銷售總監根據銷售預測分析報告,審核各業務員銷售預算。

     。5)每半年,銷售總監負責組織本部門人員做半年銷售差異分析和計劃調整建議,經總經理辦公會討論通過后下達年度銷售調整計劃。

      第八條業務員銷售預測方法:

     。1)制定銷售預測時,要充分考慮“年度銷售工作總方針”。

     。2)業務員首先對自己責任區域內和主要產品的客戶意向進行調查;

     。3)通過分析,對于客戶意向可能轉變成公司業務量的最高、最低、最可能的數量和概率進行

      估算;

     。5)加權平均值作為最終的銷售預測值。

      第九條業績責任額:

     。1)每年年底,以“年度銷售工作總方針”為指導,對業務員報告上來的銷售預測值由銷售總監進行修正整合。

     。2)確定各業務員下一年度的業績責任額,將各個地區的責任額統計稱為“全公司年度銷售業績責任額”,將全公司銷售責任額和各地區業績責任額報請總經理批準。銷售總監對全公司年度銷售責任額負責,各業務員對各地區業績責任額負責。

     。3)每年在年終銷售會議上宣布下年度各地區責任額和全公司責任額。

      第十條業務員對客戶的拜訪:

     。1)客戶是我們的衣食父母,同時也是生意合作伙伴。

     。2)業務員要重視與客戶的合作,注意拜訪態度,不可以盛氣凌人,也不可卑躬屈膝,更不可以接受業主付費的各種饋贈和吃飯、娛樂等消費。

     。3)在各種節假日、及各種紀念日給客戶以問候。

     。ǎ矗┳⒁獗J乇竟緳C密,巧妙回答客戶的提問。

      第十一條深圳市精匯川電氣有限公司議標業務處理流程:

     。1)在獲知客戶在有購買意向時,由銷售總監確定談判主導人和參與人;

     。2)談判主導人組織議標文件撰寫工作和談判工作;

     。3)談判主導人在商務談判結束后,依據授權范圍與客戶簽定合同;若超出授權范圍,則報銷售總監決定。

      第十二條議標的價格由談判主導人根據商務談判的具體情況在授權范圍內確定;對超出范圍的,需請示銷售總監決定。

      第十三條深圳市精匯川電氣有限公司投標業務處理流程為:

     。1)銷售部在項目推進到投標階段或者獲知客戶有招標意向時,由銷售總監確定是否參加投標。確定參加投標時,由銷售部購買招標文件。

     。2)銷售部業務員根據自己的經驗判斷,撰寫投標分析備忘錄,提交銷售總監。

     。3)銷售總監組織召開投標研討會,市場專員負責組織編制投標文件,業務員參予投標文件編制。

     。4)銷售總監負責對投標文件進行審核,主要審核投標文件是否已響應招標文件的全部要求以及文件是否齊備

     。5)按招標文件規定的封標形式封好投標文件;確保人員和投標文件提前到達交標會議地點;按招標文件規定的時間、地點、交標形式遞交投標文件。

     。6)在得到中標通知后,銷售總監授權業務員與客戶簽訂合同。

      第十四條公司市場營銷工作以銷售部例會形式來實行管理,銷售部例會的目的是總結前階段工作、計劃下一步工作,為了發現問題、研究問題和探討解決問題的方法。

      第十五條銷售部例會不能“會而不議、議而不決”,會議必須集中在一起討論問題,最終拿出解決問題的辦法。

      第十六條銷售部季度例會

     。1)時間:每季度結束后15天左右召開。

     。2)參加人:銷售部全體人員、財務部經理、采購部經理以及總經理。

     。3)會議議程:提前15天將會議議程發給各參會人員。

     。4)主要內容:

      第一、三季度例會:總結市場營銷工作完成情況,總結預算執行情況,總結應收帳款回收情況;

      半年度季度例會:討論修改預算,總結上半年市場營銷工作完成情況,總結上半年應收帳款回收情況。

      第四季度例會:總結市場營銷工作完成情況,總結預算執行情況,總結應收帳款回收情況。宣布下年度的銷售任務安排。

      第十七條銷售部每周工作匯報:

     。1)銷售部業務員需按時完成每周的周客戶推進表,在周五晚上9:00以前以電子郵件形式匯總給市場專員。

     。2)市場專員在下周一上午12:00前電子郵件形式報告到銷售總監。

      第十八條銷售部月例會討論內容:

     。1)每月銷售業績目標管理表:總結銷售業績的達成率;

     。2)客戶銷售業績進度管理表:追蹤各個客戶的整體銷售進度,對于沒有進展的客戶尋找問題所在,指導確定下月的重點客戶。

     。3)市場進度:對于本月的市場推廣活動進行總結,總結經驗教訓,并對于下月可能的`市場推廣活動作出安排,包括參加人員、事件、時間、接待客戶、所要達成的主要目的。

     。4)重點應收帳款追蹤:對于月初安排的需要催收的貨款,詢問業務員是否行動以及行動的效果如何。

     。5)銷售部費用控制表:討論預算與實際花費的比較,對于本月超過預算的個人和事件提出警示,拿出在下個月的節約方案。

      第十九條銷售部月例會的要求:

     。1)每月一次,參加人員為銷售部全體成員。

      時間可以安排在每月最后一周的周五下午、周六上午、或順延下周周一上午。

     。2)在會議之前,銷售總監需檢查業務員每月工作計劃和總結表、客戶銷售進度管理表、業務

      員應收賬款回收計劃表、本月應收賬款回收月報表和個人費用控制報告單,尋找本月銷售業績進度的得失,明確下月重點客戶、下月重點催收帳款、下月主要市場活動。

     。3)市場專員對會議內容進行記錄,并且在下周一上午12:00前電子郵件形式報告到銷售總監。第二十條銷售人員私單處理

      私單定義:在未有公司書面背書的情況下,以非公司的名義和客戶談判、簽訂、出售以及維修公司經營范圍內的變頻器、PLC、伺服、配電柜等電氣自動化產品的個人行為。

      處理辦法:一經公司發現視情節嚴重處以扣除3個月工資到開除的相關處罰,處罰決定由銷售總監根據事件性質批復。

      第二十一條發貨要求

      貨物出廠需有出庫單,出庫單必須含有客戶名稱、聯系電話、價格等相關信息,否則不予發貨。遇特殊情況無法機打出庫單,須用手寫單暫代。發貨必須由銷售人員簽字確認,如果需要代簽須注明所代簽人姓名。出庫單三個工作日內必須交到財務進行核算,否則該單不予核算提成。

      第五章市場營銷費用管理制度

      第一條銷售部費用是銷售部為完成公司的市場營銷工作而必須支出的各項費用,主要包括市場費用和銷售費用。

      第二條市場費用包括個人費用和市場費用。

     。1)個人費用是指市場專員為開展市場工作的必須發生的差旅費、通訊費等。

     。2)市場費用是指公司為進行企業形象推廣、業務推廣(包括宣傳資料,樣機、試用以及協助經銷商進行市場推廣等)的各種市場活動的費用。

      加強對市場費用的管理,使市場活動更好的為公司戰略服務,為公司客戶服務工作服務。

      第三條銷售費用是指銷售部為保證地區的銷售業務正常開展而必須支出的費用,主要包括個人費用、地區銷售費用。

     。1)個人費用主要是指業務員的差旅費、交通費、通訊費、郵寄費。

      個人費用按級別進行費用控制:

      業務員:住宿標準為80元/天,誤餐補貼為40元/天

      銷售經理:住宿標準為100元/天,誤餐補貼為50元/天

      銷售總監:住宿標準為120元/天,誤餐補貼為60元/天

     。2)地區銷售費用是指業務員為開展客戶推進工作必須發生的零星花費,包括與客戶共進工作餐、帶給客戶的小禮品等。

      第四條銷售部市場費用的預算

     。1)個人費用的預算:由銷售部每年12月15日以前充分考慮銷售部每個人的出差情況,按照差旅費、通訊費、交通費等項目預算到人、到月,并由銷售總監審核匯總;財務部于每年12月25日以前根據財務要求進行預算。

