• 經費檢查情況的報告

    時間:2024-01-31 07:50:14 報告范文 我要投稿

    經費檢查情況的報告(大全3篇)

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    經費檢查情況的報告(大全3篇)

    經費檢查情況的報告1

      為保證我校教育、教學與日常工作的正常運轉,有計劃合理地使用資金,認真做到勤儉辦學的方針,我校本著從學校發展出發,將每一分錢都用在刀刃上,保證教學活動和后勤服務的開支,使學校的各項工作正常運轉,促進學校的發展。學校領導高度重視,根據有關規定,從大局出發,從小處著手,對學校的生均公用經費的使用情況進行了自查,現報告如下:

      一、提高認識,成立機構,加強領導,落實職責

      學校領導班子認真學習了教育局的通知后,充分認識到生均公用經費的.合理使用的重要性,這次檢查很有必要也很重要。所以,學校成立了以校長為組長的教育經費自查領導小組,成員名單如下:

      組長:xx

      副組長:xx

      成員:xx

      二、自查情況

      1、基本情況:20xx年1—8月份,我校有教職工42人,教學班15個,學生1096人。上年結余5587元,本學期公用經費收入208626元,共計214204元。

      2、教科書免費落實情況,我校有1096名學生,全部免除雜費和教科書費。

      3、預算編制工作開展及管理情況:

      學校的財務人員認真對學校的經費進行預算編制。各項開支嚴格按照有關財務規章制度進行,對各筆收入和支出作好詳細的日記賬,?顚S,對口開支,實行收支兩條線。

      4、20xx年1—8月份生均公用經費支出:

      (1)20xx年1—8月總支出210159元:其中辦公費140362.98元、電費1877.98元、電話費500元、培訓費12914元、勞務費54505元。

      (2)、8月份余額4404.02元

      5、貧困寄宿生生活補助費管理使用具體做法是:

      (1)、先由班主任對本班住校學生進行摸底,提交困難學生的名單,然后根據班主任上報的名單進行比較后,再公示。(公示時間為一周)公示無異議后,發放申請表,由學生如實填寫后到村委簽字并加蓋公章,回到到學校后簽字認可,同時完備相應的表冊,上報中心校。

      (2)我校享受寄宿制生活補助的學生有272人,每月34000元,按4個月發放,共計136000元。根據補助學生名單做到“三簽字”:學生簽字、班主任簽字,校長和分管校長簽字,由食堂人員如實如數打到學生的卡上,做到餐餐有記錄。

      6、每月公布一次經費使用情況。

      三、監督工作

      學校領導嚴格加強對我校公用經費的監督管理和使用,分管領導每月檢查賬目的收支情況,并做好校務公開工作;我校對寄宿生生活的補助是按照上級相關文件規定,如實、如數、按月發放完給學生的,無任何截留克扣現象發生。

      四、一如既往,繼續規范使用生均公用經費

      今后,我校將繼續認真貫徹落實上級有關精神,加強學習和宣傳,創新工作思路和方法,認真加以鞏固,加強對學校教師的思想教育,加強領導,認真檢查,嚴格落實職責制,樹立教育新形象,為學生、家長、社會做實事,使學校的生均公用經費用出成效。

    經費檢查情況的報告2

      一、自查活動的組織

      部門領導高度重視,親自組織督導自查工作,為將本次工作做實,不走過場,部門指定專人對照《財務規范性檢查提綱》中的要求,對部門財務管理工作開展逐項深入自查,同時注意以查促改,查找工作中的薄弱環節,采取針對性措施,切實提高門財務管理水平。

      二、自查活動的開展

     。ㄒ唬┕芾碇贫葓绦星闆r

      個人金融部費用管理始終嚴格遵守國家、總行的相關規定、細則和操作流程。此外,個人金融部不斷建立健全部門費用管理制度,對部門內各機構費用使用額度及費用報銷流程進行了明確的規定。

     。ǘ┵M用預算執行情況

      個人金融部嚴格執行總行計財部下發的費用預算,于年初對部門內各機構費用額度進行統籌安排。部門指定專人對

      各機構費用支出進度進行監測,及時登記部門費用臺賬,定期編制費用使用情況通報,報部門領導審閱。堅持做到費用管理事前計劃,事中控制,事后分析。

     。ㄈ┵M用管理具體事項

      1、我部費用支出按預算用途使用,支出真實合規。無違規以虛jia發票報銷獲取費用。

      2、我部費用使用以支持業務開展為前提,嚴格專項資金管理,對總行統一劃撥專項費用做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。

