• 財務報銷操作管理制度

    時間:2022-07-02 00:03:22 財務管理 我要投稿
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    財務報銷操作管理制度

      隨著社會一步步向前發展,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的財務報銷操作管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    財務報銷操作管理制度

    財務報銷操作管理制度1

      第一條 固定資產報銷:

      1.購置固定資產,必須先有批準的購置計劃,控購商品必須經董事會向有關部門辦理專項控制證明單才能購買;

      2.在當日內購置,經領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置,如能事先知道價格、單位名稱及賬號者,可辦理借款手續,經領導批準,由財務部開支票;

      3.固定資產報銷時須建立固定資產卡片,并有資產編號,財務才準予報銷;

      4.固定資產經財務報銷后,財務部列入“內部往來成本費用”科目。

      第二條 流動資產報銷:

      1.采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃,經領導批準后報財務部作出次月定額用款計劃;

      2.凡購入材料物品,必須填寫入庫驗收單(一式三聯,采購、倉庫、財務部各一聯)后,才予以報銷;

      3.材料物品領用時,必須填領料單(一式三聯,領用人、倉庫、財務部);

      4.倉庫保管員兼材料會計,每月與財務核對賬目,發現問題及時找原因更正;

      5.年終物資部應盤點一次,列出材料清單與財務部核對,并作出盈虧表;

      6.采購部門可借支備用金,作為零星購料周轉,工程部也可以借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財務部,第二年再借;

      7.采購人員經領導批準可借支空白支票(限制一定數額內開支),必須在三天內到財務報銷。如果取得正式發票,可辦理報銷手續,不再借支空白支票;

      8.各項預付款先填借款單,經企業主管領導批準,按合同要求付款。

    財務報銷操作管理制度2

      ●第一條固定資產報銷:

      1.購置固定資產,必須先有批準的購置計畫,控購商品必須經董事會向有關部門辦理專項控制證明單才能購買;

      2.在當日內購置,經領導批準可借用空白支票在計畫范圍購置,如能事先知道價格、單位名稱及帳號者,可辦理借款手續,經領導批準,由財務部開支票;

      3.固定資產報銷時須建立固定資產卡片,并有資產編號,財務才準予報銷;

      4.固定資產經財務報銷後,財務部列入“內部往來成本費用”科目。

      ●第二條流動資產報銷:

      1.采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計畫,經領導批準後報財務部作出次月定額用款計畫;

      2.凡購入材料物品,必須填寫入庫驗收單(一式三聯,采購、倉庫、財務部各一聯)後,才予以報銷;

      3.材料物品領用時,必須填領料單(一式三聯,領用人、倉庫、財務部);

      4.倉庫保管員兼材料會計,每月與財務核對賬目,發現問題及時找原因更正;

      5.年終物資部應盤點一次,列出材料清單與財務部核對,并作出盈虧表;

      6.采購部門可借支備用金,作為零星購料周轉,工程部也可以借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財務部,第二年再借;

      7.采購人員經領導批準可借支空白支票(限制一定數額內開支),必須在三天內到財務報銷。如果取得正式發票,可辦理報銷手續,不再借支空白支票;

      8.各項預付款先填借款單,經企業主管領導批準,按合同要求付款.

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