     。2)市場費用的預算:每年12月15日以前,銷售部根據銷售計劃,征集業務員意見和建議,制定市場費用預算,每種活動可單獨按項目進行預算;財務部于每年12月25日以前根據財務要求進行預算。

     。3)總經理審批由銷售總監提交的預算草案和由財務部制定的預算草案交財務部執行。

     。4)每年的銷售部第二季度例會會議前,財務部經理和銷售總監協商調整市場費用預算,經總經理批準后,宣布調整后的預算。

      第五條各種銷售費用的預算:

     。1)個人費用的預算:由業務員每年12月15日底以前充分考慮本部人員的銷售任務和出差情況,預算到人、到月、到每一費用項目(差旅費、交通費、通訊費),并由銷售總監審

      核匯總;財務部于每年12月25日以前根據財務要求進行整體預算。

     。2)銷售人員在談報價時應把運費、后續可能出現的售后人工費考慮到報價里。

     。3)售后產生新的人工服務費用,如果是產品問題,公司承擔;如果是售后服務問題,自己承擔。

     。4)銷售費用的預算:由業務員每年12月15日以前根據銷售任務、公司政策制定銷售費用預算,并預算到人(實際由部門掌握)到季度,并由銷售總監審核匯總;財務部于每年

     。保苍拢玻等找郧案鶕攧找筮M行整體預算。

     。5)總經理審批由銷售總監提交的預算草案和由財務部制定的預算草案,交財務部執行。

     。6)每年的銷售部第二季度例會會議前,財務部經理和銷售總監協商調整銷售費用預算,經總經理批準后,宣布調整后的預算。

      第六條個人費用的支出和報銷

     。1)個人費用中的通訊費、銀行手續費、市內交通費按標準執行。

     。2)差旅費的使用采取先申請后花費的制度。

     。3)市場專員、業務員和銷售經理的差旅費報銷,由銷售總監審批。

     。4)銷售總監的差旅費,向總經理提出申請。銷售總監的差旅費報銷由總經理審批。

      第七條費用控制制度

     。1)各部門的實際花費原則上不允許超過預算費用。

     。2)個人費用和各地區銷售費的按季度進行控制,對控制情況的考核按照控制預算人的考核周期進行考核。

     。3)公司現階段采取同行業通用提成制度,銷售費用采取公司先預支,在每個季度進行提成結算的時候進行扣除。

      (4)銷售人員費用預支,按照不超過本月工資的60%進行借支,自帶車銷售人員,在此基礎上上浮1000元整。

     。4)自帶車銷售人員,根據所分配區域以及車輛情況,給予500-1000的相應補助,具體金額由銷售總監根據實際情況批復。補助在每月工資中體現。

      第六章營銷人員管理制度

      第一條本公司的營銷人員包括銷售總監、市場專員和業務員、銷售經理以及客戶經理。

      第二條客戶經理是指由公司根據競標工作需要予以委任的地區銷售人員,客戶經理的主要任務是幫助公司競標以達成銷售業績,為公司開展市場營銷工作提供信息支持。

      第三條客戶經理的聘任和解聘均由銷售總監確定并報人力資源部備案。

      第四條客戶經理的任職資格:

     。1)熟悉客戶的關系和招標程序;

     。2)了解公司業務;

     。3)認可公司企業文化。

      第五條銷售總監和銷售經理以及業務員的考核辦法及考核指標參見《精匯川電氣有限公司崗位職責與績效工資》

      第六條營銷人員的工資結構

     。1)市場專員的工資結構同公司總部員工,年收入 = (基本工資+ 崗位工資)×12 + 季度績效獎金 +年度績效獎金(2)銷售總監和銷售經理以及業務員的工資結構為:

      年收入 = (基本工資+ 崗位工資)×12 + 提成工資

      其中基本工資、崗位工資、季度績效獎金和年度績效獎金見《精匯川電氣有限公司崗位職責與績效工資》。

     。3)客戶經理的工資結構由公司與備選客戶經理協商確定,可以考慮以下兩種方式之一:年收入 = 提成工資

      年收入 = 底薪 + 提成工資

     。4)提成工資按照客戶分類

      a.銷售人員所開發的新客戶提成比例為利潤總額50%

      b.公司有過成交記錄,但由于維護不善進入銷售冬眠,經銷售人員二次開發重新產生購買

      的客戶,公司提供的沒有成交記錄的購買信息,按照新客戶開發提成比例的80%執行。

      c.公司給予銷售人員進行維護的穩定、有效客戶,按照新客戶開發提成比例的60%執行。

      d.售后、維修和其它改裝安裝等產生的銷售訂單,按照上述標準的80%進行提成,不計入

      工資統計。

     。5)銷售成本的確定

      精匯川產品按照公司統一面價進行核算,根據合同和公司認可的協議。

      72小時收回貨款(以發貨時間為準)。成本=面價X0.26

      超過3個工作日的15個工作日內收回貨款,成本=面價X0.27

      超過15個工作日收回貨款,成本=面價X0.31

      時間確認以出庫單上日期加一個工作日為基準

      其它需外購產品按照以上原則同步進行

     。6)銷售人員工資根據銷售人員三個月以收款為標準的變頻器、變頻柜、軟起、PLC和伺服和開關柜等相關產品的利潤高于20%的銷售額進行計算(計算方式為成本/0.8),如果銷售人員本季度所銷售以上相關產品整體利潤超過30%(計算方式為成本X1.3),則不需統計單項,按照本季度整體銷售額全部計入工資統計。

    銷售管理制度2

      為規范商品銷售退換貨流程運作,加強內部控制管理,特制定本規定:

      一、退換貨原則

      1、所有退換貨一律由服務臺統一受理。

      2、凡退換商品須憑電腦購物小票或發票辦理。

      3、退換商品范圍按《消費者權益保護法》、《顧客退換商品公約》執行。

      二、退換貨程序

     。ㄒ唬┦芾恚

      1、顧客要求退換貨,服務臺受理人應根據顧客提供的電腦購物小票檢查退換商品是否屬于公司退換范圍。

      2、顧客要求退換商品屬于公司退換貨范圍內的,由服務臺受理人填寫《商品退(換)貨申請單》一式三聯:第一聯服務臺,第二聯收銀員, 第三聯存根。

      3、受理人提出處理意見,并將顧客退回商品暫存服務臺,將原電腦小票收回;對一票多品種電腦小票,由受理人在上面注明所退商品后,并將流水號及收銀臺號填寫到《顧客退(換)貨申請單》,復印電腦小票后,將原電腦小票返還顧客。

      4、顧客無電腦小票或發票但能提供其它證明的,退換貨須經門店店長助理以上人員審核同意簽字后交服務臺受理。

     。ǘ⿲徟悍⻊张_值班員審批《顧客退(換)貨申請單》后,辦理退換貨手續。

     。ㄈ┩藫Q貨

      1、 非開單銷售柜臺:

     。1)退貨:

     、 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收商品,并在《顧客退(換)貨申請單》上簽字且注明實收數量后在防損員監督下將商品帶回超市。

     、 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后,將手續完備的《顧客退(換)貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦,打印出退貨電腦小票;值班員在電腦小票上簽名后交收銀員退給顧客貨款。

     、 值班員將原購物小票(或復印件)及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退(換)貨申請單》收銀聯上。退貨電腦小票第二聯由服務臺留存。

     。2)換貨(同編碼、條碼商品):

     、 受理人通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退(換)貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。

     、 顧客與柜組人員一起到柜臺挑選新商品,并由柜臺人員陪同到服務臺經值班員檢查后將商品交顧客。

     。3)換貨(不同編碼、條碼商品):

     、 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退(換)貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。

     、 顧客到柜臺挑選好商品后由柜組長或帶班陪同交值班員。

     、 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后,將手續完備的《顧客退(換)貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦打印出退貨電腦小票,并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。

     、 值班員將原購物電腦小票(或復印件)及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退(換)貨申請單》收銀聯上,換貨電腦小票第二聯由服務臺留存。