      3、我部費用全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”等違規行為。

      4、我部費用使用嚴格遵守財務授權制度,超授權事項均按規定履行報批程序。

      三、自查發現問題及整改措施

      1、部分機構票據粘貼未嚴格按照財務部規定執行,需計財部及部門費用專管員指導后重新粘貼。

      整改措施:個人金融部將加大對部門內各機構加強政策宣導,定期組織相關培訓,堅持實行規范化管理。

      2、部分機構報銷不及時,票據積壓,導致季度末、年末集中報銷的情況。

      整改措施:個人金融部將加強部門費用額度監管,對費用支用進度與計劃進度差別較大的機構及時通報提醒,確保資源合理配置,強化費用預算管理。

      通過此次自查活動的開展,規范了部門的.財務運作水平,提升了費用專管人員的業務水平和整體素質,部門將以此為契機形成促進部門財務管理工作規范開展的長效機制。

    經費檢查情況的報告3

      一、20xx年度:

      這個學年為了我校的“兩基”攻關,學校置鐵門、教室防盜門窗、辦公室寫字臺等費用,實際支出5000元,其余經費使用則用于辦公日常用費。每月每個代課教師補助250元,上級撥款200元,學校實發每月每個代課教師450元,本年度我校有代課教師四名,每學期代課教師補助支出4500元。本年度我校出現5000元的財政赤字,是用于“兩基”的債務。

      二、20xx年度

      本學年度我校經費支出主要用于學校辦公費用,常規量化開支。但是由于學校實驗課酒精燒傷學生、在醫院和護養等方面學;ㄈチ舜罅康娜肆拓斄。給學校工作的開展帶來了一定程度的難言之隱。

      三、20xx年度

      本年度我的經費使用主要有三方面:

      一是用于學校辦公用費,護校開支。

      二是購置廣播器材,電腦耗材。

      三是學校護校開支及維修費用。本年度我校無財政赤字,收支基本持平。

      四、四年來凡涉及“愛德支助”和“兩免一補”的學生款項

      我校做到領一次補助必須登記造冊,我領款時由家長簽字,不會寫字的要壓手印,真正做到沒一分錢均落到困難對象實處,無截留,無挪用現象。

      五、學校在經費使用方面存在的問題

      1、將學校經費用于日常的常規工作獎懲,用以刺激學校教師的參教積極性的現象,違背了學校生均雜費只用于改善學生學習條件和學校的各項建設的根本宗旨。

      2、除上級補助的代課教師工資外,學校有從辦公經費內抽出一部分經費作為代課教師額外補助的現象,違規使用了學校的.生均雜費。

      3、在日常辦范圍內有拿學校辦公經費作為學校校長、教導主任電話費開支的現象,并直到現在都還在延續這種做法。

      4、因學校沒有圍墻,在護校費的開支方面存在有開支過高的現象。

      5、在20xx年以前的經費的管理過程中存在著嚴重的發票不規范現象。

      6、20xx春季以來的經費使用過程中存在有發票抵用現象,有些不能直接報學校開支,學校采取了多開其它發票來充抵開支的現象。

      7、20xx年春季存在有將學校辦公經費用于償還學校所欠債務的現象。

      8、20xx年秋季學期收取學前班費用五人(報名時由于上學孩子的不足齡,而且應學生家長的要求才存在于此種現象)未上交入學校在基教辦的學校帳務,但全部經費都用于學校的日常辦公之內。

      9、學校的經費使用向學校外部的公示力度不夠,沒有做到每月的公示,讓學校之外的個人和群體對學校在經費的管理和使用上存在有很大的疑團。

      10、20xx年春季學期以前有收取學生作業本的現象,20xx年春季學期有過高收取的現象,每生6元。

      六、整改措施

      1、進一步規范學校的收費行為,堅決杜絕除上級規定收取的費用之外的其它的附加收費。

      2、注重和加強學校財務管理人員的培訓,提高學校財務管理水平。

      3、杜絕將學生生均雜費用于代課教師補助現象的發生,遇到這種情況之后,應將問題逐級反映,從而得到上級部門的應允之后方可實行,不應底下列為學校內部問題來處理而違背了學校經費使用的規定。

      4、嚴格按照上級關于經費使用的規定來管理和使用好學校的每一分錢,發票做到一票一用,堅決杜絕有發票的抵用的現象,從而有擾亂經費管理和使用的現象的發生。

      5、盡快將學前班的收費納入到學校的辦公經費管理范疇,杜絕這種將費用用于學校辦公而不納入學校經費管理的行為。

      6、堅決杜絕將學生生均雜費用于償還學校債務的行為。

      7、嚴厲杜絕收取學生作業本費、試卷費的現象。

      七、整改時限

      學校將隨著經費管理工作的不斷推進而逐步達到和消除以上這些不規范的行為。做到經費使用公平、公正,讓每一分錢都用在刀口上,不會亂花國家的一分錢。時刻做到開源節流。

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