• 風險投資計劃書

    時間:2024-02-10 07:49:13 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿
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    風險投資計劃書(通用)

      時光在流逝,從不停歇,很快就要開展新的工作了,我們要好好計劃今后的學習,制定一份計劃了。好的計劃都具備一些什么特點呢?下面是小編幫大家整理的風險投資計劃書,希望對大家有所幫助。

    風險投資計劃書(通用)

      一、市場潛力以及成長

      目前,在國內市場,由于需求趨旺,襪類產品的生產及銷售一直呈增長之勢,根據有關媒體報道,目前襪類產品年產量已達110億雙,銷售收入在210—220億元之間。

      中國襪業在經歷激烈的市場競爭之后,已形成了非常明顯的集群效應:生產主要集中在浙江省、廣東省,其產量已占到全國的90%,近5年來年均增速達到了26%。

      而絲襪作為襪業的主要產品之一,20xx年產量已經達到23.5億雙的規模,銷售額約為50億元。

      國內的絲襪市場還遠未飽和,尤其是高端絲襪產品的市場一直是國內絲襪生產企業的軟肋,而這部分市場恰恰是能產生極大利潤的。

      每次在大型百貨商場中,看到高端絲襪產品被日本、意大利等國外品牌所占據,總會讓我感到很糾結,也進一步增強了他要做高端產品的決心。

      國外絲襪市場,也同樣都在看著中國,世界上近70%的絲襪都來自中國制造。

      前景已經不需要去推測了。

      二、市場運作分析

      1、營銷策劃(略)

      先抓內部管理,加強技術攻關,提升產品品質與檔次,逐步開始進入品牌路線。

      2、渠道

     。裕

      3、主要競爭對手分析

      競爭對手分為三種:

      一種是低成本、低質量的外貿型工廠,(代表1)

      一種是高質量的綜合型企業,(代表2)

      一種就是擁有良好的客戶網絡資源的營銷型貿易公司。

     。ù3)

      無論以上哪一種類型,都有著他們賴以生存的條件和機會。

      但是我們將會綜合上述企業的優勢與劣勢,進行自我調整、改進及優化。

      廣告形式:

     。ù1)無任何形式的宣傳跟推廣,完全依靠低成本的價格成為低消費人群,沒有選擇的選擇。

     。ù2)以專業的技術和管理,制造出高品質的產品,完全憑借產品質量贏得消費者的良好口碑,逐漸形成品質品牌化。

     。ù3)名目繁多的花式宣傳,加上名牌效應和其它推動手段,賺盡客戶眼球,達到拉動銷售的目的。

      技術特點:

     。ù1)技術層次停留在一般水平,(代表2)不管從硬件、技術層面還是管理層面來說,都算得上一流,(代表3)更多精力投入在市場與銷售上,很少這種模式的公司,會有興趣在加大生產投資

      力度,所以基本上這類公司一般不會有太多的生產設備。

      產品優勢:

     。ù1)、價格優勢

     。ù2)、產品優勢+品牌

     。ù3)、品牌+渠道優勢+包裝+營銷模式

      產品缺點:

     。ù1)、技術不成熟,設備不穩定,所有產品只能說沒有任何特點;

     。ù2)、企業發展本身就是產品開發,其產品單一,自身不整合運營,因此,產生的影響力和市場價值有限;

     。ù3)、由于更多精力注入與市場與銷售,忽略了產品生產過程和品質的監管,往往容易出現產品質量不過關和貨源不足現象。

      三、未來的發展

      未來將發展成為集生產、研發、銷售、服務一條龍專業型企業。

      在完成企業內部改革、升級、系統化管理模式成熟以后,將大力著手于品牌終端建設及推廣工作,將打造全新的生產銷售全能型企業。

      四、團隊以及管理組織

      組織架構:

      總經理

      市場副總、技術副總

      外貿部、內銷部、設計部、生產部、財務部、行政部

      外貿部:負責國外市場的渠道建設和產品推廣等。

      內貿部:負責國內市場的渠道建設和產品推廣等。

      設計部:負責產品的設計、包裝、推廣及輔料宣傳等。

      生產部:負責新產品和產品的研發、管理、控制等。

      財務部:負責公司的財務管理以及資金管理

      行政部:負責文檔工作以及客戶服務工作。

      五、融資分析

      1、資金使用計劃

      公司計劃融資3000萬元左右。

      *硬件設施:100臺L4舊機器*6萬=600萬

      *100臺新機(其中平板和提花各占50%)*14萬=1400萬

      *拼縫機100臺*3萬=300萬

      *定型機2—3臺*50萬=150萬

      *增加員工超過150人,一年員工工資開支在400萬元。

      *辦公及其它費用:200萬元。

      @資金使用進度分析:

      首期,舊機100臺,拼縫機50臺,定型機2臺,增加員工80人左右,投資約1200萬。

      二期,新機100臺,拼縫機50臺,定型機1臺,增加員工70人左右,投資約1800萬。

      2、財務分析(預算及投資報酬)

      收入預計:

      一臺提花新機:一個月毛收入可達1.5萬元,一年毛收入可以達到16.5萬元左右。

      16.5萬*50臺=825萬

      一臺平板新機:一個月毛收入可達1萬元,一年毛收入可以達到11萬元左右。

      11萬*50臺=550萬

      一臺舊機:一個月毛收入可達0.69萬元,一年毛收入可以達到7.59萬元左右。

      7.59萬*100臺=759萬

      一臺平縫機:一個月毛收入可達到0.15萬元,一年毛收入可以達到1.65萬元左右。

      1.65萬*100臺=165萬

      一臺定型機:一個月毛收入可達到5萬元,一年毛收入可以達到55萬元。

      55萬*3=165萬

      總收入:2464萬元。

      3、風險準備與控制

      1、技術風險

      技術風險有兩個方面的因素:

      ●管理技術的風險:企業迅速擴張會給企業的發展帶來不利因素,沒有配套的管理將會出現失控局面;

      ●設備維護技術風險:全新的設備在技術上已經領先企業很多,單依靠企業目前的技術力量是遠遠不夠的,也可能造成技術層斷鏈的危害。

      回避措施:

      建立強大的管理團隊,加大技術研發投入,嚴格產品質量控制環節。

      2、市場競爭風險

      未來2—3年企業之間的競爭仍停留在產品品質和管理層面上,如果管理不到位,產品品質不穩定,那么就會造成客戶不信任,消費者不認可的不良局面。

      3、管理風險

      ◇公司內部的管理:隨著公司的人員的增加,管理難度逐漸加大。

      各個部門之間的協調也需要加強管理。

      ◇代理的管理:客戶就像蒼蠅,只要你的產品好,質量過硬,他們就會群而涌至。

      ◇公司的管理制度在鼓勵創新的前提下逐漸規范化,新的項目可以臨時組成項目小組,各個部門積極配合并制定相應的獎懲標準。

      ◇針對代理:全面協助代理發展。

      如果發展良好的話可以更多成功復制。

      發展不順利的加強支持力度。

      如果有什么情況的話可以直接由公司接手操作。

      4、財務風險

      公司針對財務風險這個采取是可以控制性的風險管理。

      針對貿易部門的發展,可以和代理共同運做共同承擔風險,針對生產部門,控制好生產流程,加強科學管理,杜絕浪費等。

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