      2、 開單銷售柜臺:

     。1)退貨:

     、 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章,顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。

     、 柜臺人員憑蓋章的電腦小票填制退貨(紅字)手工購物單,并陪同顧客將其交值班員,同時在《顧客退(換)貨申請單》上簽名且注明實收數量。 ③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后, 將手續完備的《顧客退(換)貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦,打印出退貨電腦小票;值班員在電腦小票上簽字后交收銀員退給顧客貨款。

     、 值班員將原購物電腦小票(或復印件)及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退(換)貨申請單》收銀聯上,退貨電腦小票第二聯及收銀員蓋章后的手工購物單交柜臺留存。

     、 柜臺人員將顧客退回商品及退貨電腦小票帶回柜臺。

     。2)換貨(同編碼、條碼商品):

      由值班員審核后在原電腦小票上簽名并蓋上退換貨專用章后交顧客直接到柜臺換貨。

     。3)換貨(不同編碼、條碼商品):

     、 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章,顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。

     、 柜組長或帶班陪同顧客到柜臺挑選好商品,同時柜臺應分別對將退回、換出商品填制紅字、藍字手工購物單。

     、 柜組人員隨顧客將蓋章的`原電腦小票手工購物單交值班員, 同時在《顧客退(換)貨申請單》上簽名且注明實收數量后將原商品帶回柜臺

     、 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后, 將手續完備《顧客退(換)貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦,打印出退貨電腦小票, 并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。

     、 柜臺人員憑收銀員蓋章后的手工購物單及換貨電腦小票第二聯發貨給顧客。

     、 值班員將原購物小票(或復印件)及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退(換)貨申請單》收銀聯上。

      三、 收、付退換貨款要求:

      1、 收款:換貨時新選商品價值高于原商品時,其差價款顧客直接交收銀員。

      2、 付款:在發生商品退貨、商品換貨(新選商品價值低于原商品)這兩種情況下,收銀員應遵循以下規定辦理退款手續:

      1) 現金購物退貨:由收銀員直接支付現金給顧客。

      2) 提貨憑證購物退貨:50元以內(含50元)由收銀員支付現金給顧客;50元以上由收銀員支付現金給值班員,值班員向門店財務辦理等值購物憑證退還顧客。

      3) 銀行卡購物退貨:退貨金額在相關金融機構規定限額以內的(含限定金額),由財務確認款已到帳后通知收銀員直接支付現金給顧客;超出限額的,值班員在《顧客退(換)貨申請單》“服務臺處理意見”欄注明“銀行轉帳退貨款”字樣,并填制一式兩聯《銀行卡退貨轉帳通知單》一并交門店財務,由門店財務向銀行辦理轉帳手續。

      4) 同時以現金、提貨憑證或銀行卡購物退貨分別按①、②、③執行。

      5) 退款時,必須要求顧客在《顧客退(換)貨申請單》退款金額欄后簽名確認。

      四、 單據傳遞:

      1、服務臺必須于當日營業后將退換貨原購物電腦小票(或復印件)、退貨電腦小票及《顧客退(換)貨申請單》收銀聯交門店安防部。

      2、門店安防部對服務臺交來的《顧客退(換)貨申請單》、退貨電腦小票及《收銀異動明細表》所有項目內容逐一核對,核對完畢后于次日退還服務臺。

      3、服務臺傳門店駐店財務報賬。

    銷售管理制度3

      為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理,規范煤炭生產經營秩序,防止非法違法煤炭進入流通和消費領域,根據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》(省政府第212號令)及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關規定,制定本制度。

      一、煤炭生產企業

      1、各企業銷售原煤時,應當向購買方出具同等數量的煤炭銷售票,同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。

      2、各企業必須建立健全煤炭銷售票管理機構和使用制度,有專人負責;票據開具必須規范正確,加蓋本企業印章;按照規定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。

      3、嚴禁銷售煤炭時不按規定出具煤炭銷售票;嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關規定進行處罰。

      二、煤炭加工轉化、經營企業和用戶

      1、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產企業取得同等數量的煤炭銷售票,并隨煤炭流轉,持票運輸,同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。

      2、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構和回收、使用制度,有專人負責;票據開具必須規范正確,加蓋本企業印章;按照規定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。

      3、嚴禁收購、經營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭;嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關管理規定進行處罰并停止換票企業的換票處理。

      管理程序

      一、申報程序

     。ㄒ唬└髅禾可a礦井按照隸屬范圍,依據本企業核定能力計算出煤炭銷售票的'使用量,填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份,上報所屬煤炭糾察隊審批。

     。ǘ└髅禾炕ǖV井按照隸屬范圍,持施工設計進度審查批準意見書,填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份,上報所屬煤炭糾察隊審批。

     。ㄈ└骺h市區煤炭糾察分隊依據各煤炭生產(基建)礦井上報的申請量,進行核實匯總后,填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份,上報市煤炭糾察支隊審批。

     。ㄋ模┦忻禾考m察支隊依據各縣市區煤炭糾察分隊上報的申請量,進行核實匯總后,填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份,上報省票證中心審批。

      二、發放程序

     。ㄒ唬└骺h市區煤炭工業局根據核準的煤炭銷售票用量(含生產、基建);填寫山西省煤炭銷售票申領函,由縣市區煤炭糾察分隊長審簽后,報市局煤炭糾察支隊,支隊票證科長審核后報支隊長審批,保管員嚴格按照審批數量發放,并開具《出庫單》,填寫臺帳;

      各縣市區煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。

     。ǘ└骺h市區煤炭糾察分隊根據轄區內煤炭生產企業申報核準的生產數量,嚴格按照程序發放煤炭銷售票,嚴禁超能力發放,并認真做好發放管理臺帳。

    銷售管理制度4

      一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經營活動,承擔商品質量、安全的第一責任。

      二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票

      制度,在進貨時應當查驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,并按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件,以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致,杜絕不合格商品進入經營場所。

      三、農資經營者應當建立進貨臺賬,如實記

      錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯系方式、進貨時間等內容。從事批發業務的,應當建立銷售臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨臺賬和銷售臺賬內容必須真實,保

      存期限不得少于2年。

      四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證,按照國家法律法規規定或者與消費者的約定,承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的'產品質量責任。

      五、農資經營者應當履行《產品質量法》、

      《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的農資存在缺陷,可能對

      農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的,應當立即停止銷售該農資,通知生產企業或者供貨商,采取有效措施,及時向監管部門報告和告知消費者,采取有效措施,及時追回不合格的農資。已經使用的,要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。

      六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴,確保消費者權益保護。

    銷售管理制度5

      1、目的

      為了提升銷售人員的銷售業績,調動銷售人員的工作積極性,更好的完成公司規定的銷售目標,特制訂《銷售人員薪酬標準》。

      2、適用范圍

      本方案適用于從全體銷售與服務的銷售人員,以下簡稱銷售人員。

      3、薪酬組成

      基本工資+銷售獎金+基本補助,銷售獎金包括季度獎金和年終獎金。

      等級基本工資標準 對應銷售任務

      轉正后銷售經理1500元20000元

      試用期(一個月)見習銷售經理1300元10000元

      3.1基本工資

      3.1.1基本工資遞增遞減

      根據公司月度完成銷售任務排名,小組排名第一名漲100元工資,排名最后的一位減100元工資。

      3.1.2 基本工資發放原則:

      1、基本工資發放額度=當期基本工資*(已完成的銷售任務/目標銷售任務)*100%

      2、工資核算按照當期任務的工資標準核算。假設小張級別是1500元工資,這個月由于只完成任務60%,那么工資就是按照1500元*60%*100%=900元。

      3、基本工資1500元為保底銷售任務20000元,基本銷售任務不納入獎金的提成計算。

      3.2基本補助

      3.2.1總體原則:實行“包干使用,節約歸己,超支不補”;特殊情況費用由總經理確認

      3.2.2電話補助:公司為銷售人員每月電話費補助100元,試用期內的見習銷售經理在沒有開發市場前不享受電話費補助;

      3.2.3交通標準:公司銷售人員市內拜訪客戶,車票實報實銷;特殊情況需要乘坐出租車的`,經匯報上級主管批準同意后方可報銷;

      3.3銷售獎金

      3.3.1 為了鼓勵新員工積極性,試用期內超出銷售任務的部分按照5%算提成;

      3.3.2轉正后,業務人員和客服人員按照以下完成年度回款金額任務的情況發放對應的獎金:

      年度目標60萬80萬100萬150萬200萬250萬300萬350萬400萬

      季度目標15萬20萬25萬37.5萬50萬62.5萬75萬87.5萬100萬

      月度目標5萬6.67萬8.33萬12.5萬16.67萬20.83萬25萬29.2萬33.3萬

      提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%

      每月工資

      每季工資

      年度獎金

      全年收入

      備注說明:

      1、季度目標:年目標除以4;

      2、月度目標:年目標除以12;

      3、每月工資:(實際銷售額-2萬)*3%+1500元底薪(底薪為浮動值);

      4、每季工資:(實際銷售額-6萬)*相對應的年目標提成比例-3%-5%;

      5、年度獎金:(實際銷售額-24萬)*相對應的年目標提成比例-3%-5%;

      6、實際完成季度目標沒有超過相對應的目標統一降低一個檔次算季度獎金。如原來計劃是80萬,沒有達標就統一按照60萬計算。再如200萬的季度目標是50萬,如果完成了55萬,沒有達到62.5萬,照樣按照50萬的方式

      3.3 銷售獎金的發放

      銷售獎金核算前期的月度核算比例統一為3%,超出部分按照上表的核算方法計算。

      3.4 每名客服對接三名業務人員,業務人員與客服人員對應的銷售獎金分配比例為7:3,客服人員的銷售獎金計算按照三名業務人員完成的任務加和計算,業務人員獨立計算個人銷售業績。

      4.0 本薪酬標準簽批下發后執行,如有變更將另行通知。

      編制/日期: 審核/日期: 批準/日期:

    銷售管理制度6

      1、總則

      為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳,提高銷售工作的效率,制定本制度。

      所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

      銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

      銷售部經理職責:

      1)對銷售任務的完成情況負責。

      2)對回款率的完成情況負責。

      3)對本部門員工制度執行情況負責。

      隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

      4)對本部門員工的專業知識培訓負責。

      每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

      5)對本部門辦公設備的使用及管理負責。

      責任到人,發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

      6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃,監督工作計劃的執行及完成情況。

      及時向公司領導提出獎懲建議。

      7)對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司匯報。

      對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

      2、銷售部工作流程:

      1)產品報價、投標的流程:

      銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

      根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

      技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

      采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核

      銷售經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

      制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

      2)商務談判與簽訂合同的流程:

      銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況,可進行商務談判

      銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報(重大合同需向公司領導請示)。

      與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

      待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

      正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。

      對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理(必要時向公司領導請示)確認后方可錄入執行。

      3)交貨流程:

      銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部,由其督促供貨廠家發貨

      確認到貨

      銷售經理確認后方可填寫出庫單

      庫房辦理出庫手續

      辦公室組織發(送)貨

      辦公室將用戶簽字的'送貨單或發貨單交銷售內勤

      4)回款流程:

      業務員催款

      通過現金會計錄入收款憑證

      財務部確認

      反饋給客戶。

      5)開票流程:

      銷售經理確認后,銷售內勤通過錄入開票申請單

      采購部審核

      財務部開票

      交客戶簽收。

      7)售后服務流程:

      接客戶售后服務申請,銷售經理確認

      銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

      技術部和客戶溝通,確認是否需要派人

      技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

      銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

      8)返修流程:

      客戶提出返修申請,銷售經理確認

      由技術部鑒定或修理

      不能修理且確有問題的,由銷售員交采購部處理

      錄入

      退回生產廠家、重新發貨。

      9)退貨(換貨)流程:

      客戶提出申請,銷售經理確認

      由技術部鑒定

      由銷售員交采購部

      錄入

      退回生產廠家,重新發貨。

      3、銷售部管理制度:

      1)對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況,銷售員必須時刻了如執掌,

      2)不應出現漏單現象,否則屬于嚴重的工作失誤。

      3)銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

      4)銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判,超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意,并由銷售經理指導談判的過程。

      5)對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。

      6)特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執行,違反規定造成損失的,由責任人賠償損失。

      7)正式《銷售合同》形成后,無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

      8)銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

      因錄入內容不全或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔責任。

      9)銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。

      對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

      與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。

      10)所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

      11)銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發生。

      12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入,并將相關票據交財務部簽收。

      13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目,并將結果通報公司財務部,并報告總經理或銷售經理。

      14)對于不能解決的現場售后服務問題,銷售員應及時向銷售經理匯報,由銷售經理向總經理申請協調解決。

      15)銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

      16)違反上述規章制度,視情節罰款50-500元。

    銷售管理制度7

      廣告業務管理制度是對廣告公司的運營模式、業務流程、人員職責、質量控制、客戶服務等方面進行規范的制度體系,旨在確保公司廣告業務的高效、合規、專業運作。

      內容概述:

      1. 業務流程管理:涵蓋從客戶需求分析、創意策劃、設計制作、媒介投放到效果評估的`全過程。

      2. 團隊組織架構:明確各部門職責,包括創意部、媒介部、客戶服務中心等部門的角色定位。

      3. 項目管理:設定項目啟動、執行、監控和結束的標準流程,確保項目按時按質完成。

      4. 質量控制:制定創意標準、制作規范和審核機制,保證廣告作品的質量。

      5. 客戶服務:規定客戶服務流程,提升客戶滿意度和忠誠度。

      6. 合同管理:規范合同簽訂、履行和變更程序,降低法律風險。

      7. 財務與成本控制:制定預算編制、費用報銷和成本核算規則,實現經濟效益最大化。

      8. 知識產權保護:明確版權歸屬,防范侵權行為,保護公司權益。

    銷售管理制度8

      一、制定的目的

      為了更好的配合公司的營銷策略,順利開展營銷工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,特制定以下規章制度。

      二、制度細則

      1、員工必須有愛企如愛家的'主人翁意識,樹立"我為公司,公司為我"的企業文化理念,關心和維護企業的公共利益,忠于職守、快節奏、高質量地出色完成各項工作任務。積極工作,團結同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

      2、員工必須努力學習業務知識,不斷提高道德、文化、業務水平。

      3、營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到,不早退,如三遲五退則追究其責任,重則開除。

      4、服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

      5、銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,事實求是,待人禮貌,和藹可親。

      6、在銷售過程中,如未得到經理允許,不得私自降低銷售價格。

      7、做事謹慎,不得泄露公司的業務計劃,要為公司的各項業務開展情況保密,如有違反,根據情節嚴重,予以追究處罰。

      8、學會溝通,善于隨即應變,積極協調公司與客戶關系,對業績突出和考核制度中表現優秀的員工,進行適當獎勵。

      9、不得借公司或出差的名義私自給其他同行業產品做銷售,如有違返給予嚴重處罰,情節惡劣的將辭退。

      10、員工必須遵守公司制訂的各項規章制度,對規章制度不同意見和建議,可以在執行制度指令的前提下,向有關部門直至總經理提出。

    銷售管理制度9

      一、總則

      1、目的:為加強公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人

      員的業務活動制度化,特制定本規定。

      2、適用范圍:凡本公司銷售人員的管理,除另有規定外,均依照本制度所規范的體制管理。

      3、權責單位:銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作;總經理負

      責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

      二、工作職責

      銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外,應職守下列工作職責:

      1、部門主管

     。1)負責推動完成銷售目標。

     。2)執行公司所交辦的各種事項。

     。3)督導、指揮銷售人員執行任務。

     。4)控制產品銷售的應收賬款。

     。5)控制銷售部門的經費和預算。

     。6)隨時審核銷售人員各項報表、單據。

     。7)按時向上級呈報:產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。

     。8)定期拜訪客戶,借以提升服務品質,并考察銷售效果及信用狀況。

      2、銷售人員

     。1)基本事項

      A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

      B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密,不得泄漏予他人。

      C、不得無故理解客戶的招待,不得于工作時間內酗酒。

      D、不得有挪用公款的行為。

      E、遵守公司規定,有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。

     。2)銷售事項

      A、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。

      B、客戶抱怨的處理,催收貨款。

      C、定期拜訪客戶,收集并記錄下列信息:對產品的反應,對價格的反應,客戶需求,客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。

      D、整理各項銷售資料,即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。

     。3)貨款處理

      A、收到客戶貨款應當日繳回。

      B、不得以任何理由挪用貨款。

      C、不得以其他支票抵繳收回之現金。

      D、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。

      E、產品不貼合客戶需求能夠交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

      三、工作規定

      1、銷售計劃

      銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》,制定個人的《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,主管核定后,按計劃執行。

      2、作業計劃

      銷售人員應依據《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,主管核準后實施。

      3、客戶管理

      銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》,將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。

      4、銷售工作日報表

     。1)銷售人員依據作業計劃執行銷售工作,并將每日工作之資料,填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。

     。2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,交于主管查看。

      5、月收款實績表

      銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈報主管核實,作為績效評核,賬款收取審核與對策的依據。

     。1)產品銷售一律以本公司規定的售價為準,不得任意變更售價。

     。2)如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。

      6、銷售管理

     。1)銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。

     。2)銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。

     。3)產品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。

      7、收款管理

     。1)銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務。

     。2)銷售人員應于規定收款日期,向客戶收取貨款。

     。3)所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。

     。4)未按規定收回的貨款或支票,除依據相關規定懲處負責的銷售人員外,若產生壞帳時,銷售人員須負賠償的職責。

      8、貨款回收:銷售人員應貨款回收事宜負責,回收貨款必須遵守下列規定:

      (1)在受理合同簽訂或提出方案和報價時,應與對方談妥付款條件。

      (2)產品售出或實施完成后立即提出清款單,付款日向客戶提出催款通知。

      (3)經常與客戶堅持密切聯絡,不斷設法使對方如期付款。

      9、無法收款時的賠償:當貨款發生無法兌現,判定已無收款可能時,負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度,作為賠償。

      10、不良債權的處理:交貨后六個月內,對方仍賒欠貨款時,一般視為不良賬款,應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的.15%金額,賠償給公司?墒,前項規定實施后的兩個月以內,如果該貨款的總額已獲回收,則賠償金的23應退還給負責人員。

      11、事前調查:從事銷售業務人員,對于對方的付款本事等,應做事前調查,并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求,再行決定是否受理該業務。

      12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時,除了遵守公司規定的售價及交付實施外,也應確實遵守:付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

      13、合同簽訂:如前述條件已具備,應將客戶需求書、報價單、實施方案、及合同等資料,一齊提出給所屬的主管。

      14、免費追加產品:產品銷售和實施后,若基于客戶的要求或其他情景的需要,必須免費追加產品或功能的情景,必須事前提出附有說明的相關資料給總經理,取得其裁決。

      15、銷售價格表:銷售價格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料,也應迅速設法收回。

      16、宣傳資料:產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料,必須慎選對象后發放。

      17、回扣的范圍:客戶回扣必須以簽約或交貨方為主,發票金額內的回扣須扣除增值稅,客戶尾款結清后結算回扣,轉賬到客戶方經過手機信息或QQ所指定的銀行賬戶,國營機構和政府公務人員回扣不予認可。

      18、產品退貨:當發生訂貨取消或要求退貨的情景,應立即將對方的憑證資料提交給部門負責人,并待公司裁決同意退貨時,方可退貨。如果事情的職責須歸屬該負責人,則須從該負責人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關的費用,以作為對公司的賠償。

      19、產品售后的折扣:如產品賣出或實施后,貨款被打折,應將對方的相關資料連同合同,訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因,負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司,作為賠償。

      20、實施技術人員的派遣:關于派遣技術人員到其他公司服務時,須事先向所屬主管請示,取得許可,并填寫派遣委托書方可派遣。

      四、工作移交規定

      銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規定辦理。

      1、銷售單位主管

     。1)移交事項:財產清冊,公文檔案,銷售帳務,貨品及用品盤點,客戶送貨單簽收聯清點,已收未繳貨款結余,領用、借用之公物,其他。

     。2)注意事項:銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》;交接報告的附件,如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》

    銷售管理制度10

      目的:

      打造一支有戰斗力的服務產品營銷的隊伍,不斷提高員工素質和自身潛力,使之成為企業經營戰略和市場策略的有力執行者。

      適用范圍

      適用于營銷事業部全體員工,為了加強對營銷事業部人員的'管理。

      一、行為、禮儀及個人素養

      營銷部員工應立足于成為規范的高素質的職業營銷人,在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我,把自我當作一個“品牌”來保養和維護。

      1:著裝及儀容

      u 營銷部員工宜著職業裝上班,周五可穿得比較休閑;

      u 服裝整潔干凈,注意領口和袖口衛生;

      u 男員工不留胡須,頭發整潔;

      u 女員工可著淡妝,但不得濃妝艷抹

      2:辦公室禮儀

      u 學會微笑對人,注意傾聽;

      u 多用“請”、“您”等字眼,做到彬彬有禮;

      u 反應靈敏、迅速

      u 辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩,以及出現其他打瞌睡等非職場行為

      u 公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣,有禮貌,做事負責到底

      3:電話

      u 電話務必在電話鈴聲第三響前接聽,如本人因故暫時無法接聽,臨近員工應代為接聽并記下對方電話以便回電。

      u 與客戶通電話,一般不得主動提出結束電話

      u 傳真發出后,應主動電話聯系傳真結果

      4:職業素養

      u 誠實、謙虛,有錯主動承認方可贏得機會u 瓜田李下,注意避嫌,尤其是與客戶交往、出差等過程中,注意維護自我的職業聲譽u 拓寬知識面,不斷提高自我的個人素質和個人修養

      u 快速反應,立刻行動,有追根究底、不達目的誓不罷休的精神

      二:內部管理管理

      1:請假及調休制度

      1.請假須提前一天填寫“請假單”,部門經理批準簽字后交人力資源部備案。突發事件請假須透過電話由部門經理確認,回公司半個工作日內補齊相關手續。

      2.調休務必提前一天填寫“調休單”,部門經理批準簽字后交人力資源部備案。

      3.請假時光半天以內,向部門經理口頭申請

      2:值日制度

      u 值日時光

      輪值員工提前10分鐘到達辦公室,在早8:50之前完成相關值日資料。

      u 值日資料

      值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理(3)公共衛生清理

      u 頂替制

      若輪值員工因故不能進行值日工作,則按值日表順延頂替。

      u 周清潔制度

      每周六下午5:30,全員進行一次徹底的衛生清掃。

      3、總結制度

      u 按照公司規定,每人填寫每周工作報告。能夠不提交,但部門經理應進行抽查。

      u 各部門經理每周五提交<營運問題匯總表>,月底提交《月度工作進度控制表》,年底提交

      《年度工作進度控制表》。(出差例外,但須補交)

      u 出差人員須提交出差報告。

      4、培訓伙伴制度

      u 新員工到崗后,部門經理為其指定一位老員工作為其培訓伙伴,新員工可就工作開展的各

      方面向培訓伙伴請教 u 老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態

      u 對老員工的考核項目中,新員工的成長將作為一個考核的重要方面

      5、項目負責制

      u 部門就一些臨時項目指定項目負責人,該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估;

      u 該項目負責人征得部門經理同意,有權根據項目狀況征集人員和相關資源,相關人員務必

      全力支持

      三:例會制度

      1、部門經理例會制度

      u 時光:每周在營銷事業部會議室一次。

      u 形式:采用報告、座談、培訓等形式進行

      u 資料

      1.近期工作出現的問題,如何解決;

      2.公司最新政策、市場策略;

      3.各銷售部經理討論各區域市場狀況;

      4.員工就市場動態提出自己的看法;

      5.培訓及培訓反饋報告

      2、各部門例會制度

      u 由各部門經理制訂內部會議制度。每周提交會議紀要。

      u 銷售部由于特殊狀況,每周看首代的周報。

      四:相關表格

      1:“請假單” 用于請假。

      2:“調休單” 用于調休。

      3:“派車單” 用于使用公司車輛。

      4:“信息傳遞及工作聯系單” 用于部門間傳遞信息。

      5:“請購單” 用于部門請購辦公用品。6:“付款申請單” 用于申請費用。

      7:“費用報銷單” 用于接待費、差旅費之類的費用報銷。

      8: 傳真/信件:傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。

    銷售管理制度11

      一、考勤/值班制度

      1、日常工作時間為:9:00—17:00

      2、值班:特殊情況因工作需要時,公司將安排值班,作調班補休。

      3、員工如因病假、補休、調休、公差等原因未能上班,應呈書面報告,并經核實后,方可執行,否則按相關制度進行處理。并及時補上漏打考勤單交行政部門。

      4、遲到、早退15分鐘內,每次扣10元;遲到、早退15—60分鐘,計扣半天工資;遲到、早退超過一小時,計扣一天工資。

      5、員工請事假一天,不核發當日工資,月累計事假不得超過三天。員工一個月累計曠工2次者予以開除處理。

      二、勞動紀律

      1、聽從上級指揮、服從上級安排,員工除正式上訴外,不得越級報告,不得頂撞、侮辱、誹謗上司及同事,不得拉幫結派。

      2、保守公司機密(機密包括信息、業務情況、制度等),愛護公物,不得有損害項目及公司利益和形象的言行。

      3、工作時間內不得在銷售及辦公場合奔跑、喧嘩、擅入其他部門,擅自翻拿他人物件。

      4、工作時間內不得有睡態、醉態、擅離職守。

      5、廉潔奉公,不得私下交易,私收客戶小費、好處費。

      6、工作時間內銷售人員不得與客戶私下吃飯。

      以上情況,如有違者將視情節輕重分別給予通報、警告、記過、除名、等處分。

      三、例會制度

      1、專案經理應實行例會制,并于每周一進行上周工作總結(上周目標、完成情況、工作情況、不足及改進辦法和項目營銷建議)及本周工作計劃(工作目標、具體實施計劃),同時結合公司主管銷售總監的建議、指導,開展工作。

      2、周例會:每周日召開全體銷售人員工作會議;月例會:每月30日為例會時間。(如果30日為休息日則提前)。

      四、請假制度

      1、員工請病假一天以內的須由經批準并報行政部門核準且不扣工資。一天以上(含二天)的請假,事先須經經同意后報行政部門批準后方可離崗,否則按日工資三倍予以處罰直至開除處理。

      2、員工因病不能提前請假,應先請示征得同意方可休假,并出具市級以上醫院的病假證明,上班第一天內到辦公室補辦請假手續,逾期作曠工處理。

      3、無故曠工者,公司將予以除名處理。

      五、離辭制度

      員工需離職的,應提前10天,向公司提出書面申請。自動離職或由公司辭退,必須辦好所有交接手續,包括銷售部的文件、文件夾、項目資料、客戶登記本、工作服、工作牌等;所交資料、文件等必須完好無損,否則按實際情況在工資或提成中予以扣除。擅自離職未提前通知的不發放余下工資及提成。

      六、售樓部管理細則

      為達到并保持工作高效率和優質服務,除銷售人員守則外,特針對銷售部的具體情況,另行特定銷售人員行為準則如下:

     。ㄒ唬┬姓芾

      1、嚴格執行行政部門制定的'案場考勤制度,不得弄虛作假。每天早晨8:30必須到達案場,做好各項準備工作。

      2、案場人員吃早飯必須在8:30前結束,如果發現8:30后吃早飯者,罰5元。

      3、早上8:30點考勤前,所有人員應著制服,儀容儀表未達規定者(如頭發凌亂,男性不戴領帶、不剃胡須,女性不施淡妝等),罰5元。

      4、嚴格遵守請假制度。事假必須提前一天通知,申請手續齊全,否則一律以曠工論處,并違者罰款50元。對于一般情況將不予批準。

      5、病假:必須立即通知,事后出具病假卡、病假單,否則按事假后曠工處理。

      6、工作期間外出:必須得到專案經理的同意,所有人員外出都要作書面登記,若不作登記者,罰5元,若私自外出者,罰20元,并以曠工論處。

      7、不佩帶胸卡者,罰20元。

      8、柜臺內吃飯及零食者,罰20元。

      9、銷售人員在上班期間私自使用電腦做與工作無關的事,罰20元。

      10、銷售人員不得在柜臺及銷售區內抽煙,與客戶應酬除外,但不能主動發香煙于客戶,違者抽一根煙,罰20元。

      11、上班睡覺、精神萎靡者,罰20元,聊天、看報、看與業務無關的書籍,做與業務無關的事情,罰20元。

      12、接待完畢后,必須及時清理銷售桌和桌椅歸位,違者罰5元。

      13、柜臺內只允許放銷售夾、計算器、電話,其余物品一律不準擺放,違者罰5元。銷售夾不得隨意擺放,違者罰50元。

      14、案場的一次性杯子僅供客戶使用,業務員使用一只罰5元。

      15、故意破壞公物者,罰20元,并實行雙倍賠償。不小心損壞者恢復原狀。

      16、銷售人員上班期間不得長時間打私人電話(一般為5分鐘),違者每次罰20元,若影響正常業務工作者,罰50元。

      17、空白預售合同,由專案經理保管,實行借閱制,借閱需做登記,如私自拿看合同違者罰20元。

      18、如在柜臺或銷售桌上發現空白合同,合同使用者罰20元;如發現已簽約的合同,則罰50元。

      19、由銷售人員陪同客戶去工地看房必需帶安全帽,少一項罰20元。

      20、辦公用品實行一次性發放,并簽字領取,丟失后將不再補發自行解決,如計算器等應照價賠償。

      21、使用公共辦公用品,須經專案經理同意,方可使用,使用好后立即歸還,不歸還者,罰5元;若不歸還并丟失,則實行雙倍賠償,罰10元。

      22、案場不得高聲喧嘩或與同事打鬧,保持適度的背景音樂(不影響交談),違者罰10元。

      23、人員下班前應保持案場整潔,將所有門窗、燈光、電器設備關閉,違者罰50元。

     。ǘI務管理

      1、銷售人員日記書寫不規范,由組長指出罰5元,并立即改正。

      2、每個來電必須做來電登記,若發現未做登記,罰20元。

      3、業務日記及銷售人員每天做的來人登記表內容必須一致,否則罰20元。

      4、接待客戶嚴格按照輪排順序,業務員坐銷售桌,如屢次指出仍不改正,罰款20元,并在此次輪排中被跳過。

      5、電話鈴聲響3聲以上無人接聽,柜臺上的業務員罰5元/人。

      6、在現場接待中,每次應詢問客戶“以前與哪位業務員聯系過沒有?”否則罰50元/次。

      7、對客戶態度冷淡或態度惡劣,違者罰款50元/次。

      8、對首次來訪客戶,每個銷售員必須進行整體的銷講(環境、產品篇),否則罰20元/次。

      9、如銷售人員私自給客戶折扣,違者罰整套業績獎金,并酌情給予處分。

      10、認真執行銷售流程,做到手續完備,資料齊全,簽約準確、無差錯,違者罰10分。

      11、客戶交大訂金或房款(包括首期款)時,必須由銷售人員帶客戶到財務室交款,否則罰20元。

      12、銷售人員必須嚴于律己,不斷提高業務能力,有問題多請教、多討論,如遇特別事宜不得擅自作主,必須匯報上級主管,以便合理解決。違者罰50元。

      13、銷售人員業績有爭議,自行協商,協商不成可找組長、專案、總監協調。絕對禁止發生爭吵,違者根據情節罰考評分10—50分,并酌情給予處分。

      14、惡意爭搶客戶,警告處分一次,嚴重者記過處分罰款10元

      15、案場所有員工不服從主管,口頭警告一次,嚴重者警告處分一次且罰款10元

      16、當月違反規章制度,罰款累計達5次者,自動轉為口頭警告一次且罰款10元

      17、不得私拿客戶回扣,違者全額退還客戶,罰款1000元并予以除名。

      18、業務員在銷售中不得違背公司文件規定,隨意承諾客戶,泄露甲方及公司商業機密,違者罰款500元/次,視情節嚴重,給予記過處分或予以除名。

    銷售管理制度12

      地產銷售部管理制度旨在規范銷售團隊的行為,提升銷售效率,保證服務質量,實現公司業務目標。它涵蓋了人員管理、銷售流程、業績考核、客戶服務、市場分析等多個方面。

      內容概述:

      1.人員管理:包括招聘、培訓、績效評估和職業發展路徑。

      2. 銷售流程:涉及客戶接待、房源介紹、合同簽訂、售后服務等環節的.標準化操作。

      3.業績考核:設立明確的銷售指標,制定公正的激勵機制。

      4.客戶服務:強調客戶滿意度,建立有效的客戶反饋系統。

      5.市場分析:定期進行市場研究,調整銷售策略以適應市場變化。

    銷售管理制度13

      為了落實本店食品安全責任和義務,保證食品安全,保障公眾身體健康和生命安全,根據《食品安全法》、《農產品質量安全法》等法律法規,結合實際,制定本制度。

      第一條、應當自覺遵守從業人員健康管理制度、重要食品產銷掛鉤制度、食品進貨查驗記錄制度、食品質量自檢制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度。對社會和公眾負責,保證食品安全,接受社會監督, 承擔社會責任。

      第二條、從業人員健康管理制度;加辛〖、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員,以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員,不得從事接觸直接入口食品的工作。應當組織食品從業人員每年進行健康檢查,取得健康證明后方可從事食品工作。

      第三條、重要食品產銷掛鉤制度。經營糧食、食用油、蔬菜、肉類、禽類、豆制品、水產品、熟食等重要食品,應當與優質農產品生產基地、食品質量合格的生產加工單位等管理規范的供應商建立產銷掛鉤關系,簽訂協議明確食品質量安全責任和準入、退出等有關規定,做好供貨方的主題資格和產品質量證明的審查把關工作,建立優質食品進入流通環節的快速通道,保障上市食品安全。

      第四條、食品進貨查驗記錄制度。應當配備專職或兼職的食品安全監督管理人員,負責食品進貨查驗等工作,確保營業時間內堅守崗位。

      采購食品,應當查驗或索取供貨者的許可證和食品合格的證明文件,并如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容,進口食品要如實記錄食品的`名稱、規格、數量、生產日期、生產或者進品批號、保質期、出口商等內容。

      采購按規定必須檢疫的家禽、牲畜及其產品,應向供貨者按批次索取《動物產品檢疫合格證明》、《牲畜產品檢疫合格證明》,并在顯眼位置公示,留存記錄備查。實行計算機收費管理的食品商品,應當建立電子臺帳。

      第五條、食品質量自查制度。應當定期檢查庫存食品,及時清理變質或者超過保質期的食品。貯存、銷售散裝食品,應當在貯存位置和散裝食品的容器、外包裝上表明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。銷售進口的預包裝食品,應當有中文標簽、中文說明書,截明食品的原產地以及境內代理商的名稱、地址聯系方式。

      第六條、食品信息公示制度。應當在經營場所的顯著位置設立食品信息公示欄,向消費者公示相關食品安全法律法規、食品安全管理制度,以及每天食品檢測信息、退市食品清單和處理情況等。

      第七條、不合格食品退市制度。對自行檢查、檢驗發現有質量問題的食品、超過保質期、保存期的食品和行政部門公部的不合格食品,應當立即采取下架、封存、停止銷售等

      措施,立即通知供貨者和消費者退貨,協助食品藥品監督管理部門處理不合格食品,并記錄好停止經營等相關情況。

      第八條、食品安全經營承諾制度。為了認真貫徹執行《食品安全法》,為了維護食品消費安全,本店鄭重承諾:

      一、認真履行食品經營者必須承擔的食品安全“第一責任人”職責,對本企業經營的食品安全負全責。

      二、依法建立健全進貨檢查驗收制度,認真查驗供貨商的經營資格、產品合格證明、產品標識和商品質量是否符合法定要求,嚴把商品進貨關。

      三、建立健全商品進貨記錄制度,如實記錄、保存進貨商品的各種信息和數據,保證本店進貨商品的可追溯性和銷售商品流向信息的真實性,以防范和控制食品安全風險。

      四、建立健全并落實食品安全的日常管理措施,及時發現食品質量安全隱患,不銷售不符合法定要求的食品、過期食品、變質食品和存在安全隱患的食品。發現問題食品立即停止銷售并及時向食品藥品監督管理機關報告。

      五、積極配合食品藥品監督管理機關依法履行監督檢查,規范經營行為,完善售后服務,妥善解決消費者投訴和糾紛,共同營造食品安全消費環境。

    銷售管理制度14

      一、目的:為進一步規范銷售人員日常工作,以便更好的服務于客戶。

      二、適用范圍:中心經理、行銷經理、省經理、專員、城市經理

      三、工作標準:

      1、考勤管理

      城市經理按照駐地客戶銷售人員的作息時間出勤,不得遲到、早退、曠工。銷售人員出勤情況由駐地客戶辦公室及中心辦公室共同監督;中心辦公室不定期進行抽查,并對抽查結果出具考核通報;

      城市經理需要參加駐地客戶每日的晨會,城市經理在每日晨會時,針對走訪市場時發現的問題進行溝通并確定整改落實的排期,同時對公司、銷售中心安排的重點工作進行分解和布置;

      各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間,必須拜訪當地客戶,并對市場進行走訪;同時依據走訪過程中發現的問題和客戶進行溝通并明確問題整改的措施及排期;

      各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間,嚴格執行當地客戶銷售人員的作息時間。

      激勵辦法:

      晚到半小時以內為遲到,負激勵20元/次;遲到半小時以上按照半天曠工,扣除當日半天工資;未向上級領導請假說明,無故脫崗2小時以上,

      按照曠工扣除相應全天工資;

      未參加晨會,負激勵50元/次;

      各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間,未拜訪當地客戶、未走訪市場,負激勵100元/次,同時不予報銷在該市場發生的差旅費;

      各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理走訪市場,未按照當地客戶銷售人員的作息時間上班,晚到半小時以內為遲到,負激勵20元/次;遲到半小時以上按照半天曠工,扣除當日半天工資;特殊情況除外(出差到該市場時已過上班時間)。

      2、會議管理

      要求各銷售中心經理每月25日提報下月例會排期給銷售部辦公室;省經理(省區例會)和城市經理(經銷商主管會、分銷商會等)每月25日提報下月例會排期給中心辦公室;中心辦公室每月1日下班前將各省區、市場的會議排期表匯總后網發銷售中心經理、行銷經理,銷售中心經理、行銷經理依據自己的行程參加對應的會議;

      各級銷售人員每月按照提報的會議排期進行參會,如會議取消或者會期變更需向辦公室(銷售部/中心)說明備案;

      要求銷售人員在必要時,提前準備相關的資料在會議中與客戶的銷售團隊進行銷售分析、市場預測、問題分析及工作安排,要求保存溝通材料以備查;

      各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間根據中心辦公室網發的各市場例會排期,參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執行情況做不定時抽查。

      激勵辦法:

      未按時提報下月會議排期,負激勵50元/天;

      未按照會議排期參會,負激勵50元/次,會議取消或會期變更沒有在中心辦公室備案的,按照未參會執行負激勵;

      經抽查發現各中心經理、行銷經理、省經理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議,負激勵50元/次。

      3、市場走訪

      市場走訪總則:原則上要求銷售人員每月70%的工作時間必須走訪市場。如有特殊情況不能走訪市場必須向中心辦公室說明備案;

      市場走訪標準見下表:

      要求各中心經理每月25日提報下月市場走訪計劃給銷售部辦公室,行銷經理、省經理、城市經理、專員每月25日提報下月市場走訪計劃給中心辦公室,;要求嚴格按照計劃走訪市場,如有特殊原因需要更換行程的,需提前提交行程更改說明并有直接上級審核確認;

      在走訪結束后與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發現的問題,并明確整改的措施和排期;

      每月1日提報上月走訪報告,憑走訪報告報銷差旅費;

      城市經理每天在走訪市場后,需對每天工作情況進行記錄,記錄在10年半年度客戶中下發的城市經理筆記本內。

      激勵辦法:

      未按時提報市場走訪計劃,負激勵50元/天;

      沒有按照計劃排期走訪市場,負激勵50元/次。特殊情況不能按時走訪市場且未在中心辦公室備案的按照未走訪執行負激勵;

      走訪市場沒有走訪報告,按照未走訪執行負激勵;

      公司人員檢查市場過程中,如發現城市經理未在筆記本內填寫工作日志,每少填寫一天負激勵25元。

      4、經銷商拜訪

      中心經理、行銷經理、省經理對所管轄區域內的重點經銷商每月必須進行至少三次面對面拜訪;對所管轄區域內的非重點經銷商每月至少有兩次電話拜訪;

      負責多市場的城市經理對所轄區域的重點經銷商每月不少于五次的面對面拜訪,對非重點經銷商每月不少于兩次的面對面拜訪;負責單市場的.城市經理每天必須嚴格按照上班時間到經銷商處報到。

      激勵辦法:

      中心經理、行銷經理、省經理未按要求對經銷商進行拜訪,對未達標項目負激勵50元/項;城市經理未按要求對經銷商進行拜訪,對未達標項目負激勵30元/項;

      銷售人員在拜訪經銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表,未攜帶負激勵50元/次,少帶按未帶處理,負激勵50元/次。

      5、經銷商提出問題回復

      經銷商將需要解決的問題反映給當地城市經理,如城市經理可以處理,則必須在6小時內給予處理;如城市經理不能處理,則在2小時內反饋給省經理,如省經理可以處理,則必須在6小時內給予處理;如省經理不能處理,則必須在2小時內反饋給銷售中心經理,銷售中心經理可以處理需在6小時內給予處理,如銷售中心經理不能處理,則必須在2小時內反饋給銷售部,銷售部在6小時內給予處理意見,全部流程時間控制在24小時內。

      ——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現經銷商越級反饋的情況。

      激勵辦法:

      銷售部在接到經銷商反饋的問題后進行核實確認,如發現經銷商反饋的問題已告知城市經理,但城市經理未予解決,或未向上級反饋,第一次出現對城市經理負激勵200元,第二次出現城市經理回總部學習;如城市經理反饋至省經理處,省經理未及時處理或未及時向上級反饋,第一次出現對省經理負激勵200元,第二次出現省經理回總部學習;如省經理反饋至中心經理處,中心經理未及時處理或未及時向上級反饋,第一次出現對中心經理負激勵200元,第二次出現中心經理回總部學習

      6、終端售賣

      售賣時間為17:00—19:00

      售賣地點:所負責市場有導購員的賣場,每三天換一家店;

      銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查;

      激勵辦法:

      未售賣,對銷售中心經理負激勵200元/次,行銷經理、省經理、分公司經理負激勵150元/次,城市經理負激勵100元/次;

      參加售賣人員次日參加經銷商晨會時告知經銷商售賣情況;

      備注:如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假,同意后方可不參加售賣。

      7、工作紀律

      嚴禁銷售人員參與賭博;

      嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所;

      嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員;

      嚴禁駐外銷售人員利用職務之便向經銷商吃、拿、要、借行為較嚴重的(一般指金額超過300元);

      嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處,引導巡查人員在自己管理較好的區域、街道檢查;一經發現負激勵500元/次。

      逢年過節時,嚴禁下級部門給上級部門買禮品;

      開會時不允許帶特產;

      隨時注意言談舉止,時刻維護公司良好形象;杜絕打架斗毆等不文明行為。

      考核辦法:

      各銷售中心所有人員均負有監督、舉報的權利和義務;

      參與賭博,一經查實所有參與人員給予賭博最高金額的三倍考核并解聘,蒙牛公司永不錄用;

      出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所,一經查實,買單人給予解聘,其他所有參與人員考核3000元/次,并全公司通報;

      出現招待上級部門人員或贈送禮品的情況,對兩雙當事人各給予發生金額的三倍考核;

      參與打架斗毆,一經查實,給予3000元/次負激勵。

    銷售管理制度15

      第一章總則

      一、目的

      為規范公司客戶管理,明確客戶資源歸公司所有的原則,促進銷售工作的順利進行,特制定本制度。

      二、范圍

      與公司發生業務或即將發生業務的客戶,即企業的過去、現在和未來的直接客戶與間接客戶,都是本制度的管理范圍。

      三、職責

      公司營銷線客戶檔案管理由營銷中心依據客戶類別歸屬分別總負責;各子公司,銷售部經理負責本業務單元客戶檔案的整理、建立、歸檔管理并及時上報公司營銷中心平臺。

      第二章檔案的內容和建檔方法

      一、客戶檔案的內容包括以下四項資料:

      1、客戶基礎資料?蛻艋A資料主要包括客戶的名稱、地址、電話;經營管理者、法人、與公司交易時間、企業組織形式、行業、資產等方面。

      2、客戶特征。服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方針與政策、企業規模(職工人數、銷售額等)、經營管理特點等。

      3、業務狀況。主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的性格描述、與本公司的'業務聯系及合作態度等。

      4、客戶消費現狀。主要包括客戶的消費類型(對象、方式、目的)、客戶需求分析簡述、對策;企業信譽與形象、信用狀況、交易條件、以往出現的信用問題等。

      二、建立客戶檔案表。檔案分為三類,一是《合作客戶檔案》,二是《大客戶檔案》,三是《終端客戶檔案》,基礎內容由各銷售部提供。具體內容見《合作客戶檔案表》、《大客戶檔案》和《終端客戶檔案表》表式。

      三、建檔方法

      銷售人員接待或拜訪客戶后,當天登陸客戶管理系統填寫或錄入客戶檔案交與營銷中心平臺審核,審核通過后由營銷中心對客戶進行編碼。不全面的客戶檔案,銷售人員要進一步了解,每月最少完善一次。如發現客戶檔案造假或未更新,對相關銷售人員按公司規定進行處罰,罰款100元起直至開除。

      四、客戶編碼規則

      編碼用特定格式來標識,方便區分、認識、界定。

      第三章保密規定

      一、公司客戶檔案密級為機密級檔案,分級管理。公司級檔案由營銷中心進行管理,公司管理層、營銷總監、營銷中心總經理、副總經理可以查閱,其他人查閱需營銷中心總經理批準;業務單元級客戶檔案由業務單元經理負責管理,其他人查閱需業務單元經理批準;銷售人員對職責部分客戶檔案負責管理,他人查閱需業務單元經理批準。

      二、檔案的保存

      公司檔案以客戶檔案管理系統進行管理,營銷中心總經理指定專人為系統管理員,每月1日對數據進行備份,以防止數據丟失。

      三、客戶檔案的查閱

      1、查閱公司的客戶檔案必須經過審批。填寫《檔案查閱審批表》,經本業務單元經理簽字,營銷中心總經理批準后,系統管理員方可讓其查閱。

      2、未經審批私自查看客戶檔案,通報批評并處罰1000元,直至開除,公司并保留追究法律責任之權利;未經審批,擅自將客戶檔案賬號提供給人查閱,通報批評并處罰5000元,直至開除,公司并保留追究法律責任之權利。

      3、檔案查閱者必須做到:注意安全保密,嚴禁擅自抄錄、復制。擅自抄錄、備份客戶檔案,每次罰款5000元,并予以開除。

      四、銷售人員離職后,客戶由業務單元經理安排給本業務單元其他銷售人員維護,離職人員不得自行轉交。

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